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          索  引  號:11532329015178442p-/2025-0326059 公文范圍:公開 發布機構:武定縣政府辦 失效日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣投資促進局2025年預算公開 發布日期:2025年03月26日

          武定縣投資促進局2025年預算公開

          監督索引號53232903300200000                

            

          武定縣投資促進局2025年預算公開目錄  

            

          第一部分 武定縣投資促進局2025年部門預算編制說明  

          一、基本職能及主要工作  

          二、預算單位基本情況  

          三、預算單位收入情況  

          四、預算單位支出情況  

          五、對下專項轉移支付情況  

          六、政府采購預算情況  

          七、部門三公經費增減變化情況及原因說明  

          八、重點項目預算績效目標情況  

          九、其他公開信息  

          第二部分 武定縣投資促進局2025年部門預算表  

          一、2025年部門財務收支預算總表  

          二、2025年部門收入預算表  

          三、2025年部門支出預算表  

          四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

          五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)  

          六、2025年一般公共預算三公經費支出預算表  

          七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)  

          2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)  

          2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)  

          2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)  

          2025年部門政府性基金預算支出預算表  

          2025年部門政府采購預算表  

          十三、2025年部門政府購買服務預算表  

          2025年對下轉移支付預算表  

          2025年對下轉移支付績效目標表  

          十六、2025年新增資產配置表  

          十七、2025年上級補助項目支出預算表  

          十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

          第三部分  武定縣投資促進局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

            

            

            

          武定縣投資促進局2025年部門預算編制說明  

            

          一、基本職能及主要工作  

          (一)部門主要職責    

          武定縣投資促進局系隸屬于武定縣人民政府的招商引資工作部門,負責全縣外來投資的協調、組織、管理和服務工作。具體是:貫徹執行縣委、縣政府招商工作的方針政策,擬定全縣招商引資規劃,負責全縣招商引資工作的綜合協調和管理工作。做好全縣招商引資項目的統計、管理工作,參與招商引資項目的認定,對招商引資項目完成情況定期通報。負責招商引資優惠政策的研究制定和招商引資工作的調研及咨詢服務。負責全縣招商引資項目庫的建立和管理;負責招商引資項目的收集、整理、篩選、編印和信息發布工作;參與招商引資項目的評估、推介、洽談和協調工作。負責招商引資信息交流,掌握招商引資動態,及時向縣委、縣政府和各鄉鎮各部門提供招商引資的信息。負責組織開展大型招商引資活動。負責我縣招商引資政策的解釋、項目的談判、落地推進和跟蹤服務工作。  

          (二)機構設置情況  

          共設置4個內設機構,包括:局辦公室、招商合作股、信息項目法規股、投資運行分析股。  

          所屬單位0  

          (三)重點工作概述  

          2025年,全縣招商引資工作將按照縣委、縣政府工作的總體部署,重點圍繞一極兩區建設,結合我縣產業定位,高位推動構建招商引資工作新體系,重點打造世界一流三張牌。爭取全年引進州外到位資金增長15%以上,新包裝策劃招商引資項目90個以上。  

          1.加大招商引資工作督促力度,切實壓實工作責任。將線索項目分解落實到各責任單位、各鄉鎮。  

          2.進一步加大走出去,請進來工作力度。一是按照《武定縣科級以上領導干部外出招商考察管理制度》的要求,認真謀劃外出招商活動方案,認真梳理洽談對接的項目,按季度制定外出招商活動計劃,并認真開展外出招商。二是做好在談項目的服務對接,對于有投資意向的客商,做好對接服務,盡力做好項目相關要素保障。三是突出園區招商。高度重視發揮園區的主陣地作用,以園區為載體擴大招商引資,集中培植招商引資的亮點和新的經濟增長點。  

          3.狠抓項目落實,搞好項目跟蹤服務。對計劃實施的項目要抓緊抓實抓好,切實做到線索項目抓跟蹤,跟蹤項目抓簽約,簽約項目抓報批、報批項目抓開工,開工項目抓投產,投產項目抓增資。重點做好武定·滇中北部國際農產品交易中心建設、光伏及風電等新能源項目、鈦產業基地建設等項目的洽談和對接力度。下大力氣逐一解決,特別是加大要素保障力度,為項目建設創造基本條件,力爭實現當年建設、當年投產、當年收益。  

