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          首頁 >> 公開信息內容
          索  引  號:11532329015178442p-/2019-0215050 公文范圍:公開 發布機構:武定縣政府辦 失效日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣衛生和計劃生育局2018年部門預算公開情況說明 發布日期:2019年02月15日

          武定縣衛生和計劃生育局2018年部門預算公開情況說明

          第一部分部門預算公開情況說明

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          (二)機構設置情況

          (三)年度重點工作概述

          二、預算單位基本情況

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          (二)財政撥款收入情況

          四、預算單位支出情況

          (一)本級財力支出按功能科目分類情況

          (二)本級財力支出按經濟科目分類情況

          (三)“三公”經費預算情況說明

          五、專項轉移支付項目預算情況

          (一)專項轉移支付項目清單項目情況

          (二)與中央配套事項

          三)按既定政策標準測算補助事項

          六、政府采購預算情況

          七、基本支出預算變動的主要原因

          八、項目支出預算變動的主要原因

          九、其他公開信息

          (一)機關運行經費安排情況

          (二)國有資產占用情況

          (三)重點項目績效評價結果說明

          (四)專業名詞解釋

          第二部分 部門預算公開情況說明附件

          一、財政撥款收支總表

          二、一般公共預算支出表

          三、基本支出預算表

          四、一般公共預算“三公經費”支出表

          五、政府性基金預算支出表

          六、部門收支總表

          七、部門收入總表

          八、部門支出總表

          九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

          十、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

          十一、政府采購預算表

          十二、專項轉移支付項目預算表

          十三、項目支出績效目標表(縣本級)

          十四、專項轉移支付績效目標表

          十五、國有資本經營收入預算表

          十六、國有資本經營支出預算表

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          1.貫徹執行國家和省、州有關衛生計生、中醫藥工作發展的法律法規和方針政策,擬訂衛生和計劃生育以及促進中(彝)醫藥事業發展的規劃。協助推進醫藥衛生體制改革,統籌規劃衛生計生服務資源配置,指導區域衛生計生規劃的編制和實施。

          2.負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施組織實施,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

          3.貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,開展食品安全企業標準備案。

          4.組織擬訂并貫徹實施基層衛生計生服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導基層衛生計生服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

          5.負責全縣醫療機構和醫療服務全行業監督管理工作。貫徹執行醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準,會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準,貫徹執行衛生專業技術人員從業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

          6.負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,構建和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策建議。

          7.貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度,執行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省藥品增補目錄,組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

          8.負責綜合管理中醫(含中西醫、彝醫、民族醫,下同)中藥的醫療、教育、科研工作;負責中醫藥繼承與創新、中醫藥人才培養、中醫藥對外交流合作;促進中藥資源的保護開發與合理利用;規劃、指導中醫醫療楓林我布局和綜合改革。

          9.貫徹落實國家生育政策,組織實施促進人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,負責計劃生育相關數據采集和分析研究,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。監督實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

          10.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提高穩定低生育水平政策措施。

          11.組織落實流動人口衛生和計劃生育服務管理制度,推動建立流動人口衛生計生信息共享和公共服務工作機制。

          12.組織擬訂衛生計生人才發展規劃,指導衛生計生人才隊伍建設,加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,按照國家標準,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

          13.組織擬訂衛生計生科技發展規劃,組織實施衛生計生相關科研項目。組織實施繼續醫學教育和畢業后醫學教育工作。

          14.指導衛生計生工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查有關法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

          15.負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作,依法組織實施統計調查,參與全縣人口基礎信息庫建設。

          16.承擔武定縣愛國衛生運動委員會、武定縣防治艾滋病工作委員會、新型農村合作醫療工作領導小組辦公室的日常工作,負責本縣重大活動與重要會議的醫療保障工作。協調有關部門對艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發生和蔓延。

          17.承辦武定縣人民政府交辦的其他事項。

          行政審批項目,以武定縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

          (二)機構設置情況

          根據《武定縣人民政府辦公室關于印發武定縣衛生和計劃生育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(武政辦發〔2015〕59號)規定,武定縣衛生和計劃生育局內設辦公室、政策法規宣傳股、疾病預防控制股、醫政醫管股、基層衛生與婦幼保健股、中醫與科教股、流動人口服務管理與信息統計股、計劃生育基層指導和家庭發展股、防治艾滋病股、醫政股、規劃財務股、人事和老干部管理股共12個股所級內設機構和黨委辦公室、紀檢監察室。下屬15家醫療衛生單位,一級預算單位4家,分別是縣人民醫院、縣婦幼保健院、縣疾控中心、縣衛生監督所;二級預算單位11家,即11家鄉鎮衛生院。

