一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
萬德鎮(zhèn)財政所秉承“為國理財,為民服務”的服務理念,編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預決算并組織執(zhí)行,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報告;管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支,負責各個站所的賬務處理工作以及全鎮(zhèn)工資統(tǒng)發(fā);負責惠農(nóng)一折通發(fā)放,村級一事一議財政獎補項目;負責各類專項資金的監(jiān)管;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。本年度嚴格按照以上職責完成各項工作。
(二)機構(gòu)設置情況
2018年萬德鎮(zhèn)共有4個行政單位,1個參公管理事業(yè)單位,10個事業(yè)單位;2018年行政單位:人大、黨委、政府、社團;2018年參公管理事業(yè)單位:財政所;2018年事業(yè)單位:計生辦、文化站、民政辦、新農(nóng)合辦、農(nóng)推中心、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水管站、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理所。
(三)年度重點工作概述
2018年度萬德鎮(zhèn)財政所編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預決算并組織執(zhí)行,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報告;管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支,負責各個站所的賬務處理工作以及全鎮(zhèn)工資統(tǒng)發(fā);負責惠農(nóng)一折通發(fā)放,村級一事一議財政獎補項目;負責各類專項資金的監(jiān)管;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共16個。其中:財政全供給單位16個。財政全供給單位中行政單位5個;參公管理事業(yè)單位1個;事業(yè)單位10個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制64人,其中:行政編制29人,事業(yè)編制35人。在職實有64人,其中: 財政全供養(yǎng)64人,財政部分供養(yǎng)913人。
離退休人員11人,其中:退休11人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2018年部門財務總收入1158.02萬元,比2017年減少12.17萬元,減少的原因是嚴控經(jīng)費支出,壓減相關專項經(jīng)費。其中:一般公共預算1158.02萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1158.02萬元,比2017年減少12.17萬元,減少的原因是嚴控經(jīng)費支出,壓減相關專項經(jīng)費。其中:本年收入1158.02萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1158.02萬元(本級財力1158.02萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出1158.02萬元,比2017年減少12.17萬元,減少的原因是嚴控經(jīng)費支出,壓減相關專項經(jīng)費。本級財力安排支出 1158.02萬元,預算總支出中基本支出1110.66萬元,占支出的96%,項目支出47.36萬元,占總支出的4%。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-人大事務-行政運行15.08萬元,主要用于2018年度人大基本行政運行支出;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-行政運行74.46萬元,主要用于2018年度政府基本行政運行支出;一般公共服務支出-財政事務-行政運行60.37萬元,主要用于2018年度財政所基本行政運行支出;一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行27.77萬元,主要用于2018年度婦聯(lián)、團委基本行政運行支出;一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-行政運行14.61萬元,主要用于2018年度黨委基本行政運行支出;文化體育與傳媒支出-文化-群眾文化29.60萬元,主要用于2018年度文化站基本運行支出;社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-行政運行63.04萬元,主要用于2018年度新農(nóng)合基本行政運行支出;社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休42.82萬元,主要用于2018年度政府退休人員支出;社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休32.74萬元,主要用于2018年度農(nóng)推中心、獸醫(yī)站退休人員支出;社會保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤17.96萬元,主要用于2018年度民政辦傷殘撫恤支出;社會保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助11.52萬元,主要用于2018年度民政辦在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出;社會保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出17.88萬元,主要用于2018年度民政辦在農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出;社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助32.42萬元,主要用于2018年度民政辦其他農(nóng)村生活救助支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理24.76萬元,主要用于2018年度規(guī)劃所基本支出;農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行173.65萬元,主要用于2018年度農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)推中心、獸醫(yī)站基本支出;農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構(gòu)67.19萬元,主要用于2018年度林業(yè)站基本支出;農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務管理52.16萬元,主要用于2018年度水管站基本支出;農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助24.48萬元,主要用于2018年度對村民委員會和村黨支部的補助支出;農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟組織的補助8.94萬元,主要用于2018年度對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出74.80萬元(基本支出74.80萬元),其中,基本工資19.66萬元,津貼補貼支出20.12萬元;商品和服務支出62.28萬元(基本支出62.28萬元);對個人和家庭補助30.03萬元(基本支出30.03萬元);對個人和家庭補助47.36萬元(項目支出47.36萬元)。
(三)“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額25萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出10萬元,公務接待費支出15萬元。
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少10萬元,減少的主要原因是厲行節(jié)約,嚴控三公經(jīng)費。具體情況如下:
1、因公出國(境)費
2018年因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
2、公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛,公務用車保有量3輛,公務用車購置及運行維護費10萬元。其中:購置費0萬元;運行維護費10萬元,比2017年預算增加4萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是脫貧攻堅項目增加,公務用車頻繁下村。
3、公務接待費
2018年預計執(zhí)行國內(nèi)公務接待968批次,9675人次,接待費開支15萬元; 外事接待0批次,0人,接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數(shù)減少14元,減少的原因是厲行節(jié)約,嚴控三公經(jīng)費。
五、專項轉(zhuǎn)移支付項目預算情況
(一)專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位2018年無專項轉(zhuǎn)移支出項目支出預算。
(二)與中央配套事項
無
(三)按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
2018年度本單位政府采購預算安排共計16800元,萬德鎮(zhèn)人民政府采購3臺電腦12000元;萬德鎮(zhèn)獸醫(yī)站采購1臺筆記本電腦4800元。
七、基本支出預算變動的主要原因
2018年度我部門基本支出預算1110.66萬元,較2017年基本支出預算1092.11萬元增加了18.55萬元。主要原因為:一是人員工資福利支出較2017年增加;二是公務用車制度改革后新增了交通補貼。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年我部門項目支出預算47.36萬元,較2017年項目支出預算78.08萬元減少了30.72萬元。主要原因是2018年項目支出預算只包含民政辦補助經(jīng)費,取消了專項業(yè)務經(jīng)費,2017年項目支出預算包含該項經(jīng)費及專項業(yè)務經(jīng)費。
九、其他公開信息
(一)機關運行經(jīng)費安排情況
2018年機關運行經(jīng)費預算總額為55.90萬元,比2017年增加0.22萬元,增加的原因是脫貧攻堅工作推進。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日至,我單位共有國有資產(chǎn)903.86萬元,一是車輛數(shù)量2輛,價值41.04萬元;二是房屋數(shù)量4405.39平方米,價值752.42萬元;三是其他固定資產(chǎn)價值110.40萬元。
(三)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
3、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三 公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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