          4.創新方式,加大招商引資宣傳推介力度。一是及時更新《武定縣招商引資項目冊》、《武定縣招商引資宣傳片》。二是利用好我縣政府門戶網站、數字武定以及其他網絡平臺開展網絡宣傳招商。三是用心鼓勵全縣干部職工走出去請進來相結合,透過尋關系、找門子、探路子的方式,進行親情招商、友情招商。四是注重緊密聯系好我縣在外創業鄉賢,努力透過他們宣傳推介家鄉,充分利用外地參觀考察團來我縣之際,為招商引資牽線搭橋,引進項目。五是依托國內進博會、商洽會等重大節會招商活動契機,組織參與開展招商引資宣傳推介活動。常態化開展網絡招商推介會。六是創新招商模式,加強一把手招商、鏈長制招商、專業招商、駐點招商、以商招商、會展招商、平臺招商,實施招大商抓落地行動,提高招商引資、招才引智質量。七是強化市場化招商,加快建立投資促進服務中心+產業(招商)服務公司互為補充的招商運行模式,提高市場化招商實效。  

          5.優化投資環境,增強招商引資吸引力。一是高質量抓好項目服務。持續強化服務意識,提升服務效能,深入抓好放,管,服,落實最多跑一次要求,持續整合優化行政審批流程,健全完善線上線下審批系統,完善投資服務保障機制,始終堅持一個項目、一套班子、一名領導、一名專人、一抓到底的服務機制。二是持續提升服務本領。強化專業招商隊伍建設,用引進來方式聘請專家學者、行業精英講授招商專業知識,不斷提升招商隊伍與企業家、投資者打交道、交朋友的本領,不斷增強招商隊伍專業化水平和服務企業的能力。培育打造一支懂經濟、明管理、曉政策、善溝通的外向型、復合型招商人才隊伍。三是營造良好營商氛圍。發展是第一要務、招商是第一要事。要全方位、多層次、寬領域宣傳我縣招商引資工作,進一步營造良好的招商引資氛圍,形成全社會關心招商、支持招商、服務招商、參與招商的強大合力,努力構筑政府帶動、部門聯動、企業主動、社會推動的招商引資工作格局。堅持政府圍著企業轉、企業有事馬上辦。全力營造親商、愛商、重商的營商環境。  

          二、預算單位基本情況  

          本部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至202412月統計,部門基本情況如下:  

          在職人員編制12人,其中:行政編制8人,工勤人員編制0人,事業編制4人。在職實有11人,其中:財政全額保障11人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。  

          離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。

          車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。  

          三、預算單位收入情況  

          (一)部門財務收入情況  

          2025年部門財務總收入3138134.72元,其中:一般公共預算3138134.72元,政府性基金0.00,國有資本經營收益0.00,財政專戶管理資金收入0.00,事業收入0.00,事業單位經營收入0.00,上級補助收入0.00,附屬單位上繳收入0.00,其他收入0.00  

          與上年對比增加758634.72元,增長31.88%主要原因本部門新調入4名事業人員;二是本部門在職人員逐年晉升,從而增加了工資、保險、工會經費、住房公積金及公用經費等各項在職人員經費。  

          (二)財政撥款收入情況  

          2025年部門財政撥款收入3138134.72,其中本年收入3138134.72,上年結轉收入0.00。本年收入中,一般公共預算財政撥款3138134.72,政府性基金預算財政撥款0.00,國有資本經營收益財政撥款0.00  

          與上年對比增加758634.72元,增長31.88%,主要原因一是本部門新調入4名事業人員,二是本部門在職人員逐年晉升,從而增加了工資、保險、工會經費、住房公積金及公用經費等各項在職人員經費。  

          四、預算單位支出情況  

          2025年部門預算總支出3138134.72。財政撥款安排支出3138134.72,其中:基本支出2138134.72,與上年對比增加258635.69元,增長13.76%,主要原因一是本部門新調入4名事業人員,二是本部門在職人員逐年晉升,從而增加了工資、保險、工會經費、住房公積金及公用經費等各項在職人員經費;項目支出1000000.00,與上年對比增加500000.00,增長100%主要原因本部門因縣委、縣政府招商引資工作需要,在原有招商引資補助專項經費的基礎上增加500000.00元資金預算,故項目支出較上年增  

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

          2011301 一般公共服務支出-商貿事務-行政運行1433490.64元,主要用于單位職工的工資福利支出及公用經費支出。  

          2011399 一般公共服務支出-商貿事務-其他商貿事務支出1000000.00,主要用于單位招商引資工作經費支出。  

          2080501 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休258880.20元,主要用于單位退休人員統籌外退休費。  

          2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出177552.96元,主要用于單位職工養老保險繳費。  

          2080801 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤21672.00元,主要用于單位遺屬生活補助。  

          2101101 衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療40521.27元,主要用于單位職工基本醫療保險繳費和工傷保險繳費。  

          2101102 衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療20487.38元,主要用于單位職工基本醫療保險繳費和工傷保險繳費。  