          (三)年度重點工作概述

          1. 全科醫生特設崗位計劃試點工作

          依據:楚財社〔2017〕16號:歷年該項目州級財政配套資金下達文件要求,全科醫生特設崗位計劃試點工作按年人均6萬元的標準補助,其中:中央財政補助3萬元,省級財政補助1.5萬元,州縣級財政配套1.5元萬元(縣級應配套其中的55%,2017年武定縣有4人)。

          2. 基本公共衛生服務項目

          依據:楚財社〔2017〕71號文件:2017年起基本公共衛生服務經費補助標準提高為人均50元,中央、省、州、縣財政分別按80%、10%、4.5%、5.5%的比例補助。(50元/人×277247人×5.5%)

          3. 降低孕產婦死亡和消除新生兒破傷風項目

          依據:《楚雄州降低孕產婦死亡和消除新生兒破傷風項目承諾書》第5條:各項目縣要按州“降消”項目實施方案足額配套經費,確保項目工作的實施。武定縣每年應配套資金2.64萬元。

          4. 計劃生育系列保險

          依據:(1)“楚政辦通〔2012〕89號”文件“楚雄州開展計劃生育系列保險工作實施方案”第六條第三點指出:計劃生育系列保險縣市財政補助部分,由州、縣計生部門按照上年度有關數據進行測算,分別報同級財政納入年度計劃生育專項資金預算;(2)“楚財教〔2015〕51號文件指出:自2015年起,由州、縣財政和人壽保險公司全額為戶籍在我州的農村獨生子女戶和雙女絕育戶購買計劃生育家庭意外傷害保險,每年每戶每份州財政補助10元,縣市財政補助15元(上年補助5元),中國人壽保險公司補助5元。

          5.計劃生育家庭保健費

          依據:《云南省計劃生育條例》第二十四條“領取《獨生子女父母光榮證》的,從領證之月起到子女14周歲,每月領取不低于10元的獨生子女保健費”。省州據財力情況給予補助。

          6.獨生子女獎學金

          依據:根據《云南省獨生子女家庭獎勵規定》第四條:對符合本規定獎勵條件的農村人口夫妻及子女,給予“獎優免補”的獎勵;第十三條:縣級以上財政要將獎勵經費和工作經費列入財政預算。(小學每人每年160元;初中每人每年260元;高中、中專1000; 大學專科1200元;大學本科2000元)。

          7.計劃生育家庭一次性獎勵金

          依據:根據《云南省獨生子女家庭獎勵規定》第四條:對符合本規定獎勵條件的農村人口夫妻及子女,一次性獎給獨生子女父母資金1000元。第十三條:縣級以上財政要將獎勵經費和工作經費列入財政預算。

          8.失獨家庭一次性撫慰金

          依據: 根據“云南人口發[2013]26號”《 云南省人口計生委 云南省財政廳關于下發對失獨家庭發放一次性撫慰金提高特別扶助標準實施方案的通知》第二條第(四)款:資金來源省級財政承擔50%,州(市)、縣(市、區)財政承擔50%。

          9.獨生子女家庭特別扶助金

          依據:根據“云南人口發[2013]26號”《 云南省人口計生委 云南省財政廳關于下發對失獨家庭發放一次性撫慰金提高特別扶助標準實施方案的通知》:資金來源中央財政承擔80%,省、州(市)、縣(市、區)財政承擔20%。

          10.計劃生育生殖健康促進工程

          依據:“武政辦發[2013]11號”《武定縣人民政府辦公室關于印發武定縣開展云南省第四批免費孕前優生健康檢查項目實施方案的通知》第七條第(二)款:“國定對每對夫婦免費孕前優生健康檢查補助經費240元、宣傳培訓經費40元(經費由各級財政承擔)”(2017年州級下達指標為1550對)。

          11.計劃生育免費技術服務項目

          依據:楚雄州人口計生委、楚雄州財政局“楚人口發[2013]6號”轉發的《云南省計劃生育免費技術服務管理暫行辦法》第六條第(一)款:“計劃生育免費技術服務經費,主要由縣級財政承擔”。(1)計劃生育免費基本技術服務16萬元;(2)計劃生育手術并發癥治療和補助經費2萬元。

