監督索引號53232900122500000
中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會
辦公室2025年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規劃預算表
第三部分 中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會
辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹執行國家和省、州關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策、法規;研究擬訂我縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的規定、辦法和實施細則并組織實施;具體管理全縣各級黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。
2.圍繞中共武定縣委、武定縣人民政府的中心工作和重大決策部署,研究經濟社會發展中的體制機制問題,及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。
3.研究擬訂行政管理體制和機構改革的總體方案;審核縣級機關各部門和鄉(鎮)機構改革方案;指導、協調縣、鄉(鎮)行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。
4.研究擬訂事業單位管理體制和機構改革的總體方案;審核縣屬和鄉(鎮)事業單位機構改革方案;分析研究事業單位發展狀況和公共服務需求與供給,提出創新公共服務提供方式的政策建議;指導、協調縣、鄉(鎮)事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。
5.負責建立全縣行政編制、事業編制總量控制和動態調整機制;提出縣鄉行政編制總量分配及調整的建議;擬訂全縣各級事業編制總量控制目標和調整方案;會同有關部門擬訂事業單位行業定編標準并組織實施;負責縣、鄉(鎮)機關事業單位工作人員招考編制使用計劃的報批工作;負責縣級機關、事業單位編制及科級領導職數使用審批。
6.審核中共武定縣委、武定縣人民政府各部門的職責配置與調整,協調中共武定縣委、武定縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉鎮之間的職責分工;負責全縣各級各類事業單位履行公共事務管理職責的審核。
7.審核中共武定縣委、武定縣人大常委會、武定縣人民政府、武定縣政協、武定縣人民法院、武定縣人民檢察院、縣級各民主黨派、縣級各人民團體機關和事業單位的機構設置、職責配置、人員編制和領導職數。
8.審核縣委、縣政府工作部門和其他股級機構(含事業單位)的設置與調整。
9.負責事業單位的登記管理和監督檢查工作,依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益;指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業單位登記管理的社會服務。
10.負責全縣機構編制基礎數據庫和信息化建設,承擔機構編制統計工作和實名制管理工作;負責縣級各類機關、事業單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
11.負責全縣各級各部門貫徹落實機構編制法律法規和方針政策情況、行政管理體制和機構改革情況、事業單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
12.負責武定縣機構編制委員會的日常工作。
13.承辦中共武定縣委、武定縣人民政府和武定縣機構編制委員會交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
中共武定縣委機構編制委員會辦公室共設置5個內設機構,包括:綜合股、機關股、事業股、監督檢查和信息政策法規股、登記股。
所屬單位0個。
(二)重點工作概述
2025年,中共武定縣委機構編制委員會辦公室將全面貫徹落實黨中央決策部署和省委、州委工作要求和縣委具體要求,緊緊圍繞中心、服務大局,推動機構編制工作高質量發展,重點開展好以下幾方面工作:一是穩妥有序組織實施機構改革;二是持續深化行政執法體制改革;三是深化公安機關機構編制管理改革;四是積極穩妥推進事業單位改革;五是鞏固深化“四個一”改革;六是持續優化重點領域機構職能;七是持續加強重點民生領域機構編制保障;八是不斷提升機構編制資源使用效益;九是從嚴從實加強機構編制監督檢查;十是全面精簡規范議事協調機構;十一是持續強化機構編制部門自身建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止 2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制13人,其中:行政編制11人,工勤人員編制2人,事業編制0人。在職實有10人,其中:財政全額保障10人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1937696.92元,其中:一般公共預算1937696.92元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。
與上年對比減少447229.56元,下降23.08%,主要原因是2024年度退休1人,調出2人,人員各種經費和工資預算減少,導致較上年預算減少。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1937696.92元,其中:本年收入1937696.92元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1937696.92元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少447229.56元,下降23.08%,主要原因是2024年度退休1人,調出2人,人員各種經費和工資預算減少,導致較上年預算減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1937696.92元。財政撥款安排支出1937696.92元,其中:基本支出1937696.92元,比2024年基本支出2384926.48元減少447229.56元,主要原因是2024年度退休1人,調出2人,人員各種經費和工資預算減少,導致較上年預算減少;項目支出30000.00元,與2024年對比增加0.00元,增長0.00%。無增減變化的原因是上年和本年度項目一致。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101 一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—行政運行1474358.40元,主要用于單位職工的工資福利支出及公用經費支出。
2013102 一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—一般行政管理事務30000.00元,主要用于開展機構編制管理及重點改革專項經費支出。
2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休22172.40元,主要用于單位退休人員統籌外退休費。
2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支170370.57元,主要用于職工養老保險繳費。
2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療59628.93元,主要用于單位職工基本醫療保險繳費和工傷保險繳費。
2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助39033.50元,主要用于單位職工公務員醫療補助繳費。
2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出3080.00元,主要用于單位在職和退休職工大病醫療繳費。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金139053.12元,主要用于單位職工住房公積金繳費。
(二)財政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額11000.00元,其中:政府采購貨物預算11000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。分別是:機動車保險服務費4900.00元;車輛加油、添加燃料費1100.00元;車輛維修和保養服務費5000.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計24500.00元,較上年持平0.00元,增長0.00%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
因公出國(境)費較上年無增減變化,主要原因為本部門歷年來均無因公出國(境)經費。
(二)公務接待費
中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2025年公務接待費預算為4500.00元,較上年持平0.00元,增長0.00%,國內公務接待批次為7次,共計接待76人次。
公務接待費持平的原因是我部門認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及中央八項規定,嚴格控制接待批次和人數。
(三)公務用車購置及運行維護費
中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為20000.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,公務用車購置費無增減變動的原因是本部門近年來均無公務用車購置,故公務用車購置費較上年無增減變化;公務用車運行維護費2000.00元,較上年增加0.00元,增長0%,公務用車運行維護費無增減變動的原因是本部門加強財務管理,認真貫徹落實厲行節約,樹立過緊日子的思想,維持上年公務用車運行維護費開支,故公務用車運行維護費較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置及運行維護費無增減變動的原因:一是本部門近年來均無公務用車購置,二是本部門加強財務管理,認真貫徹落實厲行節約,樹立過緊日子的思想,維持上年公務用車運行維護費開支,故公務用車購置及運行維護費較上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,本部門不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.基本支出:基本支出是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
2.項目支出:項目支出是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
5.機關運行經費:指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2025年機關運行經費安排276497.48元,與上年對比減少26702.52元,下降0.97%,減少的原因:本部門在職人員調出,從而減少了機關運行經費中的其他交通費支出。其中:辦公費17000元,郵電費20208.00元,差旅費19052.00元,公務接待費4500.00元,工會經費17537.92元,公務用車運行維護費20000.00元,其他交通費用87600.00元,其它商品和服務支出22772.00元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室資產總額77933.44元,其中,流動資產27151.4元,固定資產50782.04元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少51327.32元,其中固定資產減少14394.11元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
2025年度本部門無政府購買服務預算安排。
中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會
辦公室2025年預算重點領域
財政項目文本公開
本部門2025年無重點領域財政項目預算。
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
附:中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算表
中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室
2025年3月25日
監督索引號53232900122500111
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