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          索  引  號:11532329015178442p/2025-00357 公文范圍:公開 發(fā)布機構(gòu):武定縣政府辦 失效日期: 發(fā)文字號: 主  題  詞: 標(biāo)      題:武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算 發(fā)布日期:2025年10月24日

          武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算

          監(jiān)督索引號53232900336200801000

          目錄


          第一部分  單位概況

          一、主要職責(zé)

          二、基本情況

          三、重點工作概述

          第二部分  2024年度部門決算表

          一、收入支出決算表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

          十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

          第三部分 2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

          一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

          二、國有資產(chǎn)占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、單位績效自評情況

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關(guān)口徑說明

          第五部分  名詞解釋



          第一部分  單位概況

          一、主要職責(zé)

          武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級事業(yè)單位,是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的非營利性公立醫(yī)療機構(gòu),主要為人民群眾提供醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院始終堅持以病人為中心,弘揚“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻、大愛無疆”精神,奉行“敬佑生命、誠信為民”的服務(wù)宗旨,以科學(xué)管理促創(chuàng)新,以醫(yī)療技術(shù)促發(fā)展,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏聲譽,努力創(chuàng)建“職工安心、患者放心、社會滿意”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,為人民群眾身心健康保駕護航。

          二、基本情況

          (一)機構(gòu)設(shè)置情況

          我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:臨床綜合科、中醫(yī)科、檢驗科、公共衛(wèi)生科、財務(wù)后勤科、綜合辦公室、醫(yī)學(xué)影像科。

          我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

          (二)決算單位構(gòu)成

          武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為一級預(yù)算單位納入武定縣2024年度部門決算編報范圍。納入武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。即:武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

          納入武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

          (三)單位人員和車輛的編制及實有情況

          我單位2024年末編制內(nèi)實有人員16人。包括財政撥款開支經(jīng)費的:公務(wù)員0人,參照公務(wù)員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員16人,機關(guān)和事業(yè)工人0人;經(jīng)費自理人員0人。

          我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人;經(jīng)費自理人員0人。

          年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。年末遺屬2人。

          車輛編制1輛,在編實有車輛2輛。超編原因是武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制,但我單位承擔(dān)著全鎮(zhèn)的醫(yī)療衛(wèi)生健康工作,原有救護車使用年限較長,已不能滿足工作需要,經(jīng)公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室批準(zhǔn),允許新增1輛救護車,用于危急病人搶救等工作。

          三、重點工作概述

          2024年度,衛(wèi)生院重點承擔(dān)著基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù),包括婦幼衛(wèi)生保健、疾病預(yù)防控制、計劃免疫等工作,隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高,基本藥物制度的實施和居民醫(yī)保的深化開展,群眾就醫(yī)的需求在不斷增加。我院堅持“全心全意為人民服務(wù)”的宗旨,不斷提升衛(wèi)生院服務(wù)能力,致力于為群眾提供溫馨舒適、安全有效、質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),為群眾解決看病難、看病貴的困難問題。

          衛(wèi)生院全面促進醫(yī)保政策的實施,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保各項制度,大力宣傳醫(yī)保政策,優(yōu)化報銷流程,嚴(yán)格把控患者的住院標(biāo)準(zhǔn),進一步降低藥占比、耗材比,控制病人總費用的增加,嚴(yán)格執(zhí)行健康扶貧醫(yī)保傾斜政策,全面保障群眾利益。

          衛(wèi)生院緊緊圍繞安全生產(chǎn)工作中心任務(wù),積極貫徹“預(yù)防為主、保障安全、綜合治理、確保安全”的十六字方針,以服務(wù)臨床一線為宗旨,加強領(lǐng)導(dǎo),完善制度,強化管理,認(rèn)真做好醫(yī)院安全生產(chǎn)、醫(yī)療安全、消防安全工作,積極消除事故隱患。全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故,有效提高了我院的安全保障水平。


          第二部分  2024年度部門決算表

          (詳見附件)

          武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年沒有政府性基金預(yù)算收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。


          第三部分 2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度收入合計5,059,912.61元。其中:財政撥款收入3,310,592.17元,占總收入的65.43%;無上級補助收入;事業(yè)收入1,749,312.29元(含教育收費0.00元),占總收入的34.57%;無經(jīng)營收入,無附屬單位上繳收入;其他收入8.15元,占總收入的0.00%。

