監(jiān)督索引號(hào)53232900336200701000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)療工作;協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生,飲用水衛(wèi)生,公共場(chǎng)所衛(wèi)生,職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù),開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護(hù)理。
3.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度,實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制,實(shí)施基本藥物零差率銷(xiāo)售。
4.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
5.提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),包括建立居民健康檔案,健康教育,預(yù)防接種,傳染病防治,高血壓糖尿病等慢性病管理,重性精神病管理,兒童保健,孕產(chǎn)婦保健,老年人保健。協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室工作人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。
6.完成衛(wèi)生部門(mén)交辦的其他管理職能。
二、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:臨床綜合科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、放射科、B超室、藥劑科、公共衛(wèi)生科、辦公室、財(cái)務(wù)科。
我單位為基層預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院作為一級(jí)預(yù)算單位納入武定縣2024年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。納入武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院2024年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。即:武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院。
納入武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院2024年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
(三)單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員18人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的:公務(wù)員0人,參照公務(wù)員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員18人,機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛,超編1輛。具體原因?yàn)槲涠h公車(chē)管理辦原核定給我單位1個(gè)車(chē)輛編制,但我單位承擔(dān)著全鄉(xiāng)的醫(yī)療衛(wèi)生健康工作,原有救護(hù)車(chē)使用年限較長(zhǎng),已不能滿(mǎn)足工作需要,經(jīng)公務(wù)用車(chē)領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室批準(zhǔn),允許新增1輛救護(hù)車(chē),用于危急病人搶救等工作。
三、重點(diǎn)工作概述
一是積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力,有效提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量,規(guī)范醫(yī)療行為,構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,提高和保障當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷木歪t(yī)需求和健康水平。二是完善以縣級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為龍頭,鄉(xiāng)衛(wèi)生院為主體,村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的三級(jí)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò),全力推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理。三是嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度,藥品零差率制度,藥品集中平臺(tái)采購(gòu)制度,切實(shí)做到減輕患者的就醫(yī)負(fù)擔(dān)。四是促進(jìn)各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生工作有序開(kāi)展,有效地開(kāi)展好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,建立居民健康檔案,開(kāi)展健康教育活動(dòng),加強(qiáng)慢性病管理。
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
本單位2024年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入,《政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院2024年度收入合計(jì)7,195,386.02元。其中:財(cái)政撥款收入4,753,208.48元,占總收入的66.06%;無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入;事業(yè)收入2,442,168.78元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的33.94%;無(wú)經(jīng)營(yíng)收入;無(wú)附屬單位上繳收入;其他收入8.76元,占總收入的0.00%。
與上年相比,收入合計(jì)增加1,822,378.11元,增長(zhǎng)33.92%。其中:財(cái)政撥款收入增加977,986.41元,增長(zhǎng)25.91%;事業(yè)收入增加940,923.09元,增長(zhǎng)62.68%;其他收入減少96,531.39元,下降99.99%。收入增加的主要原因是財(cái)政撥款收入中增加了醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目資金,醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加,其他收入減少的主要原因是2023年我單位收到縣衛(wèi)健局撥入防艾和家簽資金,縣疾控?fù)苋虢】邓仞B(yǎng)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)和免疫規(guī)劃冷鏈能力建設(shè)資金,鄉(xiāng)財(cái)政所撥入創(chuàng)等經(jīng)費(fèi),而2024年無(wú)此資金故而其他收入大幅度下降。
二、支出決算情況說(shuō)明
武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院2024年度支出合計(jì)7,017,290.13元。其中:基本支出4,521,270.24元,占總支出的64.43%;項(xiàng)目支出2,496,019.89元,占總支出的35.57%;無(wú)上繳上級(jí)支出;無(wú)經(jīng)營(yíng)支出;無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
與上年相比,支出合計(jì)增加1,456,183.27元,增長(zhǎng)26.19%。其中:基本支出增加975,260.42元,增長(zhǎng)27.50%;項(xiàng)目支出增加480,922.85元,增長(zhǎng)23.87%。支出增加主要原因是人員變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)支出增加,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)支出增加,醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目支出增加。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,521,270.24元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,404,057.99元,占基本支出的53.17%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,117,212.25元,占基本支出的46.83%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,496,019.89元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。
1.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,198,388.00元,主要用于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。
2.招銀救護(hù)車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,506.00元,主要用于支付救護(hù)車(chē)質(zhì)保金。
3.國(guó)家基本藥物補(bǔ)助制度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)246,650元,主要用于支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。
4.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31,078元,主要用于開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
5.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)544,300元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)。
6.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)149,437.09元,主要用于有效控制艾滋病疫情,消除麻風(fēng)病,遏制丙肝工作。
7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)170,460.8元,主要用于衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和人才培養(yǎng)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150,000元,主要用于實(shí)施衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化慢性病診療專(zhuān)科提質(zhì)建設(shè)。
9.醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,200元,主要用于承擔(dān)疫情防控一線(xiàn)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,753,208.48元,占本年支出合計(jì)的67.74%。與上年相比增加858,202.69元,增長(zhǎng)22.03%,完成年初預(yù)算的192.15%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類(lèi)科目情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
2.外交(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
5.教育(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出318,547.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.70%,完成年初預(yù)算的98.32%。主要用于主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出;造成預(yù)決算差異的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出年初預(yù)算247,127.04元,實(shí)際繳納243,441.28元,年初預(yù)算與實(shí)際繳納有差異,導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際支出小于年初預(yù)算數(shù)。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出4,291,787.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.29%,完成年初預(yù)算的213.94%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;造成預(yù)決算差異的主要原因是年初預(yù)算未做財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算,導(dǎo)致實(shí)際支出較年初預(yù)算增加。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
19.住房保障(類(lèi))支出142,873.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.01%,完成年初預(yù)算的99.40%。主要用于住房公積金支出;造成預(yù)決算差異的主要原因是住房公積金支出年初預(yù)算143,729.28元,實(shí)際繳納142,873元,年初預(yù)算與實(shí)際繳納有差異,導(dǎo)致住房公積金實(shí)際支出小于年初預(yù)算數(shù)。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
23.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元,決算為20,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%;支出決算較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元,決算為20,000.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元,支出決算為20,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%,支出決算較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元,決算為20,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年一致。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況:
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于救護(hù)車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說(shuō)明的事項(xiàng)
不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,比上年增加0.00元,我單位為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2024年末,武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,085,795.22元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3,433,002.88元,固定資產(chǎn)3,652,792.34元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加664,131.3元,其中固定資產(chǎn)增加1,436,145.6元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度,單位政府采購(gòu)支出總額26,400.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6,400.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出20,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額26,400.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額26,400.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53232900336200701111
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