監(jiān)督索引號53232900557801000
目錄
第一部分 環(huán)州鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 環(huán)州鄉(xiāng)概況
一、主要職能
(一)主要職能
環(huán)州鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的行政、司法職能的履行及農(nóng)村基層政權(quán)的建設(shè),支持農(nóng)村義務(wù)教育和初等教育,應(yīng)對自然救災(zāi)和提供社會(huì)保障,貫徹執(zhí)行黨和國家的政策和法律,維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和發(fā)展。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、環(huán)州鄉(xiāng)簡介
環(huán)州鄉(xiāng)位于武定縣西北部,鄉(xiāng)政府所在地距縣城116公里。東與東坡鄉(xiāng)接壤,南與白路鄉(xiāng)和元謀縣涼山鄉(xiāng)相連,西與元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)接壤,北接元謀縣江邊鄉(xiāng),與四川省會(huì)理縣隔金沙江相望。全鄉(xiāng)總面積206平方公里,境內(nèi)全是山嶺、峽谷,山高坡陡,溝壑縱橫。東、西、北三面環(huán)山,西北高,東南低,向北傾斜。森林覆蓋率為36%。最高海拔2,835米,最低海拔1,409米,海拔落差大,屬典型的立體氣候。全鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地12,702畝,其中水田298畝,旱地12,404畝。人均占有耕地1.1畝。農(nóng)作物以小麥、玉米等旱糧為主,經(jīng)濟(jì)作物以烤煙為主。全鄉(xiāng)轄環(huán)州、五谷箐、喬山、大雪坡、千則古、滔谷、拉務(wù)、他貞8個(gè)村委會(huì)78個(gè)村民小組,居住著彝、傈僳、漢、滿、苗等6種民族。2018年全鄉(xiāng)總?cè)丝谟?1,437人。在總?cè)丝谥校贁?shù)民族有8,559人,占人口總數(shù)的74.84%。其中:傈僳族6,921人,占人口總數(shù)的58.61%,彝族1,819人,占人口總數(shù)的15.4%,是一個(gè)典型的少數(shù)民族鄉(xiāng)。
2、2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年環(huán)州鄉(xiāng)本著確保人員工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)為原則,在收入非常有限的前提下,努力工作,認(rèn)真理財(cái),合理安排利用好各項(xiàng)資金,并圓滿完成了上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),完成了年初鄉(xiāng)人民代表大會(huì)通過的財(cái)政預(yù)算收支任務(wù),農(nóng)業(yè)、文體廣播事業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、其他事業(yè)等有了進(jìn)步和發(fā)展,撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)政策性財(cái)政支出得以執(zhí)行,為環(huán)州鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,人民安居樂業(yè),社會(huì)安定做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。2018年扶貧:農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出19,093,327.80元,完成環(huán)州鄉(xiāng)集鎮(zhèn)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)基建建設(shè)、鞏固部分基礎(chǔ)設(shè)施薄弱村的建設(shè)、硬化8個(gè)“直過民族”村落通村道路;2018年農(nóng)村綜合改革:對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出697,250.00元,保障村級經(jīng)費(fèi)及人員補(bǔ)助;2018年住房保障支出:保障性安居工程農(nóng)村危房改造支出4,553,444.00元,住房公積金支出553,444.00元。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入環(huán)州鄉(xiāng)2018年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中:行政單位4個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是:文化站、新農(nóng)合辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理所。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
1、環(huán)州鄉(xiāng)2018年末實(shí)有人員編制69人。其中:行政編制30人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制39人(含參公管理事業(yè)編制5人);在職在編實(shí)有行政人員26人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員36人(含參公管理事業(yè)人員4人)。
2、離退休人員9人。其中:離休0人,退休9人。
3、實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
環(huán)州鄉(xiāng)2018年度收入合計(jì)5362.49萬元。其中:財(cái)政撥款收入5005.19萬元,占總收入的93.33%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入357.30萬元,占總收入的6.67%。與上年對比增加1318.89萬元,增長32.61%。主要原因分析:政策性調(diào)整加大支出,政策指導(dǎo)、政策性增資、環(huán)州鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧到關(guān)鍵期,大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開工,扶貧資金到賬。
二、支出決算情況說明
環(huán)州鄉(xiāng)2018年度支出合計(jì)5279.64萬元。其中:基本支出1084.93萬元,占總支出的20.54%;項(xiàng)目支出4194.71萬元,占總支出的79.46%。與上年對比增加1670.98萬元,增長46.30%。主要原因分析:一是政策指導(dǎo)、政策性增資全省規(guī)范津補(bǔ)貼,提高個(gè)人收入(改革補(bǔ)貼、公車改革補(bǔ)貼、艱苦地區(qū)津貼);二是脫貧攻堅(jiān)政策加快支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加、精準(zhǔn)扶貧到了關(guān)鍵期,投入的人力、財(cái)力相應(yīng)增加。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1084.93萬元。與上年對比增加17.81萬元,增長1.66%。主要原因分析:全省規(guī)范津補(bǔ)貼,提高個(gè)人收入,政策性增資(基本工資、艱苦地區(qū)津貼)。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障環(huán)州鄉(xiāng)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出情況4194.71萬元。與上年對比增加1653.17萬元,增長65.04%。主要原因分析:脫貧攻堅(jiān)政策加快支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況(1)基本建設(shè)類項(xiàng)目0萬元支出。(2)行政事業(yè)類項(xiàng)目4194.71萬元支出。實(shí)施項(xiàng)目均已經(jīng)完工,部分項(xiàng)目還未組織驗(yàn)收結(jié)算,2018年環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目截留600.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4922.33萬元,占本年支出合計(jì)的93.23%。與上年支出3491.50萬元對比,今年增加支出1430.83萬元,主要原因分析:全省規(guī)范津補(bǔ)貼,提高個(gè)人收入,政策性增資(基本工資、艱苦地區(qū)津貼),環(huán)州鄉(xiāng)集鎮(zhèn)易地扶貧搬遷項(xiàng)目全面推進(jìn),2018年“直過民族”項(xiàng)目的全面實(shí)施。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)(類)支出658.41萬元,主要用于機(jī)關(guān)及參公單位人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行支出。