          12.計劃生育家庭參加城鄉居民基本醫療保險

          依據:楚雄州財政局、楚雄州衛計委“楚財社[2017]11號”轉發《云南省財政廳 云南省衛生和計劃生育委員會關于進一步完善計劃生育頭午機制的實施意見》:資助獨生子女家庭參加城鄉居民基本醫療保險補助資金由省級以下財政共同承擔,省級財政以當年參保費用為基數,參照對城鄉居民基本醫療保險負擔比例予以分類補助,省級承擔75%,2017年補助人數9430人,2018年210元/人,9430*210*25%*55%=272291元

          13.建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務個人繳費補助依據:武定縣人民政府辦公室文件武政發辦[2017]122號 關于印發武定縣健康扶貧 精準實施方案的通知:第12條,建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務個人需繳費12元由財政承擔,省財政對已脫貧的貧困人口補助40%,未脫貧的補助60%,省級補助外,州級補助45%,縣級承擔55%。2017年以前已脫貧39872人,縣級補助金額:39872*12*60%*55%=157893.12元,未脫貧65178人,縣級補助金額:65178*12*40%*55%=172069.92元

          二、預算單位基本情況

          (一)部門預算單位構成

          我部門編制2018年部門預算單位共12個。其中:財政全供給單位12個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;其他事業單位11個。分別是:

          1.武定縣衛生和計劃生育局

          2.武定縣獅山鎮衛生院

          3.武定縣高橋中心衛生院

          4.武定縣貓街鎮衛生院

          5.武定縣插甸鎮衛生院

          6.武定縣白路鎮衛生院

          7.武定縣環州鄉衛生院

          8.武定縣發窩中心衛生院

          9.武定縣東坡中心衛生院

          10.武定縣田心鄉衛生院

          11.武定縣萬德鎮衛生院

          12.武定縣己衣鎮衛生院

          (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

          1.在職人員情況。武定縣衛生和計劃生育局2018年預算在職人員編制315人,其中:行政編制 18人,事業編制297人。在職實有267人,其中: 財政全供養267人,財政部分供養0人,非財政供養0人。武定縣衛生和計劃生育局機關核定行政編制18名,其中行政人員編制14名,機關工勤人員編制4名;事業編制5名。2018年預算有在職實有人數31人,其中公務員22人,機關工勤6人,事業人員5人。11家鄉鎮衛生院在職人員編制數292人,全部為事業編制,2018年預算有在職實有人數236人

          2.離退休人員情況。2018年預算離退休人員113人,其中衛計局42人,鄉鎮衛生院合計71人,全部為退休人員。

          3.車輛編制情況。2018年預算編制車輛10輛,實有車輛10輛,其中,局機關1輛一般公務用車,高橋衛生院、貓街衛生院、插甸衛生院、白路衛生院、發窩衛生院、東坡衛生院、田心衛生院、萬德衛生院、己衣衛生院等9家鄉鎮衛生院各有1輛救護車。

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          2018年部門財務總收入 4202.28萬元,比2007年4108.35萬元增加93.93萬元,增加的原因是基本公共衛生服務人均費用提高到50元/人,新增建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費的預算。其中:一般公共預算4202.28萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

          (二)財政撥款收入情況

          2018年部門財政撥款收入 4204.28萬元,比2017年的4108.35萬元增加93.93萬元,增加的原因是基本公共衛生服務人均費用提高到50元/人,新增建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費的預算。其中:本年收入4204.28萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4204.28萬元(本級財力4204.28萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0X萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

          四、預算單位支出情況

          2018年部門預算總支出 4204.28萬元,比2017年的4108.35萬元增加93.93萬元,增加的原因是基本公共衛生服務人均費用提高到50元/人,新增建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費的預算。本級財力安排支出 4204.28萬元,預算總支出中基本支出4020.19萬元,占總支出的95.62%,項目支出184.09萬元,占總支出的4.38%。

          (一)本級財力支出按功能科目分類情況

          社會保障和就業支出629.28萬元,醫療衛生和計劃生育支出3349.01萬元,住房保障支出225.99萬元。

          (二)本級財力支出按經濟科目分類情況

          工資福利支出3505.93萬元(基本支出3502.63萬元,項目支出3.3萬元),其中,基本工資795.08萬元(3.3萬元項目支出屬于全科醫生特設崗位工資),津貼補貼支出1199.48萬元,獎金128.38萬元,績效工資489.23萬元,機關事業單位基本養老保險376.64萬元,職工基本醫療保險繳費169.49萬元,公務員醫療補助繳費99.19萬元,其他社會保障繳費22.45萬元,住房公積金225.99萬元。

