監(jiān)督索引號53232900120301000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、部門基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)主要職能
中共武定縣委組織部是縣委主管全縣黨建、干部、人才和老干部工作的重要職能部門,主要職責(zé)是扎實(shí)推進(jìn)全縣各領(lǐng)域基層黨建工作,規(guī)范干部選拔任用,加大干部教育培訓(xùn),強(qiáng)化干部監(jiān)督管理,不斷夯實(shí)人才工作基礎(chǔ)、加強(qiáng)人才素質(zhì)培訓(xùn),指導(dǎo)老干部隊(duì)伍建設(shè)和老干部思想政治工作等。
1.組織、指導(dǎo)全縣各級黨組織認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線,堅(jiān)持組織路線為政治路線服務(wù)。
2.統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣農(nóng)村、機(jī)關(guān)、國企、城市、事業(yè)單位、學(xué)校、社區(qū)、非公經(jīng)濟(jì)組織和社會組織等各級各類黨組織建設(shè);協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員發(fā)展、教育、管理、監(jiān)督工作;組織新時(shí)期組織工作研究。
3.提出鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣級各部門、企事業(yè)單位以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部任免的意見和建議;承辦縣委管理干部職務(wù)任免、調(diào)配、交流、安置、工資、待遇和離退休工作;配合上級有關(guān)部門做好中央、省、州駐武單位的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考察工作,并對其領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、任免提出意見和建議。
4.研究制定全縣干部隊(duì)伍建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的政策、措施;組織落實(shí)培養(yǎng)和選拔優(yōu)秀年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部和非黨員干部;統(tǒng)籌使用各年齡段干部。
5.研究、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革,制定或擬訂組織、干部、人事、老干部工作的重要政策和制度。
6.統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù),研究擬訂全縣公務(wù)員管理配套政策和地方性政策法規(guī)草案并組織實(shí)施,指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理,負(fù)責(zé)公務(wù)員對外合作交流、申訴控告等。
7.主管干部教育工作。制定全縣干部教育規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策規(guī)定;組織縣管干部和組織系統(tǒng)以及有關(guān)黨政干部進(jìn)行培訓(xùn),負(fù)責(zé)干部調(diào)訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣級各部門單位的干部教育工作;指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和有關(guān)單位加強(qiáng)干部培訓(xùn)基地建設(shè);研究、探索新時(shí)代干部教育培訓(xùn)的制度、措施。
8.負(fù)責(zé)全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查。
9.負(fù)責(zé)組織工作、干部工作、人才工作、老干部工作的調(diào)研指導(dǎo)、監(jiān)督檢查及有關(guān)綜合協(xié)調(diào)工作,及時(shí)向縣委和州委組織部反映情況,提出建議;負(fù)責(zé)干部審查、歷史遺留問題的審核處理工作,管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。
10.負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員、事業(yè)單位科級領(lǐng)導(dǎo)、黨群部門工勤人員、離(退)休干部人事檔案管理工作。
11.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè),歸口指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作,指導(dǎo)聯(lián)系縣級機(jī)關(guān)黨建工作;做好縣直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理等工作。
12.督促檢查和指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》及省、州實(shí)施意見、辦法的情況;督促指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆;審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示;審批縣直機(jī)關(guān)黨組織書記、副書記的任免。
13.遵循為黨和人民事業(yè)增添正能量的價(jià)值取向,負(fù)責(zé)全縣老干部工作的宏觀管理、指導(dǎo)督促;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣各單位老干部工作部門貫徹老干部工作的各項(xiàng)方針、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落實(shí);負(fù)責(zé)全縣老干部工作目標(biāo)管理責(zé)任制的落實(shí)。
14.指導(dǎo)和抓好老干部精準(zhǔn)化服務(wù)保障工作,積極協(xié)調(diào)和配合有關(guān)部門落實(shí)政策、保障老有所養(yǎng)、老有所醫(yī);健全特困老干部和遺屬幫扶機(jī)制;對全縣老干部的喪事和善后工作進(jìn)行政策指導(dǎo),并按規(guī)定參與重要喪事活動。
15.指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制工作,歸口管理縣委編辦。
16.完成州委組織部、州委州直機(jī)關(guān)工委、州委老干部局和縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、組織股、干部股、干部監(jiān)督股、干部教育股、公務(wù)員管理股、人才工作股、黨員教育股、縣委縣直機(jī)關(guān)工委辦公室、離退休干部工作辦公室、黨建引領(lǐng)基層治理辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部2024年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:
1.中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部
納入中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部2024年末實(shí)有人員編制28人。其中:行政編制23人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員23人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人(離休0人,退休12人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。
三、重點(diǎn)工作概述
