監(jiān)督索引號(hào)53232900557900000
東坡鄉(xiāng)人民政府單位2019年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 2019年部門預(yù)算編制情況說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(三)年度重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
(二)財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
(一)本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
(二)本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
(二)與中央配套事項(xiàng)
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、政府購買服務(wù)預(yù)算情況
八、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說明
(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說明
九、其他公開信息
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
(三)部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說明
(四)專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開附表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出情況表
十、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、部門對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
十三、部門政府購買服務(wù)情況表
十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
十五、部門項(xiàng)目支出明細(xì)表
十六、部門基本信息表
十七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表
十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
東坡鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算公開情況說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1、東坡鄉(xiāng)概況
東坡傣族鄉(xiāng)地處金沙江南岸,位于武定縣西北部,距縣城106公里,鄉(xiāng)域國(guó)土面積215平方公里,東接萬德鄉(xiāng)、發(fā)窩鄉(xiāng),南接田心鄉(xiāng)和高橋鎮(zhèn),西與東坡鄉(xiāng)接壤,與元謀縣姜驛鄉(xiāng)隔江(金沙江)相望。境內(nèi)居住著漢、傣、彝、傈僳、苗等民族。全鄉(xiāng)境地形地貌復(fù)雜,山高坡陡,溝壑縱橫,東、西環(huán)山,勐果河、沙拉河、環(huán)州河三條河流南北縱貫全境,形成四山夾三河谷地貌。立體氣候明顯,最低海拔950米(甲利),最高海拔2240米(大蕎地)。年平均氣溫25-28℃,年平均降雨量580-650毫米,氣候炎熱,蒸發(fā)量大,常年無霜。全鄉(xiāng)轄東坡、達(dá)臥、莊房、水口、所所卡、以赤叨、東甸、白馬口共8個(gè)村民委員會(huì),57個(gè)自然村,75個(gè)村民小組,共4313戶,14657人,其中農(nóng)業(yè)人口12979人,占總?cè)丝诘?span lang="EN-US">88.55%;少數(shù)民族人口11865人,占總?cè)丝诘?span lang="EN-US">81.9%;農(nóng)村勞動(dòng)力10417人,外出務(wù)工人員6533人。全鄉(xiāng)耕地面積共16330畝(水田5960畝)。
2、武定縣東坡鄉(xiāng)人民政府依法履行社會(huì)管理、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、公共服務(wù)和基層建設(shè)職能,全面落實(shí)黨對(duì)“三農(nóng)”的各項(xiàng)方針和政策,千方百計(jì)增加農(nóng)民收入和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì);負(fù)責(zé)在本行政區(qū)內(nèi)貫徹執(zhí)行和宣傳各項(xiàng)方針政策,加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;制定本行政區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展;為農(nóng)村重點(diǎn)提供公共服務(wù)和社會(huì)化服務(wù),大力發(fā)展社會(huì)公共及集體公益事業(yè);普及義務(wù)教育,做好計(jì)劃生育工作,積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農(nóng)村文化,建立健全農(nóng)村社會(huì)保障制度,加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè),倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚;組織規(guī)劃并實(shí)施好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,抓好基層政權(quán)建設(shè),管好用好財(cái)政資金。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
東坡鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè),2019年年初預(yù)算在職在編實(shí)有人數(shù)61人;半供養(yǎng)人員910人;退休人員14人;在編實(shí)有車輛4輛。
(三)年度重點(diǎn)工作概述
2019年東坡鄉(xiāng)將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)各部門的關(guān)心和支持下,堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀、黨的十九大精神為指導(dǎo),以“保增長(zhǎng)、惠民生、促和諧”為目標(biāo),緊扣加快發(fā)展這一主題,進(jìn)一步解放思想,開拓創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),攻堅(jiān)克難,重點(diǎn)完成以下六個(gè)方面的工作:一是堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展;二是堅(jiān)持以調(diào)整產(chǎn)業(yè)為突破,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展;三是堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手,促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施蓬勃發(fā)展;四是堅(jiān)持以保障民生為基點(diǎn),促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;五是堅(jiān)持以平安創(chuàng)建為重點(diǎn),促進(jìn)社會(huì)平安和諧發(fā)展;六是堅(jiān)持以優(yōu)化服務(wù)為關(guān)鍵,促進(jìn)自身建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位14個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位12個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制70人,其中:行政編制31人,事業(yè)編制39人。在職實(shí)有52人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 61人,財(cái)政部分供養(yǎng)910人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人,其中:離休0人,退休14人。
車輛編制3輛,實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1234.40萬元,比2018年增加190.41萬元,增加的原因是①人員新招錄增加;②政策性增資。其中:一般公共預(yù)算1234.40萬元,政府性基金0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1234.40萬元,比2018年增加190.41萬元,增加的原因是①人員新招錄增加;②政策性增資。其中:本年收入1234.40萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1234.40萬元[本級(jí)財(cái)力1234.40萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元],政府性基金財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1234.40萬元,比2018年增加190.41萬元,增加的原因是①人員新招錄增加;②政策性增資。本級(jí)財(cái)力安排支出1234.40萬元,預(yù)算總支出中基本支出1,196.39萬元,占總支出的96.92%,項(xiàng)目支出38.10萬元,占總支出的3.08%。
(一)本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出:①人大事務(wù)21.42 萬元,其中行政運(yùn)行16.32萬元,代表工作5.10萬元。②政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)450.98萬元。③財(cái)政事務(wù)28.58萬元。④民政事務(wù)10.00萬元。⑤黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)78.76 萬元。
