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          首頁 >> 公開信息內容
          索  引  號:11532329015178442p/2025-00264 公文范圍:公開 發(fā)布機構:武定縣政府辦 失效日期: 發(fā)文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣應急管理局2024年度部門決算公開 發(fā)布日期:2025年10月21日

          武定縣應急管理局2024年度部門決算公開

          監(jiān)督索引號53232903200601000

           

          武定縣應急管理局2024年度部門決算目錄

           

          第一部分  單位概況

          一、主要職

          二、基本情況

          三、重點工作概述

          第二部分  2024年度部門決算表

          一、收入支出決算表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

          第三部  2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、單位績效自評情況

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          部分  名詞解釋

           

           

           

          第一部分  單位概況

          一、主要職責

          1.負責應急管理工作,指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

          2.落實應急管理、安全生產等相關政策,組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃,擬定部門規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

          3.指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急重點工程和應急避難設施建設。

          4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,組織協(xié)調建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

          5.組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔縣級應對較大以下災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。

          6.統(tǒng)一協(xié)調指導各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

          7.統(tǒng)籌應急救援力量建設,負責組織消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援等應急救援隊伍建設,負責安全生產專業(yè)應急救援隊伍建設,指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急救援力量及社會應急救援力量建設。

          8.指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制,協(xié)調指導森林草原火災撲救工作。

          9.指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害災后綜合風險評估工作。

          10.組織協(xié)調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

          11.依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產工作,組織實施安全生產巡查、考核工作。

          12.按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)企業(yè)安全生產工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品(民用爆炸物品生產、銷售,城鎮(zhèn)燃氣行業(yè),管道燃氣經營,液化氣儲備充裝及管網除外)安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹(依法生產、批發(fā)、零售)安全生產監(jiān)督管理工作。

          13.依法組織指導生產安全事故調查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

          14.按照國家和省、州、縣黨委政府要求部署,開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

          15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同武定縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統(tǒng)一調度。

          16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

          二、基本情況

          (一)機構設置情況

          我部門共設置13個內設機構,包括:辦公室、應急指揮中心、政策法規(guī)和行政審批股、風險監(jiān)測和預案管理股、自然災害應急救援管理股、安全生產綜合協(xié)調股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山股、安全生產基礎股、綜合行政執(zhí)法大隊、災害救助和物資保障股、政府專職消防隊、政工室。

          我單位為基層預算單位,無下屬單位。

          (二)決算單位構成

          我單位作為一級主管部門預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

          (三)單位人員和車輛的編制及實有情況

          我單位2024年末編制內實有人員26人。包括財政撥款開支經費的:公務員12人,參照公務員法管理人員8人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員3人,機關和事業(yè)工人3人;經費自理人員0人。

          我單位2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經費的人員1人;經費自理人員0人。

          年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人(離休0人,退休6人)。年末學生0人。年末遺屬2人。

          車輛編制1輛,在編實有車輛1輛,超編0輛。

          三、重點工作概述

          1.強化安全生產責任體系。牢固樹立安全發(fā)展理念,按照“屬地管理”“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產經營必須管安全”的要求,落實落細黨委政府黨政領導責任和行業(yè)部門監(jiān)管責任。采取更加嚴格的監(jiān)管,更加有力的舉措,督促企業(yè)落實主體責任,督促企業(yè)加大安全投入,通過建立健全并落實安全管理制度、崗位作業(yè)規(guī)程、全員安全生產責任制,明確安全管理機構、人員,落實安全教育培訓規(guī)定,提升安全管理水平。加強縣鄉(xiāng)聯(lián)動、部門會商、信息通報、聯(lián)合執(zhí)法等協(xié)調聯(lián)動機制,形成安全監(jiān)管合力。

          2.大力推動安全關口前移。進一步健全重大工程和項目安全風險評估與論證制度,建立健全部門聯(lián)審聯(lián)查機制,不得以集中審批,特事特辦為名,降低安全門檻。行業(yè)主管部門按照安全生產監(jiān)督管理職責,提前告知并督促、指導新建、改建、擴建的各類企業(yè)在建設階段就嚴格落實安全設施“三同時”規(guī)定,確保企業(yè)具備《中華人民共和國安全生產法》和有關法律、行政法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的安全生產條件。

          3.開展重點行業(yè)領域專項治理和保持“打非治違”的高壓態(tài)勢。緊緊圍繞堅決遏制較大以上事故總目標,突出以建筑施工、交通運輸、城鎮(zhèn)燃氣、非煤礦山、消防、危險化學品和煙花爆竹、民爆物品、旅游、生態(tài)環(huán)境、工貿等行業(yè)領域為重點,采取最高標準、最嚴要求、最硬措施,深入排查治理各類安全生產隱患,嚴厲打擊各行業(yè)領域的非法違法行為,確保隱患見底、措施到底、整改徹底,切實推動我縣安全生產責任全面落實、風險防控能力顯著提升、安全治理水平不斷提高。