          商品和服務支出125.45萬元(基本支出122.75萬元,項目支出2.7萬元),其中,辦公費22.58萬元,印刷費7.8萬元,手續費0.11萬元,水費3.8萬元,電費12.8萬元,郵電費13.5萬元,物業管理費0.7萬元,差旅費3.5萬元,培訓費2萬元,公務接待費1萬元,工會經費37.66萬元,公務用車運行維護費20萬元。

          對個人和家庭的補助565.41萬元(基本支出387.32萬元,項目支出178.09萬元),其中,退休費243.22萬元,生活補助150.5萬元,醫療費補助157.11萬元,助學金5萬元,其他對個人和家庭的補助9.58萬元。

          資本性支出7.49萬元,主要是衛計局用于辦公設備采購,鄉鎮衛生院不存在用財政撥款資金采購的資本性支出。

          (三)“三公”經費預算情況說明

          2018年財政撥款“三公”經費預算總額21萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出20萬元,公務接待費支出1萬元。

          2018年“三公”經費預算數比2017年預算數12萬元增加9萬元,增加的主要原因是白路衛生院、己衣衛生院、萬德衛生院、田心衛生院各增加救護車1輛,公務用車運行維護費增加。具體情況如下:

          1、因公出國(境)費

          2018年因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元。

          2、公務用車購置及運行維護費

          2018年購置公務用車0輛,公務用車保有量10輛,公務用車購置及運行維護費20萬元。其中:購置費0萬元;運行維護費20萬元,比2017年預算12萬元增加8萬元。公務用車購置及運行維護費增加原因是白路衛生院、己衣衛生院、萬德衛生院、田心衛生院接收捐贈,各增加救護車1輛。

          3、公務接待費

          2018年預計執行國內公務接待100批次,500人次,接待費開支1萬元; 外事接待0批次,0人,接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數增加1萬元,增加原因是以前年度未做公務接待費的預算。

          五、省對下專項轉移支付情況

          (一)專項轉移支付項目清單項目情況

          2018年部門專項轉移支付項目預算金額3164.17萬元。其中公立醫院綜合改革項目400萬元,主要用于公立醫院基礎設施建設、人才培養、專科建設等;全科醫生特設崗位試點工作項目20.7萬元,主要用于特崗醫生基本工資福利支出;實施國家基本藥物補助制度鄉537.43萬元,主要用于各醫療衛生機構實行藥品零差率銷售補助及鄉村醫生補助;建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費93.07萬元,主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費;基本公共衛生服務項目1309.99萬元,主要用于開展基本公共衛生服務,按50元/人計算;重大公共衛生服務專項300萬元,主要用于開展重大公共衛生相關工作;降低孕產婦死亡及消除新生兒破傷風項目14萬元,主要用于孕產婦分娩補助;艾滋病防治項目54.34萬元,主要用于各醫療衛生機構艾滋病監測、防御等相關工作開展;婦幼健康計劃項目56.14萬元,主要用于婦幼衛生監測、婦女兩癌篩查等工作開展;中醫(民族醫)藥衛生事業發展項目29.5萬元,主要用于中醫專科建設,中醫藥發展建設等;流動人口計劃生育管理服務3萬元,主要用于流動人口管理工作;計劃生育免費技術服務25萬元,主要用于免費進行取環、放環等計劃生育相關手術;計劃生育生殖健康促進工程37.2萬元,主要用于免費孕前優生健康檢查;計劃生育失獨家庭撫慰金0.85萬元,主要用于計劃生育失獨家庭生活補助;計劃生育家庭保健費7.06萬元,主要用于計劃生育家庭生活補助;計劃生育系列保險4.66萬元,主要用于計劃生育家庭保險繳納;獨生子女獎學金30.78萬元,主要用于獨生子女獎學金獎勵;計劃生育家庭一次性獎勵金1.4萬元,主要用于辦理獨生子女的家庭生活補助;計劃生育家庭城鄉居民醫保17.08萬元,主要用于計劃生育家庭城鄉居民醫保的繳費;計劃生育特別扶助68.26萬元,主要用于計劃生育家庭生活補助。

          (二)與中央配套事項

          2100302鄉鎮衛生院12萬元,主要是用于全科特崗醫生工資福利支出,中央配套50%;2100408基本公共衛生服務項目1108.99萬元,主要用于開展基本公共衛生服務,按50元/人計算,中央配套80%;2100717計劃生育服務,主要是計劃生育特別扶助金,中央配套80%。

