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          索  引  號(hào):11532329015178442p-/2022-1103034 公文范圍:公開 發(fā)布機(jī)構(gòu):武定縣政府辦 失效日期: 發(fā)文字號(hào): 主  題  詞: 標(biāo)      題:武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(2021年) 發(fā)布日期:2022年11月03日

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(2021年)

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

          (2021年度)

          一、部門(單位)基本情況

          (一)概況。

          1、主要職責(zé)職能

          衛(wèi)生院的主要職能是醫(yī)療救治,疾病預(yù)防控制,婦幼衛(wèi)生保健,公共衛(wèi)生監(jiān)督管理,家庭醫(yī)生服務(wù)等。武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于己衣鎮(zhèn)鄉(xiāng)己衣街3號(hào),距離縣城120公里,人才、設(shè)備齊全,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院,領(lǐng)導(dǎo)班子健全,技術(shù)力量?jī)?yōu)秀。正規(guī)病床20張,擔(dān)負(fù)著鄉(xiāng)鎮(zhèn)約12000個(gè)常住人口的醫(yī)療救護(hù)工作任務(wù)。

          2、機(jī)構(gòu)情況

          衛(wèi)生院臨床科室基本齊全,業(yè)務(wù)用房和醫(yī)療設(shè)備日趨完善,衛(wèi)生院設(shè)有內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、B超室、藥劑科、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科等。內(nèi)兒科能收治常見病和多發(fā)病人,外科處理一般的外科傷口,婦產(chǎn)科能開展一般的產(chǎn)科婦科檢查、按環(huán)取環(huán)術(shù)、人流術(shù)等,輔助檢查科室有針灸推拿、全自動(dòng)生化分析儀、心電圖機(jī)等檢查項(xiàng)目和輔助治療項(xiàng)目。

          3、人員情況

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制人數(shù)為18人,現(xiàn)有在編職工17人,其中中職2人,其中:執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師4人,執(zhí)業(yè)醫(yī)師3人,注冊(cè)護(hù)士4人,檢驗(yàn)人員1人,財(cái)務(wù)人員1人,退休職工2人。編外人員18人,其中衛(wèi)生技術(shù)人員12人。

          4、組織架構(gòu)

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院,為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,衛(wèi)生院設(shè)有綜合醫(yī)療科、功能科、檢驗(yàn)科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科6個(gè)科室。

          5、人員及資產(chǎn)

          在職人員編制17人,其中:事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng)17人。離退休人員2人,其中: 離休0人,退休2人。

          車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。截至2021年12月31日,武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額651.71萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)182.17萬元,固定資產(chǎn)383.19萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程76.95萬元,無形資產(chǎn)9.4萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少77.43萬元,其中固定資產(chǎn)增加12.84萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

          6、總體目標(biāo)、工作任務(wù)

          進(jìn)一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī);進(jìn)一步保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng);進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,規(guī)范醫(yī)療行為,確保醫(yī)療安全,提高醫(yī)療質(zhì)量,確保患者滿意;提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展,全面完成2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo);統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項(xiàng)服務(wù)能力提升工作。

          (二)部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況。

          按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理;積極試點(diǎn),穩(wěn)步推進(jìn);程序規(guī)范,重點(diǎn)突出;客觀公正,公開透明”的原則宣傳績(jī)效理念,培育績(jī)效文化。基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績(jī)效管理體系,有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績(jī)效的提高。

          項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。積極拓展預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理在預(yù)算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項(xiàng)目均納入預(yù)算績(jī)效管理,共申報(bào)績(jī)效目標(biāo)2個(gè),涉及財(cái)政資金76.91萬元。

          進(jìn)一步推進(jìn)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。按要求對(duì)我院整體支出績(jī)效目標(biāo)以及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況;部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況;為實(shí)現(xiàn)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)所制定的制度、采取的工作措施;部門職責(zé)履行情況及效果;部門開展預(yù)算績(jī)效管理情況;社會(huì)公眾滿意度等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),全面反映我院整體支出情況。推進(jìn)績(jī)效信息公開。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息發(fā)布管理制度建設(shè),完善績(jī)效信息公開機(jī)制。財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在政府門戶網(wǎng)站公開,逐年擴(kuò)大向社會(huì)公開績(jī)效信息的范圍,回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,接受社會(huì)監(jiān)督。

          (三)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。

          為人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù);負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、婦幼衛(wèi)生保健、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施及衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。集中人力物力,抓好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生、家簽工作,做好基本醫(yī)療保障服務(wù)。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本職能,降低高血壓、糖尿病重性精神病、急性胸痛等威脅人類生命緊急預(yù)防救治工作。

