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          首頁 >> 公開信息內容
          索  引  號:11532329015178442p-/2019-0408006 公文范圍:公開 發布機構:武定縣政府辦 失效日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣衛生健康局2019年部門預算編制情況說明 發布日期:2019年04月08日

          武定縣衛生健康局2019年部門預算編制情況說明

          監督索引號53232900336200000

          包括本部門和所屬11家鄉鎮衛生院在內的匯總預算

          第一部分2019年部門預算公開目錄

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          (二)機構設置情況

          (三)年度重點工作概述

          二、預算單位基本情況

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          (二)財政撥款收入情況

          四、預算單位支出情況

          (一)本級財力支出按功能科目分類情況

          (二)本級財力支出按經濟科目分類情況

          (三)“三公”經費預算情況說明

          五、省對下專項轉移支付情況

          (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

          (二)與中央配套事項

          三)按既定政策標準測算補助事項

          六、政府采購預算情況

          (一)政府采購預算情況

          (二)政府購買服務預算情況

          七、基本支出預算變動的主要原因

          (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

          (二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

          (三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

          八、其他公開信息

          (一)機關運行經費安排情況

          (二)國有資產占用情況

          (三)重點項目績效評價結果說明

          (四)專業名詞解釋

          第二部分 部門預算公開附表

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財政撥款收支預算總表

          五、一般公共預算支出表

          六、基本支出預算表

          七、基金預算支出表

          八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

          九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

          十、績效目標表

          十一、對下績效目標表

          十二、政府采購表

          十三、部門政府購買服務情況表

          十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

          十五、部門項目支出明細表

          十六、單位基本信息情況表

          十七、國有資本經營收入預算表

          十八、國有資本經營支出預算表

          武定縣衛生健康局2019年部門預算編制情況說明

          包括本部門和所屬11家鄉鎮衛生院在內的匯總預算

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          1.貫徹執行國家和省、州有關衛生計生、中醫藥工作發展的法律法規和方針政策,擬訂衛生和計劃生育以及促進中(彝)醫藥事業發展的規劃。協助推進醫藥衛生體制改革,統籌規劃衛生計生服務資源配置,指導區域衛生計生規劃的編制和實施。

          2.負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施組織實施,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

          3.貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,開展食品安全企業標準備案。

          4.組織擬訂并貫徹實施基層衛生計生服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導基層衛生計生服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

          5.負責全縣醫療機構和醫療服務全行業監督管理工作。貫徹執行醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準,會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準,貫徹執行衛生專業技術人員從業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

          6.負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,構建和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策建議。

          7.貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度,執行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省藥品增補目錄,組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

          8.負責綜合管理中醫(含中西醫、彝醫、民族醫,下同)中藥的醫療、教育、科研工作;負責中醫藥繼承與創新、中醫藥人才培養、中醫藥對外交流合作;促進中藥資源的保護開發與合理利用;規劃、指導中醫醫療楓林我布局和綜合改革。

          9.貫徹落實國家生育政策,組織實施促進人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,負責計劃生育相關數據采集和分析研究,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。監督實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

          10.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提高穩定低生育水平政策措施。

          11.組織落實流動人口衛生和計劃生育服務管理制度,推動建立流動人口衛生計生信息共享和公共服務工作機制。

          12.組織擬訂衛生計生人才發展規劃,指導衛生計生人才隊伍建設,加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,按照國家標準,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

          13.組織擬訂衛生計生科技發展規劃,組織實施衛生計生相關科研項目。組織實施繼續醫學教育和畢業后醫學教育工作。

          14.指導衛生計生工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查有關法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

          15.負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作,依法組織實施統計調查,參與全縣人口基礎信息庫建設。

          16.承擔武定縣愛國衛生運動委員會、武定縣防治艾滋病工作委員會、新型農村合作醫療工作領導小組辦公室的日常工作,負責本縣重大活動與重要會議的醫療保障工作。協調有關部門對艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發生和蔓延。

          17.承辦武定縣人民政府交辦的其他事項。

          行政審批項目,以武定縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

          (二)機構設置情況

          根據《武定縣人民政府辦公室關于印發武定縣衛生健康局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(武政辦發〔2015〕59號)規定,武定縣衛生健康局內設辦公室、政策法規宣傳股、疾病預防控制股、醫政醫管股、基層衛生與婦幼保健股、中醫與科教股、流動人口服務管理與信息統計股、計劃生育基層指導和家庭發展股、防治艾滋病股、醫政股、規劃財務股、人事和老干部管理股共12個股所級內設機構和黨委辦公室、紀檢監察室。下屬15家醫療衛生單位,一級預算單位4家,分別是縣人民醫院、縣婦幼保健院、縣疾控中心、縣衛生監督所;二級預算單位11家,即11家鄉鎮衛生院。

