監督索引號53232900376100000
武定縣紅十字會2025年預算公開目錄
第一部分 武定縣紅十字會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 武定縣紅十字會2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規劃預算表
第三部分 武定縣紅十字會2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
武定縣紅十字會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》,執行《中國紅十字會章程》;宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則。
2.開展備災救災工作,籌措救災款物;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作。
3.開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓。
4.依照《中華人民共和國獻血法》的規定,開展無償獻血、捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作;依法宣傳和推動遺體器官捐獻工作。
5.開展社會救助及相關服務工作。在社區、農村中建立紅十字服務站,開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動。
6.開展紅十字青少年活動和志愿服務活動。
7.完成武定縣委、縣人民政府和上級紅十字會交辦的其它事項。
(二)機構設置情況
武定縣紅十字會共設置4個內設機構,包括:辦公室、賑濟救護股、宣傳籌資股、備災救災中心。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.強化主責意識,壓實管黨治黨責任。堅決貫徹落實黨組主體責任,嚴格落實黨組書記第一責任人責任和班子成員“一崗雙責”。堅持民主集中制原則,嚴格執行議事規則,提高班子的決策能力和水平。建立完善縱向到底的層級責任體系、橫向到邊的齊抓共管體系、定向到人的任務落實體系,層層傳導責任、傳導壓力、傳導任務,確保不留空白,確保管黨治黨責任落到實處。
2.強化黨建引領,夯實發展基礎。強化習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神政治理論學習,以黨建為統領,不斷加強紅十字隊伍自身建設,建強紅十字基層組織,樹牢強基礎、抓重點,創品牌、提質效目標,為縣紅十字事業高質量發展提供堅強的組織保障。
3.突出工作重點,開創工作局面。聚焦救災救助、應急救護培訓、宣傳籌資、志愿服務等業務,加強紅十字服務窗口和平臺建設,持續打造紅十字“救在身邊”品牌。認真貫徹省紅十字會黨組2025年“貫徹落實年”各項安排部署。深入推進作風革命效能,把“實干為先、創新為要、擔當為本”的理念和“四向發力”要求貫穿到紅十字會工作始終,大力踐行“三法三化”,深入開展“比學趕超、爭創一流”大比拼工作,以實際行動開創紅十字工作新局面。
4.增強服務意識,加強人道傳播。緊扣“三救”“三獻”主責主業,圍繞武定縣委、縣人民政府中心工作,進一步發揮紅十字會優勢和獨有作用,努力在黨政所需、群眾所急、紅會所能上充分發揮作用,自覺踐行為民服務宗旨,助力保障和改善民生,大力弘揚紅十字精神,講好紅十字故事,傳播紅十字聲音,當好人民群眾生命健康的“守護者”,困難群眾的“暖心人”,架好黨和政府與群眾之間的“連心橋”。
5.嚴守作風紀律,提升能力水平。深入推進全面從嚴治黨,堅持依法治會、從嚴治會,全面推進紅十字會公信力建設。梳理自身發展短板,切實增強加快紅十字事業發展的責任感、危機感和緊迫感,通過能力提升、作風轉變,增強謀劃工作本領、推動工作本領、創新工作本領,全面提升紅十字干部服務中心大局的能力水平,更好發揮黨和政府在人道領域的“助手”作用。
二、預算單位基本情況
本部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制8人,其中:行政編制6人,工勤人員編制0人,事業編制2人。在職實有7人,其中:財政全額保障7人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1352188.89元,其中:一般公共預算1352188.89元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。
與上年對比增加35688.25元,增長2.71%,主要原因是本部門在職人員逐年晉升,從而增加了工資、保險、工會經費、住房公積金及公用經費等各項在職人員經費。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1352188.89元,其中:本年收入1352188.89元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1352188.89元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加35688.25元,增長2.71%,主要原因是本部門在職人員逐年晉升,從而增加了工資、保險、工會經費、住房公積金及公用經費等各項在職人員經費。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1352188.89元。財政撥款安排支出1352188.89元,其中:基本支出1352188.89元,與上年對比增加35688.25元,增長2.71%,主要原因是本部門在職人員逐年晉升,從而增加了工資、保險、工會經費、住房公積金及公用經費等各項在職人員經費;項目支出0.00元,與上年對比減少0.00元,下降0%,主要原因是本部門近年來無本級財力項目支出,故項目支出較上年無增減變化。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2081601 社會保障和就業支出-紅十字事業-行政運行989658.00元,主要用于單位職工的工資福利支出及公用經費支出。
2080501 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休66094.80元,主要用于單位退休人員統籌外退休費。
2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出123467.67元,主要用于單位職工養老保險繳費。
2101101 衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療31077.63元,主要用于單位職工基本醫療保險繳費和工傷保險繳費。
2101102 衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療11979.49元,主要用于單位職工基本醫療保險繳費和工傷保險繳費。
2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助33545.74元,主要用于單位職工公務員醫療補助繳費。
2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2800.00元,主要用于單位在職和退休職工大病醫療繳費。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金93565.56元,主要用于單位職工住房公積金繳費。
(二)財政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00元,其中:政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
武定縣紅十字會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1710.00元,較上年減少133.00元,下降7.22%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
武定縣紅十字會2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
因公出國(境)費較上年無增減變化,主要原因為本部門歷年來均無因公出國(境)經費。
(二)公務接待費
武定縣紅十字會2025年公務接待費預算為1710.00元,較上年減少133.00元,下降7.22%,國內公務接待批次為5次,共計接待41人次。
公務接待費減少的原因是我單位加強收支預算管理改革,認真落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,減少公務接待批次及人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
武定縣紅十字會2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年增加0.00元,增長0%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0%,公務用車購置費無增減變動的原因是本部門近年來均無公務用車購置,故公務用車購置費較上年無增減變化;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0%,公務用車運行維護費無增減變動的原因是本部門近年來均無公務用車維護,故公務用車運行維護費較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置及運行維護費無增減變動的原因:一是本部門近年來均無公務用車購置,二是本部門近年來均無公務用車維護,故公務用車購置及運行維護費較上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,本部門不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.基本支出:基本支出是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
2.項目支出:項目支出是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
5.機關運行經費:指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
武定縣紅十字會2025年機關運行經費安排110745.86元,與上年對比減少5154.14元,下降4.45%,減少的原因:本部門大力加強預算管理改革,認真落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,大力壓減一般性支出規模。其中:辦公費23064.00元,水費3000.00元,電費1500.00元,郵電費7008元,差旅費15000.00元,公務接待費1710.00元,工會經費12663.86元,其他交通費用45000.00元,其它商品和服務支出1800.00元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,武定縣紅十字會資產總額52096.26元,其中:流動資產16954.32元,固定資產35141.94元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少37039.12元,其中:固定資產減少2347.74元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
2025年度本部門無政府購買服務預算安排。
武定縣紅十字會2025年預算重點領域
財政項目文本公開
本部門2025年無重點領域財政項目預算。
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
附:武定縣紅十字會2025年部門預算表
武定縣紅十字會
2025年3月25日
監督索引號53232900376100111
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