(一)2024年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2024年,縣委組織部圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、二十屆三中全會精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全州組織部長會議精神和省委組織部、州委組織部工作會議精神,聚焦主責(zé)主業(yè),服務(wù)中心大局,在理論武裝、強(qiáng)基固本、選賢任能、育才聚才等方面持續(xù)用力,為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化武定實(shí)踐提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。以夯基固本為著力點(diǎn),各領(lǐng)域黨建提質(zhì)增效。一是壓責(zé)任、建機(jī)制,靶向發(fā)力強(qiáng)推進(jìn)。二是建組織、強(qiáng)隊(duì)伍,凝心聚力筑根基。三是強(qiáng)引領(lǐng)、激活力,賦能提質(zhì)促發(fā)展。以加強(qiáng)黨員教育培訓(xùn)為出發(fā)點(diǎn),黨員隊(duì)伍建設(shè)抓實(shí)抓牢。一是緊盯黨性教育,提升理論武裝“深度”。二是緊盯頭雁培養(yǎng),提升能力本領(lǐng)“廣度”。三是緊盯體系建設(shè),提升培訓(xùn)保障“力度”。以擔(dān)當(dāng)作為為切入點(diǎn),干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。一是樹牢導(dǎo)向“選”賢能。二是著眼長遠(yuǎn)“育”青苗。三是激勵擔(dān)當(dāng)“提”士氣。四是嚴(yán)督實(shí)管“強(qiáng)”作風(fēng)。以人才培養(yǎng)為突破點(diǎn),縣域人才環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。一是積極拓寬引才“新路徑”。二是點(diǎn)燃人才培養(yǎng)“新引擎”。三是激發(fā)“組團(tuán)式”幫扶新動能。健全落實(shí)離退休干部工作各項(xiàng)制度,著力推動離退休干部工作高質(zhì)量發(fā)展。始終以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)老干部工作,切實(shí)做好45個(gè)離退休干部黨組織機(jī)構(gòu)落實(shí)、組織健全等工作,及時(shí)對全縣離退休干部“三簿五冊”、信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行更新。
第二部分 2024年度部門決算表
本部門2024年度無政府性基金財(cái)政撥款收入,《政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部2024年度收入合計(jì)6,939,945.75元。其中:財(cái)政撥款收入5,859,945.75元,占總收入的84.44%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入1,080,000.00元,占總收入的15.56%。
項(xiàng)目 | 收入(萬元) | ||||
小計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 其他收入 | 財(cái)政撥款收入占比 | 其他收入占比 | |
2023年 | 764.97 | 692.97 | 72 | 90.59% | 9.41% |
2024年 | 693.70 | 585.70 | 108 | 84.44% | 15.56% |
與上年相比,收入合計(jì)減少709,788.35元,下降9.28%。其中:財(cái)政撥款收入減少1,069,788.35元,下降15.44%;上級補(bǔ)助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加360,000.00元,增長50.00%。2024年收入較上年減少709,788.35元,減幅9.28%,原因是2023年有黨群服務(wù)中心建設(shè)和老年大學(xué)配套建設(shè)資金,2024年沒有相關(guān)資金。其他收入增加,財(cái)政撥款收入較上年減少,預(yù)算的特定目標(biāo)類項(xiàng)目資金減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部2024年度支出合計(jì)6,391,223.75元。其中:基本支出4,931,694.66元,占總支出的77.16%;項(xiàng)目支出1,459,529.09元,占總支出的22.84%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。
項(xiàng)目 | 支出(萬元) | ||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 基本支出占比 | 項(xiàng)目支出占比 | |
2023年 | 781.57 | 545.41 | 236.16 | 69.79% | 30.21% |
2024年 | 639.12 | 493.17 | 145.92 | 77.16% | 22.84% |
與上年相比,支出合計(jì)減少1,424,522.45元,下降18.23%。其中:基本支出減少522,462.46元,下降9.58%;項(xiàng)目支出減少902,059.99元,下降38.20%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長0.00%。支出較上年減少1,424,522.45元,減幅18.23%,基本支出有所減少,原因是2024年有領(lǐng)導(dǎo)崗位調(diào)出。項(xiàng)目支出較上年減少,原因是2023年有黨群服務(wù)中心建設(shè)和老年大學(xué)配套建設(shè)資金,2024年沒有相關(guān)資金。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,931,694.66元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,392,699.17元,占基本支出的89.07%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)538,995.49元,占基本支出的10.93%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,459,529.09元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。武財(cái)預(yù)〔2,020〕256號智慧黨建專項(xiàng)資金1,340.73元;武財(cái)行〔2,020〕133號“兩新”組織153專項(xiàng)資金10,044.57元;武財(cái)行〔2,024〕15號2023年選調(diào)生到村任職中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)75,380.00元;武財(cái)行〔2,024〕16號農(nóng)村困難黨員慰問專項(xiàng)資金50,000.00元;武財(cái)行〔2,024〕16號老干部工作專項(xiàng)資金40,000.00元;武財(cái)行〔2,024〕16號人才工作專項(xiàng)資金23,002.00元;武財(cái)行〔2,024〕16號招商團(tuán)招商引資專項(xiàng)資金14,961.00元;武財(cái)行〔2,024〕16號干部教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)130,838.50元;武財(cái)行〔2,024〕27號老干部工作專項(xiàng)資金159,489.33元;武財(cái)行〔2,024〕27號干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)資金112,175.00元;武財(cái)行〔2,024〕30號基層黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)12,755.85元;武財(cái)行〔2,024〕30號調(diào)整2022年黨建工作(黨建“一帶五區(qū)”建設(shè))項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)75,000.00;武財(cái)預(yù)〔2,024〕54號組織工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49,715.46元;武財(cái)預(yù)〔2,024〕106號內(nèi)部建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3,000.00元;武財(cái)預(yù)〔2,024〕128號武定縣2024年穩(wěn)增長促發(fā)展季度擂臺賽二季度獎勵資金20,000.00元;武財(cái)預(yù)〔2,024〕165號武定縣2024年穩(wěn)增長促發(fā)展季度擂臺賽三季度獎勵資金10,000.00元;武財(cái)預(yù)〔2,024〕171號組織工作資金50,000.00元武財(cái)行〔2,024〕30號基層黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)64,439.99元;武財(cái)行〔2,024〕20號2024年度下派選調(diào)生到村工作中央財(cái)政補(bǔ)助資金56,309.00元;武財(cái)行〔2,024〕102號2024年選調(diào)生到村任職中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12,000.00元;武定縣財(cái)政局扶貧資金專戶匯入招商銀行專項(xiàng)扶貧資金483,017.27元;武財(cái)農(nóng)〔2,023〕82號撥付武定縣招銀鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層干部培訓(xùn)項(xiàng)目資金3,441.39元;武財(cái)農(nóng)〔2,020〕31號貧困縣駐村扶貧工隊(duì)長和副總隊(duì)長工作經(jīng)費(fèi)2,619.