2、文化體育與傳媒支出18.81萬元:其中群眾文化18.81萬元。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出241.42萬元(基本支出203.42萬元,項(xiàng)目支出38萬元。):①人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)57.74萬元,其中行政運(yùn)行57.74萬元。②行政事業(yè)單位離退休116.49萬元,其中歸口管理的行政單位離退休21.19萬元,事業(yè)單位離退休8.45萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86.85萬元。③撫恤28.79萬元,其中死亡撫恤0.53萬元,傷殘撫恤14.96萬元,在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助13.31萬元。④特困人員救助供養(yǎng)10.61,其中農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出10.61萬元。⑤其他生活救助22.63萬元,其中其他農(nóng)村生活救助22.63萬元。⑥財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.40萬元,其中財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.40萬元。⑦財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.75萬元,其中財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.75萬元。
4、衛(wèi)生健康支出63.06萬元:①行政事業(yè)單位醫(yī)療62.53萬元,其中行政單位醫(yī)療22.64萬元,事業(yè)單位醫(yī)療19.46萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.42萬元。② 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.53萬元,其中財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.53萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.92萬元:其中城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理19.92萬元。
6、農(nóng)林水支出249.35萬元:①農(nóng)業(yè)136.77萬元,其中事業(yè)運(yùn)行134.77萬元,病蟲害控制2萬元。②林業(yè)和草原49.09萬元,其中事業(yè)機(jī)構(gòu)49.09萬元。③水利20.83萬元,其中水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理20.83萬元。④農(nóng)村綜合改革42.66萬元,其中對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助26.16萬元;對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助16.50萬元。
7、住房保障支出52.11萬元:住房保障支出52.11萬元,其中住房公積金52.11萬元。
(二)本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出892.77萬元(基本支出892.77萬元,項(xiàng)目支出0萬元),其中,基本工資176.48萬元,津貼補(bǔ)貼418.06萬元,獎(jiǎng)金14.71萬元,績(jī)效工資57.23萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.85萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.08萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.42萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)27.83萬元,住房公積金52.11萬元。
2、商品和服務(wù)支出138.83萬元(基本支出138.83萬元,項(xiàng)目支出0萬元),其中,辦公費(fèi)80.22萬元,水費(fèi)0.29萬元,電費(fèi)2.97萬元,郵電費(fèi)3.84萬元,差旅費(fèi)12.02萬元,會(huì)議費(fèi)13.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)5.81萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.69萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,其他交通費(fèi)用6萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助195.39萬元(基本支出157.39萬元,項(xiàng)目支出38.00萬元),其中,退休費(fèi)29.63萬元,撫恤金15.49萬元,生活補(bǔ)助139.67萬元,救濟(jì)費(fèi)10.61萬元。
4、資本性支出7.4萬元(基本支出7.4萬元,項(xiàng)目支出0萬元),其中,辦公設(shè)備購置7.4萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11.81萬元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出5.81萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2019年部門無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
2019年政府采購預(yù)算一般公共服務(wù)支出4.00萬元,其中打印機(jī)購置基本支出1.00萬元,計(jì)算機(jī)購置基本支出3.00萬元。
七、政府購買服務(wù)預(yù)算情況
2019年部門無政府購買服務(wù)支出預(yù)算。
八、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1.18萬元,減少的主要原因是嚴(yán)格公車管理和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)
2019年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比2018年預(yù)算無變化。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車保有量4輛,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元。其中:購置費(fèi)0萬元,比2018年預(yù)算沒有變化;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元,比2018年預(yù)算無變化。
3、公務(wù)接待費(fèi)
2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待330批次,5200人次,接待費(fèi)開支5.81萬元; 外事接待0批次,0人,接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少1.18萬元,減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年基本支出預(yù)算1196.39萬元,比2018年基本支出預(yù)算1004.35萬元增加192.04萬元,增加的原因是①人員新招錄增加;②政策性增資。
(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年東坡鄉(xiāng)項(xiàng)目支出預(yù)算38.01萬元,較2018年項(xiàng)目支出預(yù)算39.33萬元減少了1.32萬元。主要原因是“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、“美麗鄉(xiāng)村”工作經(jīng)費(fèi)、動(dòng)物疫病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2019年不列入項(xiàng)目預(yù)算,列入工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
九、其他公開信息
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為93.33 81.22萬元,比2018年增加12.11萬元,增加的原因是新增加招錄人員。其中:商品和服務(wù)支出87.33萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元。(行政、參公管理單位)
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,我單位共有國(guó)有資產(chǎn)6070.72萬元,一是車輛數(shù)量4輛,價(jià)值 95.57萬元;二是其他固定資產(chǎn)價(jià)值175.64萬元;三是房屋構(gòu)筑物4489.00平米,價(jià)值 348.34萬元;四是流動(dòng)資產(chǎn)5451.17萬元。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明
因我縣可用財(cái)力有限,年初無財(cái)力安排項(xiàng)目支出預(yù)算,重點(diǎn)項(xiàng)目支出需靠上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助,故單位未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),待年終根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況,再將績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公開。
十、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(四)住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年 代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七) “三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外 賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用、房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附:部門預(yù)算公開附表(表1-18)

武定縣東坡鄉(xiāng)人民政府
二Ο一九年三月三十一日
監(jiān)督索引號(hào)53232900557900111
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