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武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第三部分 武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府依法履行社會(huì)管理、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、公共服務(wù)和基層建設(shè)職能,負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)貫徹執(zhí)行和宣傳上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;制定本鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,營造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資環(huán)境,引導(dǎo)和推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣;普及義務(wù)教育,做好生育補(bǔ)貼工作,積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農(nóng)村文化,建立健全農(nóng)村社會(huì)保障制度,加強(qiáng)社會(huì)道德建設(shè),倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚;組織規(guī)劃并實(shí)施好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,管好用好財(cái)政資金;抓好基層政權(quán)建設(shè)和農(nóng)村黨組織建設(shè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
所屬單位3個(gè),分別是:
1.武定縣田心鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
2.武定縣田心鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心
3.武定縣田心鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)
(三)重點(diǎn)工作概述
2025年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的奮斗目標(biāo)是:全鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增速與上年持平;規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長15%以上;招商引資額增長20%以上;地方公共財(cái)政預(yù)算收入穩(wěn)定增長;城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5%以內(nèi)。主要抓好以下五個(gè)方面的工作:一是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,持續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化營商環(huán)境。強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備,提升項(xiàng)目庫的規(guī)模和質(zhì)量,加大招商引資力度,爭取引入有實(shí)力的企業(yè)。二是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,強(qiáng)化糧食安全保障和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提速。堅(jiān)決落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,加大拆違控違力度,夯實(shí)糧食安全根基,助力糧食穩(wěn)產(chǎn)增收。三是增進(jìn)民生福祉,辦好民生實(shí)事和解決群眾急難愁盼,強(qiáng)化公共服務(wù)、改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四是推進(jìn)社會(huì)治理,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和促進(jìn)和諧穩(wěn)定,嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制加強(qiáng)分析研判,依法依規(guī)解決群眾訴求,不斷提高群眾的安全感和滿意度。五是推進(jìn)生態(tài)建設(shè),守住環(huán)保底線和抓好宜居宜業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理并重,深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)保衛(wèi)戰(zhàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位4個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制67人,其中:行政編制28人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制39人。在職實(shí)有59人,其中:財(cái)政全額保障59人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人,其中:離休0人,退休17人。
車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入13087052.00元,其中:一般公共預(yù)算12977052.00元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入110000.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。
與上年對(duì)比減少610648.00元,下降4.46%,主要原因是2025年公用經(jīng)費(fèi)按壓減10%后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,年人均預(yù)算較上年減少;因人員變動(dòng),調(diào)出人員較多,人員經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)保險(xiǎn)減少。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入12977052.00元,其中:本年收入12977052.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12977052.00元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少226648.00元,下降1.72%,主要原因是2025年公用經(jīng)費(fèi)壓減10%后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,年人均預(yù)算較上年減少;因人員變動(dòng),調(diào)出人員較多,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少和工資福利減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出13087052.00元。財(cái)政撥款安排支出12977052.00元,其中:基本支出12888552.00元,與上年對(duì)比減少189148.00元,下降1.45%,主要原因是有人員變動(dòng),調(diào)出人員較多,基本支出減少;項(xiàng)目支出88500.00元,與上年對(duì)比減少37500.00元,下降29.76%,主要原因是減少了田心鄉(xiāng)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)提水站及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、電烤房建設(shè)項(xiàng)目。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010101 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行146048.82元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010104 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大會(huì)議59000.00元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會(huì)議支出。
2010108 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—代表工作59000.00元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
2010301 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行4600537.80元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010302 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)53800.00元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010650 一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行4800.00元,主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
2013101 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行702717.48元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2030601 國防支出—國防動(dòng)員—兵役征集8500.00元,主要用于國防動(dòng)員經(jīng)費(fèi)支出。
2080101 社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—行政運(yùn)行600.00元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080150 社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行856791.12元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休172470.60元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放支出。
2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休191162.40元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放支出。
2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出919688.97元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤62208.72元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政供養(yǎng)人員死亡撫恤金發(fā)放支出。
2080803 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助15050.00元,主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助發(fā)放支出。
2082502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他農(nóng)村生活救助118505.40元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)老大對(duì)干部、原村公所干部補(bǔ)助支出。
2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療135317.01元,主要用于本鎮(zhèn)行政單位職工行政單位醫(yī)療費(fèi)用支出。
2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療180103.44元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位職工事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助235268.09元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。
2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21280.00元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。
2129999 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.00元,主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理費(fèi)支出。
2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行1561526.33元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2130108 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制10000.00元,主要用于動(dòng)物防疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2130204 農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)344237.47元,主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2130304 農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理439476.43元,主要用于水務(wù)服務(wù)中心的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2130705 農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助693600.00元,主要用于村民小組長、村黨支部負(fù)責(zé)人、為民服務(wù)平臺(tái)操作員、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任、村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)、村民小組黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
2130706 農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助750000.00元,主要用于村民小組長補(bǔ)助、村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金635161.92元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職職工住房公積金支出。
(二)財(cái)政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財(cái)政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),政府采購預(yù)算總額0.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)140539.00元,較上年減少19461.00元,下降12.16%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。較上年無變化,與上年對(duì)比無變化的原因是:本年及上年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為58000.00元,較上年減少19500.00元,下降25.16%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為183次,共計(jì)接待1910人次。
減少原因主要是我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等,使得公務(wù)接待比上年有所下降。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為82539.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,較上年無變化,原因是我單位近年來均無公務(wù)用車購置,故公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82539.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,較上年無變化,主要原因是嚴(yán)格管理本單位公車,本年度公車不存在大檢大修情況,故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒有增加。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比無變化的原因:一是我單位近年來均無公務(wù)用車購置,故公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無增減變化,二是我單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約,樹立過緊日子的思想,維持上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開支,故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無增長變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年度,我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績效目標(biāo),在預(yù)算執(zhí)行過程中,我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度,規(guī)范資金和項(xiàng)目管理,充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算:是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1515940.72元,與上年對(duì)比減少66859.28元,下降4.22%,主要原因是我鄉(xiāng)認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,牢固樹立“過緊日子”的思想,大力壓減一般性支出規(guī)模,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)。其中:辦公費(fèi)734611.00元,辦公設(shè)備購置費(fèi)25000.00元,電費(fèi)22700.00元,郵電費(fèi)9000.00元,差旅費(fèi)21500.00元,會(huì)議費(fèi)140500.00元,公務(wù)接待費(fèi)58000.00元,勞務(wù)費(fèi)82120.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)95770.72元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82539.00元,其他交通費(fèi)234000.00元,其他商品和服務(wù)支出10200.00元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,武定縣田心鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額85293646.02元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)39974065.10元,固定資產(chǎn)9336424.71元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程35694843.21元,無形資產(chǎn)110000.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加16513266.65元,其中固定資產(chǎn)增加243854.18元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛1輛,賬面原值224700.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng),賬面原值224700.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入17400.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
(四)政府購買服務(wù)預(yù)算情況
2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年無重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
附:武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
武定縣田心鄉(xiāng)人民政府
2025年3月25日
監(jiān)督索引號(hào)53232900558000111
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