監督索引號53232900257000000
武定縣文學藝術界聯合會2025年預算公開
目錄
第一部分 武定縣文學藝術界聯合會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 武定縣文學藝術界聯合會2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規劃預算表
第三部分 武定縣文學藝術界聯合會2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
武定縣文學藝術界聯合會2025年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
堅持文藝工作“二為”方向和“雙百”方針,按照“三貼近”的原則,自覺服從服務于政府工作大局,緊緊圍繞“培養文藝人才、繁榮文藝創作”這個中心,切實履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權的職能,不斷推進全縣文學藝術事業繁榮發展。
(二)機構設置情況
我部門共設置4個內設機構,包括:辦公室、《獅子山文藝》編輯部、組聯部、文藝創作研究室。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.強化理論武裝,提升文聯自身素質。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神,始終把加強理論武裝工作作為提高文聯干部隊伍思想政治素質,從思想上牢固樹立繁榮發展地方文學藝術事業的責任意識,大局意識和服務意識。為弘揚優秀文化、繁榮文藝創作,培養文藝新人提供價值引導力、文化凝聚力和精神推動力,為建設文化強國做出新時代文聯人應有的貢獻。
2.加強人才培養,制定人才培養計劃。縣文聯所屬7個協會有300多名會員,這些會員匯聚著文藝方面的各種人才,他們承擔著文藝工作的傳承、發揚、保護等工作。文聯是黨委政府聯系文藝工作者的橋梁和紐帶,要繼續加大對文藝人才的發現和培養力度,積極爭取上級的培訓機會,把骨干人才選派到外地學習,讓更多的人員的到學習的機會。通過與文藝工作者打成一片,發現人才、培養人才,組織推薦一批人才加入上級會員,造就一支德藝雙馨的文藝家隊伍。把文聯真正建成“文藝家之家”,為文藝工作者營造文藝創作的良好環境,不斷出精品。
3.抓好意識形態工作。根據意識形態工作責任制要求,明確責任分工和重點任務,逐一抓好落實,守好文藝陣地,確保文藝陣地可管可控,圍繞迎接黨的二十大勝利召開營造良好氛圍,自覺維護文藝工作者的良好形象。
4.認真完成政府安排的各項工作任務,力爭再創佳績。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止 2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制6人,其中:行政編制6人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有6人,其中:財政全額保障6人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1259191.16元,其中:一般公共預算1259191.16元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。
與上年對比減少19629.05元,下降1.53%,主要原因是:1、我單位人員變動后調入人員工資級別差異,隨工資計提的福利及工會經費減少;2、與上年相比,本年人均公用經費每人減少814.00元。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1259191.16元,其中:本年收入1259191.16元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1259191.16元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少19629.05元,下降1.53%,主要原因是:1、我單位人員變動后調入人員工資級別差異,隨工資計提的福利及工會經費減少;2、與上年相比,本年人均公用經費每人減少814.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1259191.16元。財政撥款安排支出1259191.16元,其中:基本支出1179191.16元,與上年對比減少19629.05元,下降1.64%,主要原因是:1、我單位人員變動后調入人員工資級別差異,隨工資計提的福利及工會經費減少;2、與上年相比,本年人均公用經費每人減少814.00元;項目支出80000.00元,增長0.00%,與上年對比無增減變化。主要原因是本部門大力加強預算管理改革,認真落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,大力壓減一般性支出規模,故項目支出與上年保持一致。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070101 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—行政運行901923.63元,主要用于我單位2025年的工資福利支出及公用經費支出。
2070109 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化80000.00元,主要用于獅子山文藝項目經費支出。
2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休21120.00元,主要用于我單位退休人員職業年金繳費支出。
2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出105668.01元,主要用于我單位在職人員2025年度繳納的基本養老保險支出。
2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療36944.74元,主要用于我單位在職人員2025年度醫療保險繳費支出。
2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助25296.58元,主要用于我單位在職人員2025年度集中安排的公務員醫療補助經費。
2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出1960.00元,主要用于我單位在職人員2025年大病醫療、工傷保險和退休人員大病醫療保險繳費支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金86278.20元,主要用于我單位在職職工繳納住房公積金支出。
(二)財政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00元,其中:政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
武定縣文學藝術界聯合會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4500.00元,較上年減少200.00元,下降4.26%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
武定縣文學藝術界聯合會2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
無增減變化原因是本年度和上年度我部門無因公出國(境)費預算。
(二)公務接待費
武定縣文學藝術界聯合會2025年公務接待費預算為4500.00元,較上年減少200.00元,下降4.26%,國內公務接待批次為10次,共計接待50人次。
減少的原因是厲行節約,減少公務活動接待。
(三)公務用車購置及運行維護費
武定縣文學藝術界聯合會2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費預算;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車運行維護費預算。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費用及運行維護費預算。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
武定縣文學藝術界聯合會2025年機關運行經費安排109422.1元,與上年對比減少5454.64元,下降4.5%,主要原因是工會費減少,人均公用經費每人減少814.00元。其中,辦公費6376.00元,水費1000.00元,電費2000.00元,郵電費1680.00元,差旅費5000.00元,公務接待費4500..00元,其他交通費5000.00元,物業管理費15000.00元,辦公設備購置費4000.00元,工會經費10866.10元,其他交通費54000.00元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,武定縣文學藝術界聯合會資產總額67963.94元,其中,流動資產61951.2元,固定資產6012.74元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額增加22937.28元,其中固定資產減少6381.36元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
2025年度本單位無政府購買服務預算安排。
武定縣文學藝術界聯合會2025年預算重點
領域財政項目文本公開
我單位2025年無重點領域財政項目預算。
一、項目名稱
無。
二、立項依據
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
附:武定縣文學藝術界聯合會2025年部門預算表
武定縣文學藝術界聯合會
2025年3月25日
監督索引號53232900257000111
| 上一條:武定縣農業農村局2025年部門預算公開 |
| 下一條:武定縣紅十字會2025年預算公開 |