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武定縣信訪局2025年預算公開目錄
第一部分 武定縣信訪局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 武定縣信訪局2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規劃預算表
第三部分 武定縣信訪局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
武定縣信訪局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項,接待來訪。
2.承辦上級機關和縣委、縣政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項,督促檢查辦理落實情況。
3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設,推動黨中央、國務院和省、州、縣黨委政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結推廣工作經驗,提出加強和改進信訪工作的意見建議。
4.綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作,交辦、轉送信訪事項,承擔信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨鄉鎮、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到州赴省進京訪的處置工作。
5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施,推進依法分類處理信訪訴求,開展人民建議征集工作,建立和完善信訪信息匯集分析機制,及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。
6.負責信訪信息化建設,指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。
7.負責信訪工作宣傳和信息發布,組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。
8.承擔縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作,督促落實聯席會議決定事項。負責武定縣信訪事項復查委員會辦公室日常工作。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
我部門共設置5個內設機構,包括:辦公室、綜合指導股、接訪辦信股、網絡信息股、督查督辦股。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
落實《信訪工作條例》,全面推進信訪工作法治化。1.打造集紀檢投訴舉報、信訪接待、人民調解、公共法律服務等功能為一體的“一站式”接訪中心,抓實領導干部接訪下訪、信訪問題源頭治理、信訪積案攻堅化解,筑牢規范信訪業務辦理流程、強化信訪工作責任落實、提升信訪干部隊伍能力素質三個基礎,構建“群眾唱主角、干部來引導、德治加法治、有事當地了”良好格局,實現信訪訴求渠道更加暢通、信訪事項辦理更加規范、矛盾糾紛化解更加有效、人民群眾更加滿意四個目標。2.壓實2025年部門預算和財政績效、招商引資、固定資產投資及向上爭資各塊工作責任,加強對預算績效管理工作的組織、指導、協調和監督,著力做好2025年部門預算等各項工作,推動本單位預算及績效管理工作走深走實。3.加強工作的匯報對接和協調,建設高素質信訪干部隊伍,為全縣信訪工作扎實、有序推進提供堅實的人才保障,推動信訪工作高質量發展,助力武定縣經濟社會和諧穩定發展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制10人,其中:行政編制10人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有10人,其中:財政全額保障10人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2778213.33元,其中:一般公共預算2678213.33元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入100000.00元。
與上年對比增加774651.14元,增長38.66%,主要原因是從其他單位調入兩名職工到本單位,預算了一輛250000.00元的公務用車和100000.00元的單位自有資金項目(移民搬遷專項經費)。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2678213.33元,其中:本年收入2678213.33元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2678213.33元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加674650.84元,增長33.67%,主要原因是1、從其他單位調入兩名職工到本單位,工資增加,隨工資計提福利增加;2、本年比去年多預算了一輛公務用車和移民搬遷專項經費。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2778213.33元。財政撥款安排支出2678213.33元,其中:基本支出2169813.33元,與上年對比增加423150.84元,增長24.23%,主要原因是從其他單位調入兩名職工到本單位;項目支出508400.00元,與上年對比增加250000.00元,增長49.17%,主要原因是本年預算了一輛250000.00元的公務用車;其他支出100000.00元,其中:基本支出0.00元,與上年對比增加0.00元,增長0%;項目支出100000.00元,與上年對比增加100000.00元,增長0%,主要原因是本年增加了移民搬遷專項經費。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011402 一般公共服務支出—知識產權事務—般行政管理事務50000.00元,主要用于縣級特殊疑難信訪問題調解。
2014001 一般公共服務支出—信訪事務—行政運行1626490.58元,主要用于單位人員工資福利支出及公用經費支出等。
2014002 一般公共服務支出—信訪事務—般行政管理事務458400.00元,主要用于視頻接訪中心信息平臺維護、視頻接訪系統移動網絡服務費用。
2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休86278.20元,主要用于行政單位退休人員統籌外經費支出。
2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出185456.49元,主要用于機關單位基本養老保險繳費支出。
2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療65355.01元,主要用于機關行政人員醫療保險繳費支出。
2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助51340.69元,主要用于機關公務員醫療保險繳費支出。
2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出3920元,主要用于機關行政人員工傷保險及大病保險繳費支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金150972.36元,主要用于單位職工住房公積金繳費支出。
(二)財政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額250000.00元,其中:政府采購貨物預算250000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
武定縣信訪局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計276000.00元,較上年增加269000.00元,增長3842.86%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
武定縣信訪局2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
因公出國(境)費較上年無增減變化,主要原因為我單位歷年來均無因公出國(境)經費安排。
(二)公務接待費
武定縣信訪局2025年公務接待費預算為6000.00元,較上年減少1000.00元,下降14.29%,國內公務接待批次為10次,共計接待80人次。
減少的主要原因是嚴格落實政府部門過緊日子要求,本著厲行節約的原則,減少公務活動接待批次、人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
武定縣信訪局2025年公務用車購置及運行維護費為270000.00元,較上年增加270000.00元,增長100%。其中:公務用車購置費250000.00元,較上年增加250000.00元,增長100%,增加的原因是本年購置了一輛250000.00元的公務用車;公務用車運行維護費20000.00元,較上年增加20000.00元,增長100%,增加的原因是本年購置了一輛公務用車,所以預算了20000.00元的運行維護費。共計購置公務用車1輛,年末公務用車保有量為1輛。
增加的原因是本年預算了一輛公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購置貨物和服務的各項資金,包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。
3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
武定縣信訪局2025年機關運行經費安排75660.00元,與上年對比增加10540.00元,增長16.19%,主要原因是從其他單位調入兩名職工到本單位,機關運行經費也隨之增加。其中,辦公費34880.00元,水費1500.00元,電費1500.00元,郵電費1152.00元,差旅費19028.00元,公務接待費6000.00元,工會經費7500.00元,其他交通費用1700.00元,其他商品和服務支出2400.00元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,武定縣信訪局資產總額209646.2元,其中,流動資產183344.03元,固定資產26302.17元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少244559.88元,其中固定資產減少15235.17元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產17項,賬面原值43000.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
2025年度本單位無政府購買服務預算安排。
武定縣信訪局2025年預算重點領域財政項目
文本公開
一、項目名稱
無。
二、立項依據
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
附:武定縣信訪局2025年部門預算表
武定縣信訪局
2025年3月25日
監督索引號53232900147300111
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