          與上年相比,收入合計減少550,087.66元,下降9.81%。其中:財政撥款收入減少317,442.04元,下降8.75%;事業(yè)收入減少205,142.77元,下降10.50%;其他收入減少27,502.85元,下降99.97%,收入減少主要原因是在職人員調(diào)動1人,本年沒有醫(yī)療能力提升資金項目資金,導(dǎo)致財政撥款收入較上年減少;事業(yè)收入減少的主要原因是本年轄區(qū)內(nèi)人口外流,就診人次減少,醫(yī)療收入下降;其他收入減少的主要原因是2023年收到武定縣衛(wèi)生健康局撥付的家庭醫(yī)生簽約資金、艾滋病防治資金,武定縣疾病預(yù)防控制中心撥付的免疫規(guī)劃冷鏈資金列入其他收入,而本年沒有這些資金,所以其他收入大幅減少。

          二、支出決算情況說明

          武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度支出合計4,922,317.56元。其中:基本支出3,749,469.65元,占總支出的76.17%;項目支出1,172,847.91元,占總支出的23.83%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。

          與上年相比,支出合計減少1,088,428.88元,下降18.11%。其中:基本支出減少791,240.01元,下降17.43%;項目支出減少297,188.87元,下降20.22%;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補助支出,支出減少的主要原因是在職人員調(diào)動1人,人員經(jīng)費支出減少;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出減少,本年無醫(yī)療能力提升服務(wù)能力等項目資金預(yù)算,所以項目支出減少。

          (一)基本支出情況

          2024年度用于保障武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,749,469.65元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,343,664.78元,占基本支出的62.51%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,405,804.87元,占基本支出的37.49%。

          (二)項目支出情況

          2024年度用于保障武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,172,847.91元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。

          1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費569,000.00元,主要用于單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作開展支出及村級撥付。

          2.國家基本藥物制度項目經(jīng)費195,300.00元,主要用于單位國家基本藥物工作開展支出。

          3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項目經(jīng)費87,402.91元,主要用于心腦血管疾病高危篩查、艾滋病防治工作開展、疫情防控期間人員生活補助支出。

          4.家庭醫(yī)生簽約項目經(jīng)費29,145.00元,主要用于單位家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作開展支出。

          5.招銀衛(wèi)生室項目經(jīng)費292,000.00元,主要用于招銀智慧衛(wèi)生室設(shè)備采購、維修升級改造支出。

          三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

          武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,310,592.17元,占本年支出合計的67.26%。與上年相比減少317,442.04元,下降8.75%,完成年初預(yù)算的126.47%。

          (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況  1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,,年初無此項預(yù)算。

          6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          8.社會保障和就業(yè)(類)支出321,072.92元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.70%,完成年初預(yù)算的95.28%。主要用于繳納政策規(guī)定的職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險和退休人員統(tǒng)籌外工資支出,造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年單位人員外調(diào)1人致使社會保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算減少。

          9.衛(wèi)生健康(類)支出2,848,062.25元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.03%,完成年初預(yù)算的133.60%。主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出218,721.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,837,978.19元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)569,000.00元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)80,815.91元,事業(yè)單位醫(yī)療補助141,247.15元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出300.00元;造成預(yù)決算差異的主要原因是年初預(yù)算未做項目支出預(yù)算,由主管部門統(tǒng)一預(yù)算,事業(yè)收入年初預(yù)算不夠,后期追加預(yù)算。

          10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          19.住房保障(類)支出141,457.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.27%,完成年初預(yù)算的95.03%,主要用于在職人員住房公積金繳納支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年單位人員外調(diào)2人致使住房保障支出較年初預(yù)算減少。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

          四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          (一)總體情況

          2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元,決算為20,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。

          因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20,000.00元,決算為20,000.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

          因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元;公務(wù)接待費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。

          (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元,支出決算為20,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%,支出決算較上年增加0.00元,與上年支出決算一致。

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20,000.00元,決算為20,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元;公務(wù)接待費支出決算增加0.00元,上年無此項支出,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出。

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況:

          1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.購置車輛0輛。單位2024年無購置車輛預(yù)算。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于開展衛(wèi)生健康相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

          3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

          (三)需要說明的事項

          不存在需要說明的事項。

          第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

          一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

          武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元,比上年增加0.00元,增長0.00%,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

          二、國有資產(chǎn)占用情況

          2024年末,武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額5,392,185.39元,其中,流動資產(chǎn)2,204,541.78元,固定資產(chǎn)3,187,643.61元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加7,541.13元,其中固定資產(chǎn)增加61,690.37元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0.00項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

          (國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

          三、政府采購支出情況

          2024年度,單位政府采購支出總額26,000.00元,其中:政府采購貨物支出6,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出20,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

          四、單位績效自評情況

          單位績效自評情況詳見附表。

          五、其他重要事項情況說明

          本單位無其他需要說明的重要事項。

          六、相關(guān)口徑說明

          (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

          (二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

          (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

          (四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

          第五部分  名詞解釋

          一、部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

          二、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

          三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

          四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

          六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

          七、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          八、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

          監(jiān)督索引號53232900336200801111



          附件【武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門決算公開表20251021052246321.xlsx
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