          2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助49822.35元,主要用于單位職工公務員醫療補助繳費。  

          2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出4480.00,主要用于單位在職和退休職工大病醫療繳費。  

          2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金131227.92元,主要用于單位職工住房公積金繳費。  

          )財政專戶管理資金支出情況  

          本部門2025無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。  

          五、對下專項轉移支付情況  

          (一)與中央配套事項  

          本部門無與中央配套事項資金預算  

          (二)按既定政策標準測算補助事項  

          本部門無按既定政策標準測算補助事項  

          (三)經濟社會事業發展事項  

          本部門無經濟社會事業發展事項  

          六、政府采購預算情況  

          根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00,其中:政府采購貨物預算0.00、政府采購服務預算0.00、政府采購工程預算0.00  

          七、部門三公經費增減變化情況及原因說明  

          武定縣投資促進局2025年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計164100.00,較上年減少176200.00下降51.78%,具體變動情況如下:  

          (一)因公出國(境)費  

          武定縣投資促進局2025年因公出國(境)費預算為0.00,較上年增加0.00,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。  

          因公出國(境)費較上年無增減變化,主要原因為本部門歷年來均無因公出國(境)經費。  

          (二)公務接待費  

          武定縣投資促進局2025年公務接待費預算為144100.00,較上年增加73800.00增長104.98%,國內公務接待批次為120次,共計接待1320人次。  

          公務接待費增加的原因是本部門縣委、縣政府招商引資工作需要,在公務接待費的基礎上增加73800.00資金預算,用于縣委、縣政府招商引資接待工作,故公務接待費支出較上年增長  

          (三)公務用車購置及運行維護費  

          武定縣投資促進局2025年公務用車購置及運行維護費為20000.00,較上年減少250000.00下降92.59%。其中:公務用車購置費0.00,較上年減少250000.00,下降100%,公務用車購置費減少的原因是本部門2024年新購置公務用車一輛,2025無公務用車購置預算;公務用車運行維護費20000.00,較上年增加0.00,增長0%,公務用車運行維護費無增減變動的原因是我單位加強財務管理,認真貫徹落實厲行節約,樹立過緊日子的思想,維持上年公務用車運行維護費開支,故公務用車運行維護費較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1  

          公務用車購置及運行維護費減少的原因是本部門2024年新購置公務用車一輛,2025無公務用車購置預算,二是我單位加強財務管理,認真貫徹落實厲行節約,樹立過緊日子的思想,維持上年公務用車運行維護費開支,故公務用車運行維護費較上年無增減變化。  

          八、重點項目預算績效目標情況  

          2025年度,本部門不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。  

          九、其他公開信息  

          (一)專業名詞解釋  

          1.基本支出:基本支出是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。  

          2.項目支出:項目支出是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。  

          3.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

          4.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。  

          5.機關運行經費:指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

          (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明  

          武定縣投資促進局2025年機關運行經費安排638829.72元,與上年對比增加424329.72元,增長197.82%增加主要原因一是本部門新調入4名事業人員二是本部門在職人員逐年晉升,從而增加了工資、保險、工會經費、住房公積金及公用經費等各項在職人員經費。其中:辦公費157786.00水費300.00,電費2000.00,郵電費10000.00,差旅費161400.00元,會議費15000.00元,公務接待費144100.00,勞務費27000.00,委托業務費20000.00元,工會經費17943.72,公務用車運行維護費20000.00其他交通費用63300.00

          (三)國有資產占有使用情況  

          截至20241231日,武定縣投資促進局資產總額454193.71,其中流動資產146878.75,固定資產307314.96,對外投資及有價證券0.00,在建工程0.00,無形資產0.00,其他資產0.00。與上年相比,本年資產總額增加92390.03,其中固定資產增加182247。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00;處置車輛0輛,賬面原值0.00;報廢報損資產0項,賬面原值0.00,實現資產處置收入0.00;資產使用收入0.00,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00鑒于截至20241231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為20251月資產月報數。  

          )政府購買服務預算情況  

          2025年度本部門無政府購買服務預算安排。


           

          武定縣投資促進局2025預算重點領域財政項目文本公開  

            

          本部門2025無重點領域財政項目預算。  

          一、項目名稱  

           

          二、立項依據  

           

          三、項目實施單位  

           

          四、項目基本概況  

           

          五、項目實施內容  

           

          六、資金安排情況  

           

          七、項目實施計劃  

           

          八、項目實施成效  

           


           

          附:武定縣投資促進局2025部門預算表  

            

            

                        武定縣投資促進局          

          2025325日          

          監督索引號53232903300200111  


          附件【武定縣投資促進局 附件2:2025年部門預算公開表20250311031601842.xls
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