          (四)部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

          1、收入預(yù)算執(zhí)行情況

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)578.83萬元,同比上年減少55.36萬元,減幅8.73%。其中:財(cái)政撥款收入340.21萬元,占總收入的58.78%;同比上年減少12.47萬元,減幅3.54%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;同比上年沒有增減。事業(yè)收入205.2萬元,占總收入的35.14%;同比上年減少1.84萬元,減幅0.89%。經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占總收入的0%;同比上年沒有增減。附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;同比上年沒有增減。其他收入35.14萬元,占總收入的6.07%。同比上年減少41.17萬元,減幅53.95%。分析原因:2021年由于在職在編人員減少,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金相應(yīng)減少、受新冠肺炎影響使事業(yè)收入減少。

          2、支出預(yù)算執(zhí)行情況

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)624.42萬元。同比上年增加46.45萬元,增幅8.04%。其中:基本支出420.35萬元,占總支出的67.32%;同比上年減少8.9萬元,減幅2.07%。項(xiàng)目支出204.07萬元,占總支出的32.68%;同比上年增加55.35萬元,增幅37.31%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。同比上年沒有增減。分析原因:總支出及項(xiàng)目支出增加是由于本年度充分使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,本年購(gòu)買辦公設(shè)備比上年增加。項(xiàng)目支出增加是本年基本公共衛(wèi)生資金及重大公共衛(wèi)生資金充分使用。

          3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出388.66萬元,占本年支出合計(jì)的62.24%。同比上年增加35.02萬元,增幅9.9%。主要原因分析:是本年基本公共衛(wèi)生資金、重大公共衛(wèi)生資金及上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金充分使用。

          (五)嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.0萬元,支出決算為2.0萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

          2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年一致,主要是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬元。

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

          (一)績(jī)效評(píng)價(jià)的目的。

          通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

          (二)自評(píng)組織過程。

          1、前期準(zhǔn)備。

          根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,確定績(jī)效評(píng)價(jià)組成員并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)組成員進(jìn)行培訓(xùn),結(jié)合單位實(shí)際明確了評(píng)價(jià)的實(shí)施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時(shí)間及要求方面的情況,

          2、組織實(shí)施

          根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、單位職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的整體支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開展自評(píng),撰寫自評(píng)報(bào)告。

          三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

          (一)投入管理情況

          1、部門預(yù)算編審管理。部門“四本”預(yù)算編制完整無漏項(xiàng),按規(guī)定編制收入預(yù)算、支出預(yù)算(含基本支出、項(xiàng)目支出)、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算;編制準(zhǔn)確,正確使用功能科目與經(jīng)濟(jì)科目、準(zhǔn)確編列資金性質(zhì)和資金級(jí)次、按政府審定的方案規(guī)范編制項(xiàng)目支出,綜合績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理,項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化,預(yù)算編制報(bào)送及時(shí)。

          2、部門決算編制。賬表一致、準(zhǔn)確反映部門收支情況,按規(guī)定口徑填列,表內(nèi)表間數(shù)據(jù)銜接一致,上下年度銜接一致,部門決算與其他上報(bào)報(bào)表或者決算一致,項(xiàng)目及資金結(jié)轉(zhuǎn)清晰、科目填報(bào)準(zhǔn)確合理,表格完整封面印章齊全裝訂整潔,欠撥表、銀行對(duì)賬單、科目余額表、決算說明、決算分析資料完整,按規(guī)定日期報(bào)送。

          3、預(yù)算執(zhí)行管理。支出嚴(yán)格執(zhí)行《武定縣2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核管理辦法》,按季度完成支出進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,按規(guī)定使用財(cái)政資金。

          4、稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,本單位非稅收入僅有利息收入,每個(gè)季度利息及時(shí)上繳,未發(fā)生截留、占用、挪用、坐支或者不繳情況。

          5、預(yù)決算信息公開管理。在收到財(cái)政預(yù)、決算批復(fù)20日內(nèi),按照規(guī)定公開部門預(yù)、決算情況,公開內(nèi)容含所有財(cái)政資金安排的“三公“經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況、政府采購(gòu)信息、績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

          6、績(jī)效自評(píng)管理。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向財(cái)政填報(bào)整體支出績(jī)效及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表,自評(píng)報(bào)告。內(nèi)容完整、分析到位,措施得力。

          7、財(cái)政監(jiān)督管理。按照財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)要求,本單位成立內(nèi)控制度領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控制度工作小組,負(fù)責(zé)部門內(nèi)控制度管理。嚴(yán)格按照黨委議事制度討論重大經(jīng)費(fèi)開支。及時(shí)向財(cái)政報(bào)送年度內(nèi)控制度報(bào)告,不存在內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位的情況。