          三)按既定政策標準測算補助事項

          1、2100302鄉鎮衛生院,主要用于全科特崗醫生工資福利支出,全科醫生特設崗位計劃試點工作按年人均6萬元的標準補助,其中:中央財政補助3萬元,省級財政補助1.5萬元,州縣級財政配套1.5元萬元

          2、基本公共衛生服務項目,主要用于開展基本公共衛生服務,按人均50元,中央、省、州、縣財政分別按80%、10%、4.5%、5.5%的比例補助。

          3、2010716計劃生育機構,主要用于計劃生育家庭生活補助、獎學金、意外傷害保險等。計劃生育保險由州、縣財政和人壽保險公司全額為戶籍在我州的農村獨生子女戶和雙女絕育戶購買計劃生育家庭意外傷害保險,每年每戶每份州財政補助10元,縣市財政補助15元(上年補助5元),中國人壽保險公司補助5元。失獨家庭一次性撫慰金資金來源省級財政承擔50%,州(市)、縣(市、區)財政承擔50%。獨生子女家庭特別扶助金,資金來源中央財政承擔80%,省、州(市)、縣(市、區)財政承擔20%。計劃生育家庭參加城鄉居民基本醫療保險,省級承擔75%。

          4、210039其他基層醫療衛生機構,主要是建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費,資金省財政對已脫貧的貧困人口補助40%,未脫貧的補助60%,省級補助外,州級補助45%,縣級承擔55%。

          六、政府采購預算情況

          根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算資金7.49萬元。分別是臺式電腦10臺,價值5萬元;多功能一體機5臺,價值1.25萬元;碎紙機2臺,價值0.24萬元;辦公桌椅5套,價值1萬元。

          七、基本支出預算變動的主要原因

          (一)在職職工人員增加,人員經費增加

          (二)日常公用經費人均從4500提高到6000,新增4救護車,公務用車運行維護經費增加。

          八、項目支出預算變動的主要原因

          (一)基本公共衛生服務項目補助資金由45元/人提高到50元/人。

          (二)新增建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費,按人均12元計算。

          九、其他公開信息

          (一)機關運行經費安排情況

          2018年機關運行經費預算總額為23.12萬元,比2017年21.53萬元增加1.59萬元,增加原因是人均公用經費預算有4500/人增加到6000/人。其中:辦公費4.06萬元,手續費0.11萬元,水費0.8萬元,電費1.5萬元,郵電費2.5萬元,物業管理費0.7萬元,差旅費2.5萬元,公務接待費1萬元,公務用車運行維護費2萬元,設備購置費7.49萬元。

          (四)國有資產占用情況

          截至2017年12月31日至,我單位共有國有資產6028.3萬元,一是車輛數量10輛,價值124.21萬元;二是房屋建筑物價值4250萬元;三是通用設備數量1676個,價值754.09萬元;四是專用設備765件,價值900萬元。

          (三)重點項目績效評價結果說明

          因我縣可用財力有限,年初無財力安排項目支出預算,重點項目支出需靠上級專項補助,故單位未開展項目績效評價,待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況,再將績效評價情況進行公開。

          (四)專業名詞解釋

          1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金,主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入,基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

          2.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

          3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,本部門主要指基本公共衛生服務支出,重大公共衛生專項支出,計劃生育獎學金、計劃生育保險、計劃生育免費技術服務、國家免費孕前優生健康檢查,計劃生育特別扶助等支出。

          5、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三 公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外 賓接待)支出。

          6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          附:部門預算公開附表(表1-16)

          一、財政撥款收支總表

          二、一般公共預算支出表

          三、基本支出預算表

          四、一般公共預算“三公經費”支出表

          五、政府性基金預算支出表

          六、部門收支總表

          七、部門收入總表

          八、部門支出總表

          九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

          十、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

          十一、政府采購預算表

          十二、專項轉移支付項目預算表

          十三、項目支出績效目標表(縣本級)

          十四、專項轉移支付績效目標表

          十五、國有資本經營收入預算表

          十六、國有資本經營支出預算表

           


          附件【武定縣衛生和計劃生育局2018年部門預算公開表.xlsx
          上一條:武定縣疾病預防控制中心2018年部門預算公開內容
          下一條:武定縣移民開發局2018年部門預算公開情況說明

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