          (三)年度重點工作概述

          以習近平總書記健康中國戰略系列重要論述為指導,堅持“以基層為重點,以改革創新為動力,預防為主,中西醫結合,把健康融入所有政策,人民共建共享”的新時代衛生與健康工作方針,大力弘揚“跨越發展、爭創一流;比學趕超、奮勇爭先”精神,實施健康武定戰略,推進健康武定建設。

          1.加快補齊醫療衛生短板。醫療衛生能力不足是制約我縣衛生與健康事業發展的最大短板,必須盡快補齊醫療衛生短板,加快實施醫療服務能力提升工程,持續開展縣級公立醫院等級提升工程和鄉鎮衛生院等級評審,縣級綜合醫院服務能力基本達到國家《縣醫院服務能力基本標準》,疾控中心、婦幼保健機構能力達標。加強二級以上醫療機構急診和重癥醫學學科建設,提升危急重癥救治能力;以醫聯體為載體推進分級診療制度建設,優化醫療資源布局;依托滬滇對口支援扶貧、省級醫院對口支援等項目,建立持續穩定的幫扶關系,全面提升縣鄉醫療服務能力。

          2.不斷夯實和健全基層醫療衛生服務體系。加快推進武定縣中醫醫院項目建設工作;全面完成武定縣人民醫院高橋分院項目前期工作,確保中央預算內資金到位立即啟動項目建設,按期完成投資。

          3.持續深化醫藥衛生體制改革。以家庭醫生簽約服務和縣鄉一體化為抓手,推進分級診療制度建設,做實家庭醫生簽約服務,力爭縣域內就診率達85%,家庭醫生簽約率達60%,建檔立卡貧困戶和計生特殊家庭簽約率達100%。

          4.堅決打好健康脫貧攻堅戰。精準執行健康扶貧惠民政策、繼續優化便民服務措施、深入落實“三個一批”行動計劃,加快實施服務能力提升“三個一”工程、全面加強健康扶貧政策的宣傳,確保建檔立卡貧困人口“看得起病”“方便看病”“盡量少生病”“看得好病”,全面實現健康扶貧“九個確保”目標。

          5.實施中彝醫藥振興工程。全面貫徹實施《云南省楚雄彝族自治州彝醫藥條例》。建成1所能夠提供中彝醫藥服務的縣級中彝醫醫院,鄉鎮中彝醫館及村中醫服務室充分發揮作用。積極開展中彝醫藥文化宣傳和知識普及,提高廣大群眾對中彝醫藥的知曉率。爭取實現全國基層中醫藥工作先進縣創建目標。全縣100%鄉鎮衛生院、社區衛生服務站和95%的村衛生室能夠為農民提供“簡、便、驗、廉”的中彝醫藥服務。

          6.提高人民健康素養水平,打牢健康基礎。大力實施重大疾病防控工程,努力消除和遏制重大疾病對群眾健康的影響。提升醫療保障能力,切實提高基層醫療衛生服務水平。健全公共衛生服務體系,建立完善醫衛聯動機制。加強艾滋病、結核病等傳統流行重大疾病防治,加強高血壓、糖尿病等慢性病防控,加強突發急性傳染病防控。繼續鞏固省級慢性病示范創建成果,實現國家衛生縣城創建目標。

          7.認真實施人口均衡發展工程。加快構建計生家庭發展體系,實施好“關愛婦女兒童健康行動”,落實孕產婦管理包保責任制,建立危重孕產婦和新生兒轉院轉診急救綠色通道,加強縣醫院、縣婦幼計生中心產科及兒科能力建設,有效控制孕產婦死亡率和嬰兒死亡率。啟動實施母嬰安全行動計劃和健康兒童行動計劃,推進母嬰設施建設。加快推進全員人口信息建設。加強出生缺陷綜合防治,擴大婦女常見病篩查和貧困兒童營養項目覆蓋面,提高婦幼健康水平。探索醫療衛生與養老服務相結合工作。

