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中國共產黨武定縣委員會黨校2025年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨武定縣委員會黨校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨武定縣委員會黨校2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規劃預算表
第三部分 中國共產黨武定縣委員會黨校2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
中國共產黨武定縣委員會黨校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
中國共產黨武定縣委員會黨校是公益性一類事業單位,是縣委的一個職能部門,主要為社會和在職干部提供培訓服務,開展短期培訓和高等專科、本科學歷教育。
(二)機構設置情況
黨校共設置4個內設機構,包括:辦公室、教務股、科研股、行政股。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
強化制度建設,提升履職能力。一是嚴肅黨內政治生活,提高黨內政治生活質量。嚴格落實“三會一課”制度、認真開展“主題黨日”活動,共召開黨員大會6次,支委會12次,支部書記講授專題黨課5次,講授黨紀學習教育紀律黨課2次,開展“主題黨日”活動12次。二是守好意識形態陣地,落實意識形態工作責任制。堅持黨對意識形態工作的全面領導和意識形態教育,教育引導黨員干部深入理解和把握新形勢下意識形態工作總要求,提高用黨的理論解決實際問題的能力,牢牢把握意識形態工作的領導權和主動權。目前,召開支委會、校委會各4次研究意識形態工作。三是狠抓紀律作風教育,認真履行黨風廉政建設責任制。今年以來,常態化開展警示教育。通過警示教育,筑牢思想防線,轉變干部作風。
抓實成人教育,助推青年成長成才。加強與國家開放大學、云南開放大學的聯系、對接、協調,繼續做好國家開放大學學歷教育招生、教學工作及非學歷教育培訓任務,完成云南開放大學村干部學歷雙提升招生、教學工作及各類學歷教育的教學管理工作。一是穩步推進村(社區)干部能力素質和學歷水平“雙提升”工作。招收“雙提升”學員89人。二是積極拓展成人教育途徑。招收云南開放大學遠程開放教育專、本科學員18人。通過舉辦學歷提升班,開展成人教育,助推青年干部成長成才。
強化黨建引領,提升業務工作效能。圍繞中心、服務大局,黨校黨支部書記主動扛起招商引資、固定資產投資、向上爭取資金等主體責任,盡一切辦法和努力,用一切可以利用的資源,在找項目尋資金上多謀劃,在新型項目、產業上尋發展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制12人,其中:行政編制4人,工勤人員編制0人,事業編制8人。在職實有12人,其中:財政全額保障12人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入3461417.64元,其中:一般公共預算2771117.64元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入690300.00元。
與上年對比減少750400.00元,下降21.67%,主要原因一是2024年退休2人,二是2025年減少了其他收入資金預算。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2771117.64元,其中:本年收入2771117.64元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2771117.64元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少240682.36元,下降8.69%,主要原因是2024年退休2人。導致人員經費及公用經費,保險等經費減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出3461417.64元。財政撥款安排支出2771117.64元,其中:基本支出2771117.64元,與上年對比減少240682.36元,下降8.69%,主要原因是2024年在職職工退休2人。人員經費及公用經費,保險等經費減少;項目支出690300.00元,與上年對比減少509700.00元,下降73.84%,主要原因是按照規范其他收入資金核算管理的工作要求,2025年將云南開放大學雙提升教學工作轉移到縣職中,教學經費減少、各單位培訓經費壓縮等。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050802 教育支出—進修及培訓—干部教育2586922.61元,其中:基本支出1896622.61元,主要用于本單位的工資福利支出及公用經費支出;其他支出690300.00元,主要用于各單位培訓的食宿費、勞務費、公用經費支出。
2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休費245623.80元,主要用于本單位事業退休人員統籌外養老金發放支出;
2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出259367.04元,主要用于本單位基本養老保險繳費支出;
2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤支出1056.00元,主要用于本單位遺屬生活補助支出;
2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療31325.02元,主要用于本單位事業單位行政人員基本醫療保險和大病保險單位繳費支出;
2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療61166.14元,主要用于本單位事業人員基本醫療保險和大病保險單位繳費支出;
2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助88434.95元,主要用于本單位在職人員基本醫療保險和大病保險單位繳費支出;
2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出6720.00元,主要用于本單位在職人員工傷保險及醫療保險繳費支出;
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金180802.08元,主要用于本單位行政事業單位住房公積金支出。
(二)財政專戶管理資金支出情況
武定縣委黨校2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
武定縣委黨校無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
武定縣委黨校無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
武定縣委黨校無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額8600.00元,其中:政府采購貨物預算8600.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
武定縣委黨校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10000.00元,較上年減少2000.00元,下降20.00%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
武定縣委黨校2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
因公出國(境)費較上年無變化,主要原因是我單位無因公出國(境)安排,因此未安排預算。
(二)公務接待費
武定縣委黨校2025年公務接待費預算為10000.00元,較上年減少2000.00元,下降20.00%,國內公務接待批次為18次,共計接待136人次。
減少原因主要是我校認真貫徹落實中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制支出,規范公務接待活動等,使得公務接待比上年有所下降。
(三)公務用車購置及運行維護費
武定縣委黨校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,較上一年無增減變化的原因是我單位無公務用車購置;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,較上一年無增減變化的原因是我單位無公務用車運行維護。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
與上年對比無增減變化,主要原因是我單位無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.預算收入:指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。
2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.“三公”經費:“三公”經費指部門(單位)使用,財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費具體包括公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
4.機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
武定縣委黨校2025年機關運行經費安排0.00元,與上年對比增加0.00元,增長0.00%,主要原因是我單位為事業單位無機關運行經費。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,武定縣委黨校資產總額15061599.71元,其中,流動資產693995.68元,固定資產14266833.50元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產100770.53元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少118790.78元,其中固定資產減少27531.55元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
武定縣委黨校2025年度本單位無政府購買服務預算安排。
武定縣委黨校2025年預算重點領域財政項目
文本公開
武定縣委黨校2025年無重點領域財政項目預算。
一、項目名稱
無。
二、立項依據
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
附:中國共產黨武定縣委員會黨校2025年部門預算表
中國共產黨武定縣委員會黨校
2025年3月25日
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