武定縣2019年部門預算編制工作遵循綜合預算、優先保障、定員定額、統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則,以建立全面規范、公開透明的預算管理制度為目標,大力推進預算公開。嚴格控制一般性支出,從嚴控制“三公”經費支出,降低行政運行成本。優化支出結構,突出“保工資、保運轉、保民生、促發展”,加強支出績效管理,提高財政資金使用效益,促進全縣經濟社會健康發展。
一、2019年“三公”經費預算財政撥款安排及變化情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數1450萬元,比上年預算數 1465萬元減少15萬元,下降1.03%,其中:因公出國(境) 費用預算0元,與上年相同;公務接待費預算744.55萬元, 比上年預算數787萬元減少42.45萬元,下降5.39%;公務車運行維護費預算705.46萬元,比上年預算數678萬元增加27.46萬元,增長4.05%;公務用車購置預算0萬元,與上年相同。
二、2019年“三公”經費預算財政撥款增減變化說明
(一)因公出國(境)經費。2019年我縣未預算因公出 國(境)經費,與上年相同。
(二)公務接待費用。 2019年公務接待費用支出預算744.55萬元,比上年減少42.45萬元,下降5.39%。下降的原因是各部門嚴格按照公務接待管理辦法,切實規范接待范圍和標準,簡化接待程序,嚴格控制陪餐人數,切實控制接待費用支出。
(三)公務車用車購置及運行維護費。2019年公務車用車購置及運行維護費預算705.46萬元,增加27.46萬元,增長4.05%,其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費705.46萬元。公務車用車運行維護費增長的主要原因是我縣是深度貧困縣,山區面積較大,脫貧攻堅任務艱巨,鄉鎮與縣城及鄉鎮到村組的路途較遠,隨著脫貧攻堅工作的不斷深入推進,駐村工作隊員及縣鄉包保干部走村入戶走訪次數普遍增加,從而導致公務用車運行維護費的增長。
2019年我縣各級、各部門將認真貫徹落實中央八項規定和我縣的實施意見,按照國務院“約法三章”的要求,在“節支”上下真功夫,確保“三公”經費只減不增,切實降低行政成本,把有限的資金用在“刀刃”上,統籌加大全縣穩增長、促改革、調結構、惠民生等重點項目投入,不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感,為建設“多彩羅婺·幸福武定”奠定基礎。
武定縣財政局
2019年3月29日
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