          8.加強黨建和黨風廉政建設。強化黨委主體責任,全面從嚴治黨。思考研究謀劃新形勢下基層黨建工作如何提升鞏固,特色亮點如何打造,對“兩張皮”“燈下黑”現象進行整改落實。全面提升各黨支部規范化標準化水平,計劃2019年開展達標創建黨支部4個,2020年3個,到2020年實現14個黨支部全部達標,并爭取提前完成。加強對非公有制經濟組織和社會組織重點任務工作的推進落實。積極選派兩新黨組織黨建指導員實現全覆蓋。

          二、預算單位基本情況

          (一)部門預算單位構成

          我部門編制2019年部門預算單位共12個。其中:財政全供給單位12個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;其他事業單位11個。分別是:

          1.武定縣衛生健康局

          2.武定縣獅山鎮衛生院

          3.武定縣高橋中心衛生院

          4.武定縣貓街鎮衛生院

          5.武定縣插甸鎮衛生院

          6.武定縣白路鎮衛生院

          7.武定縣環州鄉衛生院

          8.武定縣發窩中心衛生院

          9.武定縣東坡中心衛生院

          10.武定縣田心鄉衛生院

          11.武定縣萬德鎮衛生院

          12.武定縣己衣鎮衛生院

          (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

          1.在職人員情況。武定縣衛生健康局2019年預算在職人員編制313人,其中:行政編制 12人,事業編制297人,工勤編制4人。在職實有273人,其中: 財政全供養273人,財政部分供養0人,非財政供養0人。武定縣衛生健康局機關核定行政編制16名,其中行政人員編制12名,機關工勤人員編制4名;事業編制5名。2019年預算有在職實有人數29人,其中公務員20人,機關工勤4人,事業人員5人。11家鄉鎮衛生院在職人員編制數292人,全部為事業編制,2019年預算有在職實有人數244人。

          2.離退休人員情況。2019年預算離退休人員108人,其中衛計局41人,鄉鎮衛生院合計67人,全部為退休人員。

          3.車輛編制情況。2019年預算編制車輛12輛,實有車輛12輛,其中,局機關1輛一般公務用車,11家鄉鎮衛生院各有1輛救護車。

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          2019年部門財務總收入 4337.63萬元,比2018年4202.28萬元增加135.35萬元,增加的原因是基本公共衛生服務人均費用提高到60元/人,新增醫療衛生人才培訓經費預算及綜合業務經費預算。其中:一般公共預算4337.63萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

          (二)財政撥款收入情況

          2019年部門財務總收入 4337.63萬元,比2018年4202.28萬元增加135.35萬元,增加的原因是基本公共衛生服務人均費用提高到60元/人,新增醫療衛生人才培訓經費預算及綜合業務經費預算。其中:本年收入4337.63萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4337.63萬元(本級財力4337.63萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

          四、預算單位支出情況

          2019年部門財務總收入 4337.63萬元,比2018年4202.28萬元增加135.35萬元,增加的原因是基本公共衛生服務人均費用提高到60元/人,新增醫療衛生人才培訓經費預算及綜合業務經費預算。本級財力安排支出4337.63萬元,預算總支出中基本支出4184.56萬元,占總支出的96.47%,項目支出153.07萬元,占總支出的3.53%。

          (一)本級財力支出按功能科目分類情況

          1、208社會保障和就業支出629.28萬元:①20805行政事業單位離退休628.08萬元:其中2080502事業單位離退休234.28萬元,主要用于行政事業單位退休人員工資;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出393.81萬元,主要用于基本養老保險繳費。②20827財政對其他社會保險基金的補助9.85萬元:其中2082702財政對工傷保險基金的補助9.85萬元,主要用于繳納在職職工工傷保險。

