監督索引號53232900121800000
中國共產黨武定縣委員會政策研究室
2025年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規劃預算表
第三部分 中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
中國共產黨武定縣委員會政策研究室
2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
中共武定縣委政策研究室是為縣委決策服務、從事綜合性研究的工作部門。主要職責:一是根據縣委安排,參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領導重要文稿的調研、起草工作;參加起草或組織會同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。二是根據縣委的意圖和工作部署、重大決策措施,圍繞縣委中心工作,組織或會同縣級有關部門、鄉(鎮),就縣委關注的黨的建設、經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究,提出意見和建議,供縣委決策參考。三是調查了解各地各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況,及時向縣委反映新情況、新做法、新經驗,并提出意見建議,供縣委決策參考。四是縣委改革辦設在縣委政策研究室,在縣委全面深化改革委員會的領導下,承擔縣委改革委日常工作,負責處理縣委改革委辦文、辦會、辦事等日常事務工作。五是承擔協調推動、督促檢查全縣全面深化改革工作,負責督促各領域各方面貫徹落實中央、省委、州委、縣委改革委改革精神、改革決策部署等;負責中央、省委、州委、縣委改革委改革督查的聯絡協調、組織實施、督促整改等工作。六是負責總結、宣傳、推廣全縣改革先進典型經驗,組織協調開展改革調研工作,積極為縣委改革委提供決策參考意見建議。七是負責完成縣委和縣委改革委交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
我部門共設置5個內設機構,包括:辦公室、調查研究股、改革綜合股、改革宣傳督導股、改革研究中心。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
縣委政研室在縣委的堅強領導下,聚焦主責主業,服務發展大局,堅持守正創新,主動擔當作為,一批緊扣工作實際、彰顯縣域特色的改革事項取得實效,為全縣高質量發展注入了強勁動能。一是抓實年度工作任務。堅持把改革作為推動發展的“關鍵一招”,加強總體謀劃、統籌協調、整體推進,全力抓好各項工作任務落地落實。制定完善改革督察、考評等制度,下發年度工作要點、工作臺賬、議題計劃、督察計劃等有關文件,詳細安排部署改革任務,全縣改革落實的系統性、整體性和協同性明顯增強,改革工作規范化、標準化、精細化水平不斷提高。二是抓好信息宣傳調研工作。圍繞鄉村振興、產業發展、民生保障等重點領域,深入開展蹲點調研,積極向上級推介武定改革成果。“數治插甸”賦能鄉村治理和營商環境改革工作得到副省長、州委原書記劉勇肯定性批示。7篇改革經驗被《楚雄改革快報》采用,4篇調研報告被《楚雄政研》《楚雄社科論壇》采用,5篇改革信息在“楚雄政研”微信公眾號上刊載。全年共配合省州各相關部門到武定開展調研6次,本單位自行開展調研10余次,上報調研報告和改革經驗信息50余篇,編發《武定改革快報》9期。三是打造改革特色亮點。認真總結和提煉改革工作中形成的好經驗、好做法,著力打造及復制推廣一批改革試點。自主開展武定縣“五個小”讓鄉村“一老一小”生活更美好、武定縣“組團式”教育幫扶助推鄉村振興,實施城市污水管網建設、城區市政道路及老舊小區改造工程等10余項縣級改革試點創建,發揮先行先試、示范引領作用,有效解決一批經濟社會發展難點問題和群眾反映強烈的突出問題。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止 2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制6人,其中:行政編制4人,工勤人員編制0人,事業編制2人。在職實有9人,其中:財政全額保障9人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1754549.00元,其中:一般公共預算1724549.00元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入30000.00元。
與上年對比減少249910.02元,下降12.47%,主要原因是行政人員退休1人,人員經費和隨工資計提的各項保險、住房公積金減少。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1724549.00元,其中:本年收入1724549.00元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1724549.00元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少279910.02元,下降13.96%,主要原因是行政人員退休1人,人員經費和隨工資計提的各項保險、住房公積金減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1754549.00元。財政撥款安排支出1724549.00元,其中:基本支出1724549.00元,與上年對比減少279910.02元,下降13.96%,主要原因是行政人員退休1人,人員經費和隨工資計提的各項保險、住房公積金減少;項目支出0.00元,與上年對比增加0.00元,增長0.00%,主要原因是上年部門無項目,今年也未安排項目預算。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101 一般公共服務—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—行政運行1279581.42元,主要用于本單位的工資福利支出及單位運轉的公用經費支出。
2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休65410.20元,主要用于本單位退休人員統籌外退休費支出。
2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出157298.07元,主要用于本單位在職人員機關養老保險單位部分的繳費支出。
2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療44921.14元,主要用于本單位在職行政人員的基本醫療保險繳費支出。
2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療9943.51元,主要用于本單位在職事業人員的基本醫療保險繳費支出。
2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助42828.30元,主要用于本單位在職人員的公務員醫療繳費支出。
2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出3360.00元,主要用于本單位人員的大病保險單位部分繳費支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金121206.36元,主要用于本單位在職人員住房公積金支出。
(二)財政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額1700.00元,其中:政府采購貨物預算1700.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3000.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年相比無增減變化,主要原因是本部門無因公出國(境)安排。
(二)公務接待費
中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年公務接待費預算為3000.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,國內公務接待批次為5次,共計接待39人次。
與上年相比無增減變化,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制接待規模及標準,進一步壓減公務接待費。
(三)公務用車購置及運行維護費
中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,與上年相比無增減變化,主要原因是本部門無公務用車;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,與上年相比無增減變化,主要原因是本部門無公務用車。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
與上年相比無增減變化,主要原因是本部門無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。
3.“三公”經費:“三公”經費指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費具體包括公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
4.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年機關運行經費安排146870.66元,與上年172711.00元減少25840.34元,下降14.96%,主要原因是2025年我部門行政人員減少,其他交通費用和一般公用經費較2024年支出下降。其中:辦公費13434.00元,水費3000.00元,電費3500.00元,郵電費12000.00元,公務接待費3000.00元,差旅費18000.00元,其他交通費70000.00元,勞務費6000.00元,工會經費16136.66元,其他商品和服務支出1800.00元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,中國共產黨武定縣委員會政策研究室資產總額9125.70元,其中,流動資產3549.08元,固定資產5576.62元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少5945.23元,其中固定資產減少985.44元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
2025年度本單位無政府購買服務預算安排。
中國共產黨武定縣委員會政策研究室
2025年預算重點領域財政項目文本公開
中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年無重點領域財政項目預算。
一、項目名稱
無。
二、立項依據
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
附:中國共產黨武定縣委員會政策研究室2025年部門預算表
中國共產黨武定縣委員會政策研究室
2025年3月25日
監督索引號53232900121800111
| 上一條:武定縣己衣鎮人民政府2025年部門預算公開 |
| 下一條:武定縣政務服務管理局2025年預算公開 |