          8、政府采購(gòu)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)管理,年初編制采購(gòu)計(jì)劃,年中根據(jù)專項(xiàng)資金情況實(shí)時(shí)調(diào)整計(jì)劃。2021年無政府采購(gòu)項(xiàng)目

          9、債務(wù)管理。按月按時(shí)報(bào)送本單位無債務(wù)統(tǒng)計(jì)表,并作出無債務(wù)承諾,年內(nèi)無新增債務(wù)。

          10、資產(chǎn)管理。本單位設(shè)置兼職資產(chǎn)管理員,依托“財(cái)政預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)”進(jìn)行資金支出核算,“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)管理,對(duì)達(dá)到報(bào)廢年限的及時(shí)申請(qǐng)審批報(bào)廢,做到賬實(shí)、賬卡相符。按時(shí)完成年度固定資產(chǎn)報(bào)表及報(bào)告撰寫工作。

          (二)履職完成情況

          1、數(shù)量指標(biāo)。財(cái)政撥款收入保證工資支出和日常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn),事業(yè)收入保障編外人員、醫(yī)療、公衛(wèi)工作開展并較上年持續(xù)增長(zhǎng)。

          2、質(zhì)量指標(biāo)。嚴(yán)格管理,保證財(cái)政資金規(guī)范使用、專款專用。

          3、效果指標(biāo)。嚴(yán)格按照資金撥付進(jìn)度保證相關(guān)工作按質(zhì)按量完成,完成支出績(jī)效目標(biāo)。

          4、滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿意度持續(xù)增強(qiáng)。

          (三)履職效果情況

          2021年度,我單位總體支出達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。與2020年相比,支出績(jī)效又有了一定的提升。三公經(jīng)費(fèi)總體與上年相比無變動(dòng),體現(xiàn)了節(jié)儉和切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),經(jīng)濟(jì)性有了較大提升;作為履職單位,我單位大力提倡勤儉節(jié)約,堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在群眾身上,嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理,嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定審核每一筆開支,嚴(yán)格審批程序,,這些措施,較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

          (三)社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

          人民群眾對(duì)我院的醫(yī)療、公衛(wèi)等各項(xiàng)工作的服務(wù)能力、態(tài)度持續(xù)提升。群眾滿意度達(dá)到85%以上。

          四、存在問題及整改情況

          (一)主要問題及原因分析

          1、部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前,部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí),經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí),但在實(shí)際編制過程中,由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測(cè)性和不確定性等特點(diǎn),造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符,需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

          2、預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后,我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌,財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外,無更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。

          (二)整改情況

          一是增強(qiáng)部門績(jī)效管理意識(shí),強(qiáng)化績(jī)效管理工作隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)部門全體人員開展預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋前期績(jī)效目標(biāo)編制、過程績(jī)效跟蹤、后期績(jī)效自評(píng)及結(jié)果應(yīng)用等方面,增強(qiáng)部門人員預(yù)算績(jī)效管理意識(shí),提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量,進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理工作。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理,增強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制和績(jī)效評(píng)估。三是對(duì)本單位當(dāng)年度的各項(xiàng)工作開展做到心中有數(shù),統(tǒng)籌安排,合理配置,不斷完善支出結(jié)構(gòu),提高資金使用率,進(jìn)一步完善預(yù)算管理體制,加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成。

          五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

          一是評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),二是建立部門整改機(jī)制,認(rèn)真落實(shí)整改意見,總結(jié)完善制度辦法,合理調(diào)整資源配置的積極作用,不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。績(jī)效自評(píng)將和部門決算同時(shí)公開。

          (三)績(jī)效自評(píng)結(jié)果將與部門決算同時(shí)公開。

          六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

          不斷健全完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度,根據(jù)新形勢(shì)和新要求,結(jié)合不斷出臺(tái)的各項(xiàng)制度,制定和修訂預(yù)算管理的各項(xiàng)制度,強(qiáng)化資金的預(yù)算、管理和使用,正確執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)制度維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)政法規(guī),確保資金專款專用,切實(shí)發(fā)揮資金使用效益,加強(qiáng)績(jī)效管理,落實(shí)資金管理措施,加強(qiáng)事前審核,達(dá)到事前控制的目的,理順資金管理體系,切實(shí)做到規(guī)范理財(cái),實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,定期開展資金執(zhí)行情況的檢查。

          七、其他需說明的情況

          沒有其他需要說明的情況。

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

          (2021年度)