          4.繼續(xù)開展安全監(jiān)管“強執(zhí)法防事故”行動。嚴格督促落實安全監(jiān)管執(zhí)法“三項制度”(行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度),繼續(xù)按照“分類別、分層級、全對接”要求開展計劃執(zhí)法。推動落實對高危行業(yè)領域重點企業(yè)執(zhí)法檢查全覆蓋。推行“互聯(lián)網+安全生產”和“雙隨機、一公開”執(zhí)法。強化執(zhí)法監(jiān)督和信用管理,通過安全生產“黑名單”等加大安全生產失信聯(lián)合懲戒力度。

          5.強化預警,切實做好防災減災救災各項工作。強化防汛抗旱指揮調度,嚴格落實各項防汛抗旱責任制,加強預警預報和會商調度,加強會商頻次,根據天氣情況及時開展調度,強化1262監(jiān)測預警和滾動會商,及時發(fā)布預警和啟動應急響應。立足于防大汛、抗大災的要求,持續(xù)開展防汛抗旱安全大檢查,切實抓好各項安全措施落實,對重點部位和薄弱環(huán)節(jié)進行排查、巡查、監(jiān)測和值守工作,全面落實群測群防,確保防汛工作落到實處。

           

          第二部分  2024年度部門決算表

          (詳見附件)

          武定縣應急管理局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。武定縣應急管理局沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

           

          第三部  2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          武定縣應急管理局2024年度收入合計9138,638.14元。其中:財政撥款收入9138,638.14元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。

          與上年相比,收入合計減少972,743.37元,下降9.62%。其中:財政撥款收入減少649,296.79元,下降6.63%;上級補助收入增加0.00元,增長%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0%;經營收入增加0.00元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0%;其他收入減少323,446.58元,下降100.00%。主要原因是本年未下達民房火災保險專項經費296,300元,全國自然災害風險綜合普查經費230,000元,中央轉移支付森林草原防滅火資金140,000元 。

          二、支出決算情況說明

          武定縣應急管理局2024年度支出合計9138,638.14元。其中:基本支出4531,879.19元,占總支出的49.59%;項目支出4606,758.95元,占總支出的50.41%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。

          與上年相比,支出合計減少980,328.80元,下降9.69%。其中:基本支出增加74,983.71元,增長1.68%;項目支出減少1055,312.51元,下降18.64%;上繳上級支出增加0.00元,增長0%;經營支出增加0.00元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0%。主要原因是基本支出增加74,983.71元,是因為本年人員增加5人,人員經費增加61,241.04元;項目支出減少1055,312.51元是因為本年未下達民房火災保險專項經費296,300元,全國自然災害風險綜合普查經費230,000元,中央轉移支付森林草原防滅火資金140,000元,災害防治及應急管理專項經費減少了172,797.55元,省級應急管理專項轉移支付資金減少了16,641.34元,省級冬春救助資金減少了225,400元。

          (一)基本支出情況

          2024年度用于保障武定縣應急管理局機構正常運轉的日常支出4531,879.19元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出4148,659.97元,占基本支出的91.54%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費383,219. 22元,占基本支出的8.46%。

          (二)項目支出情況

          2024年度用于保障武定縣應急管理局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出4606,758.95元。其中:基本建設類項目支出0.00元。

          省級應急管理專項轉移支付資金262,471元 ,主要用于聘請安全專家對尾礦庫企業(yè)、非煤礦山企業(yè)、危險化學品企業(yè)和工貿企業(yè)進行安全隱患排查,開展應急管理培訓,加強應急系統(tǒng)人員執(zhí)法專業(yè)性。

          應急管理專項經費304,788.64元,主要用于提升防災減災現代化能力建設,提升防災減災隊伍業(yè)務能力。

          災害防治及應急管理專項經費141,047元 ,主要用于加強應急管理工作,指導應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災,保障全縣的森林火災、地質災害、防汛抗旱、救災救援等工作的應急管理。

          互聯(lián)網+企業(yè)生產信息化綜合服務平臺維護補助資金54,209. 02元,主要用于互聯(lián)網+企業(yè)生產信息化綜合服務平臺日常電費和網絡費、維護費支出。

          防汛應急救災補助資金408,411.29元,主要用于減少和降低武定縣因汛損失,提升武定防汛救災能力。

          省級冬春救助資金143,750元,主要用于做好災區(qū)受災群眾冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助,及時足額發(fā)放冬春救災資金,確保冬春期間受災群眾基本生活和安全溫暖過冬。