          2、210衛生健康支出3310.35萬元:①21001衛生健康事務管理434.94萬元:其中2100101行政運行434.94萬元,主要用于武定縣衛生健康局的工資福利支出及公用經費支出。②21003基層醫療衛生機構2580.39萬元:其中2100302鄉鎮衛生院2580.39萬元,主要用于11家鄉鎮衛生院的工資福利支出及公用經費支出。③21004公共衛生113.16萬元:其中2100408基本公共衛生服務92.02萬元,主要用于開展基本公共衛生服務所需辦公費等;2100409重大公共衛生專項21.14萬元,主要用于防治艾滋病工作經費,免費艾滋病檢測,危急孕產婦搶救等工作。④21007計劃生育事務39.91萬元:其中2100716計劃生育機構30.65萬元,主要用于計劃生育家庭獨生子女保健費,計劃生育系列保險,計劃生育獎學金,計劃生育家庭一次性獎勵金,計劃生育濕度家庭一次性撫慰金,計劃生育家庭參加城鄉居民基本醫療保險等補助;2100717計劃生育服務9.26萬元,主要用于計劃生育家庭特別扶助補助。⑤21011行政事業單位醫療295.02萬元,其中2101101行政單位醫療23.83萬元,主要用于武定縣衛生健康局在職及退休人員醫療保險繳費;2101102事業單位醫療168.74萬元,主要用于11家鄉鎮衛生院在職及退休人員醫療保險繳費;2101103公務員醫療補助102.45萬元,主要用于局機關及11家鄉鎮衛生院在職人員公務員醫療補助繳費。

          3、221住房保障支出236.28萬元:其中22102住房改革支出-2210201住房公積金支出236.28萬元,主要用于局機關及11家鄉鎮衛生院在職人員住房公積金繳費。

          (二)本級財力支出按經濟科目分類情況

          工資福利支出3600.64萬元(基本支出3600.64萬元,項目支出3.3萬元),其中,基本工資828.02萬元(3.3萬元項目支出屬于全科醫生特設崗位工資),津貼補貼支出1263.13萬元,獎金68.73萬元,績效工資505.81萬元,機關事業單位基本養老保險393.81萬元,職工基本醫療保險繳費177.21萬元,公務員醫療補助繳費102.45萬元,其他社會保障繳費25.2萬元,住房公積金236.28萬元。

          商品和服務支出196.84萬元(基本支出196.84萬元,項目支出0萬元),其中,辦公費34.59萬元,印刷費15.77萬元,手續費0.13萬元,水費4.44萬元,電費12.65萬元,郵電費15.18萬元,物業管理費0.8萬元,差旅費13.5萬元,維修(護)費2萬元,會議費0.73萬元,培訓費32.67萬元,公務接待費1萬元,工會經費39.38萬元,公務用車運行維護費24萬元。

          對個人和家庭的補助533.85萬元(基本支出380.78萬元,項目支出153.07萬元),其中,退休費234.28萬元,生活補助181.46萬元,醫療費補助113.16萬元,其他對個人和家庭的補助4.95萬元。

          資本性支出6.3萬元,主要是衛生健康局用于辦公設備采購,鄉鎮衛生院不存在用財政撥款資金采購的資本性支出。

          (三)“三公”經費預算情況說明

          2019年財政撥款“三公”經費預算總額25萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車運行維護費支出24萬元,公務接待費支出1萬元。

          2019年“三公”經費預算數比2018年預算數21萬元增加4萬元,增加的主要原因是獅山鎮衛生院,環州鄉衛生院各增加救護車1輛,公務用車運行維護費增加。具體情況如下:

          1、因公出國(境)費

          2019年因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元。

          2、公務用車購置及運行維護費

          2019年購置公務用車0輛,公務用車保有量10輛,公務用車購置及運行維護費24萬元。其中:購置費0萬元;運行維護費24萬元,比2018年預算20萬元增加4萬元。公務用車運行維護費增加原因是獅山鎮衛生院、環州鄉衛生院接收捐贈,各增加救護車1輛。

          3、公務接待費

          2019年預計執行國內公務接待100批次,500人次,接待費開支1萬元; 外事接待0批次,0人,接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數保持不變。

          五、省對下專項轉移支付情況

          (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

          2019年武定縣衛生健康局無省對下專項轉移支付項目預算

          (二)與中央配套事項

          2019年無與中央配套支出預算

          三)按既定政策標準測算補助事項

          1、2100408基本公共衛生服務項目,主要用于開展基本公共衛生服務,按60元/人預算,中央、省、州、縣財政分別按80%、10%、4.5%、5.5%的比例補助。

          2、2010716計劃生育機構,主要用于計劃生育家庭生活補助、獎學金、意外傷害保險等。計劃生育保險由州、縣財政和人壽保險公司全額為戶籍在我州的農村獨生子女戶和雙女絕育戶購買計劃生育家庭意外傷害保險,每年每戶每份州財政補助10元,縣市財政補助15元(上年補助5元),中國人壽保險公司補助5元。失獨家庭一次性撫慰金資金來源省級財政承擔50%,州(市)、縣(市、區)財政承擔50%。獨生子女家庭特別扶助金,資金來源中央財政承擔80%,省、州(市)、縣(市、區)財政承擔20%。計劃生育家庭參加城鄉居民基本醫療保險,省級承擔75%。