          一、基本情況

          (一)項(xiàng)目概況

          武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度項(xiàng)目2個(gè),項(xiàng)目預(yù)算合計(jì)76.91萬元,項(xiàng)目支出104.27萬元,具體如下:

          1、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項(xiàng)、婦幼衛(wèi)生、考核等財(cái)政預(yù)算76.25萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金25.24萬元。

          2、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。根據(jù)國(guó)家突發(fā)公衛(wèi)衛(wèi)生體系建設(shè)、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財(cái)政預(yù)算0.66萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.12萬元。

          (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)。

          1、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。2021年按不低于預(yù)算資金的45%兌現(xiàn)衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金,支付從事公衛(wèi)相關(guān)人員勞務(wù)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、宣傳費(fèi)等支出合計(jì)101.49萬元。預(yù)期效果:通過實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

          2、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。發(fā)熱哨點(diǎn)診室新建、艾滋病防治的宣傳、培訓(xùn)等支出合計(jì)2.78萬元。預(yù)期效果:新建發(fā)熱哨點(diǎn)診室提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置能力,新冠肺炎防控平穩(wěn),加大對(duì)梅毒、艾滋病易感人群的培訓(xùn),降低梅毒、艾滋病傳播率,檢測(cè)發(fā)現(xiàn)率達(dá)90%以上。

          (三)項(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。

          項(xiàng)目管理中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度,做到各司其職,相互監(jiān)督、相互制約。項(xiàng)目預(yù)算、經(jīng)費(fèi)收支、財(cái)務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)由各開展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實(shí)施。經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行三級(jí)審核把關(guān)制度,重大項(xiàng)目實(shí)施報(bào)院務(wù)會(huì)討論決定。

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

          (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

          強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)合理的財(cái)政支出評(píng)價(jià)管理體系,提高財(cái)政資金使用效益。主要是對(duì)縣級(jí)年初預(yù)算的8個(gè)項(xiàng)目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評(píng)價(jià)。

          (二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

          1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則。本次評(píng)價(jià)的原則是遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則,采用比較法,定量與定性相結(jié)合的辦法。

          2、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)。《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(武政發(fā)[2020]4號(hào)),《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(單位)整體支出績(jī)效管理辦法(試行)>的通知》(武財(cái)績(jī)〔2020]3號(hào)),《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(武財(cái)績(jī)[2021]4號(hào))。

          3、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)和各三級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說明等。

          4、績(jī)效評(píng)價(jià)方法。根據(jù)2021年財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià),按評(píng)價(jià)程序出具評(píng)價(jià)報(bào)告。

          5、績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。

          (三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

          財(cái)務(wù)科根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、部門職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開展自批,撰寫自評(píng)報(bào)告。

          三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

          (一)績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

          總體上來說,武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院較好地完成了2021年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期成果。經(jīng)綜合評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

          (二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

          我單位本著專款專用原則,強(qiáng)化績(jī)效理念,切實(shí)提高資金使用效益,2021年項(xiàng)目資金支出104.27萬元,2個(gè)項(xiàng)目超預(yù)算執(zhí)行,基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

          四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

          (一)項(xiàng)目決策情況分析。

          我單位針對(duì)2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編制了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),分別從項(xiàng)目的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、時(shí)效目標(biāo)、成本目標(biāo)以及生態(tài)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等幾個(gè)方面,結(jié)合我單位職能,通過驗(yàn)證項(xiàng)目的可操作性,量化、設(shè)計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效考核指標(biāo)。

          (二)項(xiàng)目過程情況分析。

          所有項(xiàng)目專款專用,達(dá)到預(yù)期效果。

          (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

          我單位項(xiàng)目從數(shù)量、質(zhì)量、效應(yīng)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià),各個(gè)指標(biāo)都完成了年初預(yù)算,目標(biāo)值達(dá)到100%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。

          五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

          1、加強(qiáng)項(xiàng)目前期評(píng)估。在項(xiàng)目預(yù)算階段,廣泛征求各業(yè)務(wù)科室意見,根據(jù)各部門工作實(shí)際提出需求,逐級(jí)篩選,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性、實(shí)效性進(jìn)行評(píng)估,收集項(xiàng)目預(yù)算文件依據(jù),選擇重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)。

          2、加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理。一是各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo),推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成,達(dá)到預(yù)算效果。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理,嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)審核把關(guān)制度。

          六、存在的問題及原因分析

          預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后,我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌,財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外,無更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。

          七、有關(guān)建議

          進(jìn)一步強(qiáng)加全面預(yù)算管理。

          八、其他需要說明的問題


          附件【武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門整體自評(píng)表及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls
          上一條:武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(2021年)
          下一條:武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(2021年)

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