武定縣2018年“三公”經費預算情況說明
武定縣2018部門預算編制工作遵循綜合預算、優先保障、定員定額、統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則,以建立全面規范、公開透明的預算管理制度為目標,大力推進預算公開。嚴格控制一般性支出,從嚴控制“三公”經費支出,降低行政運行成本。優化支出結構,突出“保工資、保運轉、保民生、促發展”,加強支出績效管理,提高財政資金使用效益,促進全縣經濟社會健康發展。
公用經費預算是根據不同標準分不同部門進行預算,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、公務用運行維護費等。各預算單位根據本單位實際工作情況來安排“三公”經費預算。
“三公”經費預算財政撥款情況表 | ||||
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| 單位:萬元 |
項目 | 上年預算數 | 本年預算數 | 比上年增、減情況 | |
增、減金額 | 增、減幅度 | |||
合計 | 1495 | 1465 | 30 | 2.01% |
1.因公出國(境)費 |
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2.公務接待費 | 796 | 787 | 9 | 1.13% |
3.公務用車購置及運行費 | 699 | 678 | 21 | 3.00% |
其中:(1)公務用車購置費 |
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(2)公務用車運行費 | 699 | 678 | 21 | 3.00% |
2018全縣130個預算單位共預算“三公”經費1465萬元,與上年1495萬元相比減少30萬元,下降2.01%,其中:公務用車運行維護費678萬元、公務接待費787萬元。
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