一、地方財政預算收支完成情況
截至9月底止,全縣完成地方一般公共預算收入23850萬元,完成預算數的47.91%,比上年同期32364萬元減收8514萬元,下降26.31%。其中:稅收收入完成15249萬元,比上年同期13775萬元增收1474萬元,上升10.7%。非稅收入完成8601萬元,完成預算數的59.6%,比上年同期18589萬元減收9988萬元,下降53.7%,非稅占比36.08%,比上年同期下降20.51個百分點。完成地方一般公共預算支出223474萬元,完成預算數的68.18%,比上年同期256873萬元減支33399萬元,下降13.00%。在地方一般公共預算支出中,民生支出完成188396萬元,占一般公共預算支出的84.3%。
政府性基金預算收入完成9295萬元,其中:國有土地使用權出讓收入8370萬元,污水處理費收入823萬元,專項債務對應項目專項收入102萬元,完成預算數的16.2%,比上年同期6492萬元增收2803萬元,增長43.2%。政府性基金支出完成10820萬元,完成預算數的38.45%,比上年同期23449萬元減支12629萬元,下降53.9%。
二、財政預算收支執行特點
一是受上年一季度入庫土地復墾費12500萬元一次性收入的影響,前三季度一般公共預算收入同比大幅下降,到9月底下降幅度有所收窄,但稅收收入好于上年,稅收收入同比增長10.7%,主要是增值稅留抵退稅省級以下調庫回調1456萬元。
二是一般公共預算支出同比大幅下降。受上年上級土地增減掛專項資金今年減少近4億元及一般公共預算收入比上年同期減少7884萬元的影響,至9月底一般公共預算支出同比減支33399萬元,下降13%。
三是財政保障重點支出有力有效。在收入、向上爭取銳減、剛性支出不斷增加、收支矛盾突顯的情況下,財政仍然堅持全力兜牢“三保”底線,切實壓縮一般性支出,堅決保障民生領域支出,強化直達資金支出,直達資金支出進度達82.5%,民生支出188396萬元,占一般公共預算支出的84.3%。
三、下步工作措施
一是加快分解下達資金。督促各預算單位要加強項目儲備,加快項目庫錄入、項目組織實施力度,需以項目規劃為引領,提前做好項目前期工作,扎實開展項目庫建設,確保在收到上級指標后,在10個工作日下達預算指標,堅決杜絕“資金等項目”和“資金沉淀”等情況,要嚴格資金管理、注重績效目標,切實加快項目支出進度,確保財政資金盡早形成實物工作量,確保預算支出的均衡性。
二是加大盤活存量資金力度。對結余資金和連續兩年未用完的結轉資金按規定收回統籌使用,對不足兩年的結轉資金中不需按原用途使用的資金收回統籌用于經濟社會發展急需支持的領域;通過盤活存量資金和優化支出減輕預算平衡壓力。
三是加大向上爭取協調力度。積極省州反映我縣的實際情況,力爭向上爭取資金完成年度目標;協調往來款,緩解我縣庫款保障水平低。結合留抵退稅、項目建設等需要做好資金調度、加強庫款保障,保障一般公共預算的需要,確保有關工作順利推進。
四是全力保障重點支出。主要落實好“保三保”、保應急救災、保疫情防控、保風險防控,加強資金調度,把握工作節奏,實現資金安全、需求滿足、任務完成的財政保障目標。
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