          中央冬春救助資金3411,000元,主要用于做好災區(qū)受災群眾冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助,及時足額發(fā)放冬春救災資金,確保冬春期間受災群眾基本生活和安全溫暖過冬。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          武定縣應急管理局2024年度一般公共預算財政撥款支出9138,638.14,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少649,296.79元,下降6.63%,完成年初預算的108.98%。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

          1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          8.社會保障和就業(yè)(類)支出576,457.24元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.31%,完成年初預算的113.18%。主要用于行政單位離退休支出130,242元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出384,470.24元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出42,917元,死亡撫恤18,828元;造成預決算差異的主要原因是本年調入5人,人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金經費增加。

          9.衛(wèi)生健康(類)支出239,592.15元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.62%,完成年初預算的108.49%。主要用于行政單位醫(yī)療115,068.74元,事業(yè)單位醫(yī)療115,068.74元,公務員醫(yī)療補助21,715.33元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,723元;造成預決算差異的主要原因是本年調入5人,醫(yī)療保險經費增加。

          10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算

          19.住房保障(類)支出301,572.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.30%,完成年初預算的109.45%。主要用于住房公積金繳費301,572元;造成預決算差異的主要原因是本年調入5人,住房公積金支出增加。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算

          22.災害防治及應急管理(類)支出8021,016.75元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.77%,完成年初預算的108.69%。主要用在職人員工資福利支出3031,038.58元,辦公經費135,642.46元,印刷費44,180元,水費8,400元,電費21,209. 02元,郵電費47,395元,差旅費86,457元,維修(護)費34,786. 29元,培訓費9,762元,公務接待費29,676元,專用材料費240,000元,勞務費253,840.64元,委托業(yè)務費170,000元,工會經費73,379.76元,公務用車運行維護費39,980元,其他交通費用171,150元,其他商品和服務支出3,600元,生活補助3554,750元;造成預決算差異的主要原因是本年調入5人,公用經費、其他交通補貼增加。

          23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)總體情況

          2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為78,500.00元,決算為69,656.00元,完成年初預算的88.73%;支出決算較上年增加2,153.01元,增長3.19%。

          因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為47,906.00元,決算為39,980.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的57.40%,完成年初預算的83.46%;公務接待費支出年初預算為30,594.00元,決算為29,676.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的42.60%,完成年初預算的97.00%。

          因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增減少0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年減少16,620. 00元,下降29.36%;公務接待費支出決算較上年增加18,773.01元,增長172.18%;具體是國內接待費支出決算29,676.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加18,773.01元,增長172.18%;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。

          (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為78,500.00元,支出決算為69,656.00元,完成年初預算的88.73%,支出決算較上年增加2,153.01元,增長3.19%

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為47,906.00元,決算為39,980.00元,完成年初預算的83.46%;公務接待費支出年初預算為30,594.00元,決算為29,676.00元,完成年初預算的97.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算公務用車運行維護費預留一定彈性空間應對突發(fā)應急情況,保障應急管理工作。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算減少16,620.00元,下降29.36%;公務接待費支出決算增加18,773.01元,增長172.18%,具體是國內接待費支出決算29,676.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年上級安全生產檢查增多,故接待費增多,所以“三公”經費支出增加

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況:

          1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于安全生產事故和各類自然災害的應急處置和排除危險等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

          3.安排國內公務接待46批次(其中:外事接待0批次),接待人次371人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安全生產檢查、自然災害風險普查工作發(fā)生的接待支出相關工作,產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

          (三)需要說明的事項

          不存在需要說明的事項

           

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          機關運行經費支出情況

          武定縣應急管理局2024年機關運行經費支出383,219.22元,比上年減少379,326.98元,下降49.74%,主要原因是本年臨聘人員減少3人,勞務費支出減少。單位機關運行經費主要用于辦公費19,688.46元,水費8,400元,電費12,000元,郵電費14,400元,差旅費17,933元,公務接待費22,688元,工會經費73,379. 76元,公務用車運行維護費39,980元,其他交通費用171,150元,其他商品和服務支出3,600元。

          二、國有資產占用情況

          截至2024年末,武定縣應急管理局資產總額2316,195.26元,其中,流動資產42,636.06元,固定資產2273,559.2元(凈值),對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元(凈值),其他資產0元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加91,927.86元,其中固定資產增加91,927.86元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

          (國有資產占有使用情況表詳見附表)

          三、政府采購支出情況

          2024年度,單位政府采購支出總額37,980.00元,其中:政府采購貨物支出4,980.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出33,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額37,980. 00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

          四、單位績效自評情況

          單位績效自評情況詳見附表。

          五、其他重要事項情況說明

          無其他重要事項情況說明。

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。

          (四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


          部分  名詞解釋

          部門決算:各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

          二、財政撥款收入:本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

          三、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          四、項目支出:指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

           

           

          監(jiān)督索引號53232903200601111


          附件【2024年度武定縣應急管理局部門決算公開表20251020054917959.xls
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