截至9月30日,武定縣完成地方一般公共預算收入35824萬元,完成年初預算數47860萬元的74.85%,比上年同期35056萬元增收768萬元,增長2.19%。收入增幅居全州第八位。其中:稅收收入完成21727萬元,同比增收1807萬元,增長9.1%;非稅收入完成14097萬元,同比減收1039萬元,下降6.9%。完成地方一般公共預算支出192036萬元,完成年初預算數243540萬元的78.85%,比上年同期195943萬元減支3907萬元,下降2%。支出增幅居全州第三位。在一般公共預算支出中民生支出完成158157萬元,占比82.36%。
財政預算收支執行特點:一是稅收增長,非稅下降。稅收增長主要原因:1.水資源稅改革后,三峽金沙江云川水電開發有限公司祿勸烏東德電廠由上年的水資源費收入變為水資源稅,同比增收1584萬元,增長218.8%;2.煙葉收購進度比上年同期快,煙葉稅同比增收1149萬元,增長393.5%;3.綠能集團9月繳入光伏項目耕地占用稅(縣級收入705萬元),同比增收789萬元,增長44.4%。非稅收入下降的主要原因是:上年同期長己公路建設項目、阿慶爭水庫建設項目、大蕎地梁子鈦礦技改擴建項目繳入森林植被恢復費1000多萬元,導致本科目同比減收865萬元,下降78.9%。二是一般公共預算支出小幅下降。一般公共預算支出同比減支3907萬元,下降2%。從功能分類科目上看:農林水支出、債務付息支出、資源勘探信息等支出、教育支出、災害防治及應急管理支出、文化體育與傳媒支出等10個科目與上年同期出現負增長,主要受國債資金和上年土地增減掛項目專項資金減少影響。其中:減支絕對值最大的為農林水支出11120萬元,下降17.4%,其次是資源勘探信息等支出1256萬元,下降98.7%;文化體育與傳媒支出559萬元、下降31.6萬元;債務付息支出492萬元,下降10.4%、教育支出390萬元,下降1.1%。社會保障和就業支出、交通運輸支出、衛生健康支出等10個科目實現正增長,其中增支絕對值最大為社會保障和就業支出增支5119萬元,增長16.5%;交通運輸支出增支2862萬元,增長63%;節能環保支出1480萬元,增長54.3%;衛生健康支出增支1103萬元,增長7.7%。
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