根據《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《財政部關于印發〈地方預決算公開操作規程〉的通知》(財預〔2016〕143號)和《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發〈關于進一步推進預算公開工作的實施意見〉的通知》(云辦發〔2016〕29號)有關要求,現將武定縣2024年度“三公”經費決算匯總情況公開如下:
一、與年初預算對比情況
2024年度,武定縣一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算匯總數為1270.66萬元,決算匯總數1171.67萬元,為年初預算的92.21%。分具體項目看:因公出國(境)費年初預算0.00萬元,決算0.00萬元,為年初預算的0.00%;公務接待費年初預算418.02萬元,決算241.3萬元,為年初預算的57.72%;公務用車購置費年初預算294.94萬元,決算270.02萬元,為年初預算的91.55%;公務用車運行維護費年初預算557.69萬元,決算660.35萬元,為年初預算的118.41%。武定縣一般公共預算財政撥款“三公”經費決算匯總數未超過年初預算數,但預決算差異較大,主要原因是:各部門嚴格落實黨政機關過緊日子要求,強化預算執行監督,嚴控“三公”經費支出,但年內也出現部分單位因工作需要,追加了公務用車運行維護費,導致決算數超過了年初預算數。
二、與上年度決算對比情況
2023年度,縣本級一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算匯總數1171.67萬元,較上年度1263.75萬元減少92.08萬元,下降7.29%(詳見附件)。具體項目變動情況如下:因公出國(境)費0.00萬元,較上年度0.00萬元增加0.00萬元,增長0.00%,全年因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。公務用車購置及運行費支出930.37萬元,較上年度892.61萬元增加37.76萬元,增長4.23%,其中:公務用車購置費270.02萬元,較上年度237.53萬元增加32.49萬元,增長13.67%,全年購置公務用車13輛;公務用車運行維護費660.35萬元,較上年度655.08萬元增加5.27萬元,增長0.8%,年末公務用車保有量246輛。公務接待費241.3萬元,較上年度371.14萬元減少129.84萬元,下降34.98%,全年公務接待4814批次(含外事接待0批次),接待36184人次(含外事接待0人次)。縣本級2024年度“三公”經費決算匯總數和公務接待數據均較上年度大幅下降,主要是因為嚴格落實政府“過緊日子”要求,嚴控公務接待支出;公務用車經費支出較上年小幅增長,主要原因為年內部分鄉鎮及單位因工作需要及車輛老化原因,公務用車經費支出合理回升。
附件:
武定縣2024年“三公”經費決算匯總表
單位:萬元
項 目 | 2024年“三公”經費 | 2023年“三公”經費 | 較上年增減情況 | |
增、減額 | 增、減幅度 | |||
合 計 | 1171.67 | 1263.75 | -92.08 | -7.29% |
1.因公出國(境)費 | 0 .00 | 0 .00 | 0 .00 | 0.00% |
2.公務接待費 | 241.3 | 371.14 | -129.84 | -34.98% |
3.公務用車費 | 930.37 | 892.61 | 37.76 | 4.23% |
其中:(1)公務用車購置費 | 270.02 | 237.53 | 32.49 | 13.67% |
(2)公務用車運行維護費 | 660.35 | 655.08 | 5.27 | 0.80% |
注:1.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2024年,武定縣無因公出國(境)費支出。
(2)公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2024年,武定縣公務用車購置數13輛,年末公務用車保有量246輛。
(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。2024年,武定縣國內公務接待4814批次,36184人次。
2.“三公”經費決算數:指各級各部門(含下屬單位)用一般公共預算財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。
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