          3、2100717計劃生育服務,主要用于計劃生育家庭特別扶助,根據“云財社[2018]95號”《云南省財政廳 云南省衛計委關于提高計劃生育家庭特別扶助金標準的通知》:獨生子女死亡家庭標準提高到450元/人月,獨生子女傷殘家庭標準提高到350元/人月,資金來源中央財政承擔80%,省省級承擔6%,州級承擔6.3%,縣級承擔7.7%。

          六、政府采購預算情況

          (一)政府采購預算情況

          根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金6.3萬元。分別是財務軟件1套,預算金額1萬元,臺式電腦5臺,預算金額3萬元;多功能一體機2臺,預算金額0.6萬元;碎紙機2臺,預算金額0.2萬元;A3黑白打印機2臺,預算金額1.5萬元。

          (二)政府購買服務預算情況

          2019年我部門未做政府購買服務的預算

          七、預算收支增減變化情況說明

          (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

          2019年“三公”經費支出預算25萬元,比2018年“三公”經費預算支出21萬元,增加了4萬元,主要是獅山鎮衛生院,環州鄉衛生院各增加救護車1輛,公務用車運行維護費年初預算經費增加。

          (二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

          2019年基本支出預算4184.56萬元,比2018年4020.19萬元,增加164.37萬元,增加的原因一是鄉鎮衛生院新招錄新職工,人員增多,全員社會保險繳費基數增加,導致人員經費增加近100萬元;二是醫療衛生人才培訓費30萬元,綜合業務經費20萬元,納入了年初專項工作經費預算;三是鄉鎮衛生院日常公用經費人均從2000提高到2700,新增2輛救護車,公務用車運行維護經費增加。

          (三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

          2018年項目支出預算153.07萬元,與2018年的184.09萬元相比,減少31.02萬元,減少的原因是建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務個人繳費32.74萬元、計劃生育免費技術服務經費22萬元,國家免費孕前優生健康檢查經費5萬元由縣財政局社保基金專戶預算,未納入我部門的年初預算。

          八、其他公開信息

          (一)機關運行經費安排情況

          2019年機關運行經費預算總額為21.86萬元,比2018年23.12萬元減少1.26萬元,減少的原因是在職人員連人帶編調入其他單位2人,導致人均公用經費減少。其中:辦公費6.46萬元,手續費0.13萬元,水費0.8萬元,電費1.5萬元,郵電費2萬元,物業管理費0.8萬元,差旅費0.87萬元,公務接待費1萬元,公務用車運行維護費2萬元,設備購置費6.3萬元。

          (二)國有資產占用情況

          截至2018年12月31日止,我部門共有國有資產6239.06萬元,一是車輛數量12輛,價值152.57萬元;二是房屋建筑物價值4455.91萬元;三是其他固定資產1630.58萬元。

          (三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

          我部門重點項目基本公共衛生服務、重大公共衛生專項、計劃生育事務均屬于按照既定政策標準配套的項目,按照中央、省、州2019年項目績效評價結果,結合我縣2018年項目績效評價,對我部門的重點項目進行了績效評價,并按照要求及時公開。

          (四)專業名詞解釋

          1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金,主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入,基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

          2.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

          3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,本部門主要指基本公共衛生服務支出,重大公共衛生專項支出,計劃生育獎學金、計劃生育保險、計劃生育免費技術服務、國家免費孕前優生健康檢查,計劃生育特別扶助等支出。

          5、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三 公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外 賓接待)支出。

          6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          附:部門預算公開附表(表1-18)

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財政撥款收支預算總表

          五、一般公共預算支出表

          六、基本支出預算表

          七、基金預算支出表

          八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

          九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

          十、績效目標表

          十一、對下績效目標表

          十二、政府采購表

          十三、部門政府購買服務情況表

          十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

          十五、部門項目支出明細表

          十六、單位基本信息情況表

          十七、國有資本經營收入預算表

          十八、國有資本經營支出預算表

          監督索引號53232900336200111


          附件【武定縣衛生健康局2019年部門預算公開表.xlsx
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