2、科學(xué)技術(shù)支出23.12萬元,主要是農(nóng)田水利建設(shè)支出。
3、文化體育與傳媒支出22.74萬元,主要用于人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出220.56萬元,主要用于人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行支出以及繳納政策規(guī)定的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、撫恤、特困人員救助、其他生活救助的支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.45萬元,主要是用于繳納職工政策規(guī)定的行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.66萬元,主要用于人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行支出。
7、農(nóng)林水支出2297.05萬元,主要用于財(cái)政管理農(nóng)、林、水方面的人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)以及事業(yè)項(xiàng)目支出。
8、住房保障支出455.34萬元,主要是用于繳納職工政策規(guī)定的住房公積金和農(nóng)村危房改造支出。
9、國土海洋氣象等支出135.00萬元,主要是地質(zhì)災(zāi)害防治支出。
10、交通運(yùn)輸支出998.00萬元。主要用于交通設(shè)施建設(shè)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
環(huán)州鄉(xiāng)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算21.53萬元,支出決算為40.70萬元,完成預(yù)算的189.03%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.20萬元,完成預(yù)算的170%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30.50萬元,完成預(yù)算的196%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)發(fā)展各類項(xiàng)目大幅度增多,相應(yīng)的督查驗(yàn)收等事項(xiàng)同步增加,使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出決算大于支出預(yù)算。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年度減少支出2.53萬元,下降5.85%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.44萬元,下降4.13%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.09萬元,減少6.41%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,公務(wù)用車改革減少支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.20萬元,占25.06%;公務(wù)接待費(fèi)支30.50萬元,占74.94%。
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.20萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.20萬元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于環(huán)州鄉(xiāng)(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出30.5萬元。其中:國內(nèi)接待費(fèi)支出30.50萬元,共安排國內(nèi)公務(wù)接待1100批次,接待人次7500人。主要用于環(huán)州鄉(xiāng)(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于環(huán)州鄉(xiāng)(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
環(huán)州鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.03萬元,與上年對比減少8.20萬元,主要原因分析嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制公務(wù)接待,公務(wù)用車改革減少支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
2017年末資產(chǎn)總計(jì)2262.03萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)1686.61萬元;固定資產(chǎn)575.43萬元。負(fù)債 1151.69萬元,凈資產(chǎn)總計(jì)1110.34萬元。
2018年末資產(chǎn)總計(jì)4245.90萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)3605.06萬元;固定資產(chǎn)640.85萬元。負(fù)債 2996.17萬元,凈資產(chǎn)總計(jì)1249.73萬元。2018年與2017年相比,2018年資產(chǎn)總額增加1983.87萬元,其中固定資產(chǎn)增加65.42萬元。出租房屋100平方米,賬面原值80萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.75萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
4245.9 |
3605.06 |
640.85 |
294.64 |
61.50 |
284.71 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度環(huán)州鄉(xiāng)政府采購支出總額97.30萬元,其中:政府采購貨物支出97.30萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2018年環(huán)州鄉(xiāng)績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2018年度環(huán)州鄉(xiāng)非稅收入征繳情況:2018年度環(huán)州鄉(xiāng)非稅收入繳入國庫15.02萬元。其中:罰沒收入_一般罰沒收入_其他一般罰沒收入3.95萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入11.07萬元,包含利息收入_其他利息收入9.32萬元、其他國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1.75萬元。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)佘中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部 分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金, 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53232900557801111
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