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,875,809.66元,占本年支出合計(jì)的91.94%。與上年相比減少1,094,469.42元,下降15.70%,完成年初預(yù)算的96.08%。項(xiàng)目支出較上年減少,預(yù)算項(xiàng)目收入減少,因此項(xiàng)目支出也相應(yīng)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出4,563,924.30元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.67%,完成年初預(yù)算的96.49%,主要用于組織事務(wù)支出。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出734,917.41元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.51%,完成年初預(yù)算的97.69%,主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出259,696.95元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%,完成年初預(yù)算的89.93%,主要用于單位基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
12.農(nóng)林水(類)支出2,619.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%,年初無此項(xiàng)預(yù)算,主要用于其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
19.住房保障(類)支出314,652.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.36%,完成年初預(yù)算的91.42%,主要用于支持各類保障性住房建設(shè)、維護(hù)及管理。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68,900.00元,決算為67,544.00元,完成年初預(yù)算的98.03%;支出決算較上年減少1,212.13元,下降1.76%。因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元,決算為39,518.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的58.51%,完成年初預(yù)算的98.80%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為28,900.00元,決算為28,026.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的41.49%,完成年初預(yù)算的96.98%。因公出國(境)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少345.13元,下降0.87%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少867.00元,下降3.00%;具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算28,026.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年減少867.00元,下降3.00%(;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68,900.00元,支出決算為67,544.00元,完成年初預(yù)算的98.03%,支出決算較上年減少1,212.13元,下降1.76%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元,決算為39,518.00元,完成年初預(yù)算的98.80%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為28,900.00元,決算為28,026.00元,完成年初預(yù)算的96.98%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,厲行節(jié)約,公務(wù)接待控制,相對減少公務(wù)接待。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少345.13元,下降0.87%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少867.00元,下降3.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算28,026.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,厲行節(jié)約,公務(wù)接待控制,相對減少公務(wù)接待。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況:
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待180批次(其中:外事接待0批次),接待人次630人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各級調(diào)研、督查、指導(dǎo)、檢查工作等正常接待發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說明的事項(xiàng)
不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出538,995.49元,比上年增加3,564.82元,增長0.67%,主要原因是開展中央八項(xiàng)規(guī)定黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育,增加了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中共武定縣委組織部機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末,中國共產(chǎn)黨武定縣委員會組織部資產(chǎn)總額2,363,924.76元,其中,流動資產(chǎn)1,705,308.88元,固定資產(chǎn)658,615.88元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加341,516.69元,其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2024年度,單位政府采購支出總額28,180.06元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出28,180.06元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
部門整體支出績效自評情況詳見附表。
(二)部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評表詳見附表
(三)項(xiàng)目支出績效自評表
項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他需要說明的重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53232900120301111
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