<abbr id="hosvp"><tt id="hosvp"></tt></abbr>
  • <tt id="hosvp"><tt id="hosvp"></tt></tt>
    <div id="hosvp"></div>

        1. 亚洲精品不卡av在线播放,亚洲中文字幕无码av永久,久久综合国产色美利坚,国产区一区二区现看视频,中文字幕第一页国产,国产精品男女爽免费视频,伊人精品成人久久综合97,性欧美乱熟妇xxxx白浆
          首頁 >> 公開信息內容
          索  引  號:11532329015178442p-/2025-0325007 公文范圍:公開 發布機構:武定縣政府辦 失效日期: 發文字號: 主  題  詞:武定縣醫療保障局2025年部門預算公開 標      題:武定縣醫療保障局2025年部門預算公開 發布日期:2025年03月25日

          武定縣醫療保障局2025年部門預算公開

          監督索引號53232900358700000

           

           

           

          武定縣醫療保障局2025年預算公開目錄

           

           

          第一部分 武定縣醫療保障局2025年部門預算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          二、預算單位基本情況

          三、預算單位收入情況

          四、預算單位支出情況

          五、對下專項轉移支付情況

          六、政府采購預算情況

          七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

          八、重點項目預算績效目標情況

          九、其他公開信息

          第二部分 武定縣醫療保障局2025年部門預算表

          一、2025年部門財務收支預算總表

          二、2025年部門收入預算表

          三、2025年部門支出預算表

          四、2025年部門財政撥款收支預算總表

          五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

          六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

          七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

          八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

          九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)

          十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)

          十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

          十二、2025年部門政府采購預算表

          十三、2025年部門政府購買服務預算表

          十四、2025年對下轉移支付預算表

          十五、2025年對下轉移支付績效目標表

          十六、2025年新增資產配置表

          十七、2025年上級補助項目支出預算表

          十八、2025年部門項目中期規劃預算表

          第三部分 武定縣醫療保障局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

           

           

           

          武定縣醫療保障局2025年部門預算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          1.組織實施全縣醫療保險、大病保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的政策、規劃和標準。

          2.組織實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金管理制度和安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。

          3.組織實施醫療保障籌資和待遇政策,完善動態調整和區域調劑平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。

          4.組織實施上級制定的城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,建立動態調整機制。

          5.組織實施上級制定的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準,建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

          6.組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

          7.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

          8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

          (二)機構設置情況

          我部門共設置5個內設機構,包括:辦公室、財務和基金管理股、待遇保障和監督股、醫療費用審核股、醫藥服務和價格管理股。

          所屬單位0個。

          (三)重點工作概述

          1.堅持以人民為中心的發展思想。全面執行《楚雄州改革脫貧攻堅醫療保障成果有效銜接鄉村振興實施細則》,推動建立防止因病致貧返貧長效機制,做到工作不留空檔,政策不留空白,助力鄉村振興。

          2.加強醫保法制化建設,推動形成基金監管長效機制,守好人民群眾的“救命錢”。始終把加強基金監管作為醫療保障工作首要的政治任務,采取日常稽核、專項檢查、聯合檢查、社會監督、舉報投訴、智能監控“組合拳”,著力提升醫保基金監管效能,織密基金監管“安全網”,努力實現醫保基金監管法治化、專業化、規范化、常態化。

          3.堅持黨建引領、全面從嚴治黨。始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持黨建引領,著力打造全民醫保、便民醫保、智慧醫保、清廉醫保,切實增強人民群眾的安全感、獲得感和幸福感。

          二、預算單位基本情況

          我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。2024年12月統計,部門基本情況如下:

          在職人員編制17人,其中:行政編制5人,工勤人員編制0人,事業編制12人。在職實有17人,其中:財政全額保障17人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

          離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。

          車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          2025年部門財務總收入3217195.91元,其中:一般公共預算3217195.91元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。

          與上年對比增加39723.21元,增長1.25%,主要原因是2025年職工基本工資調標。

          (二)財政撥款收入情況

          2025年部門財政撥款收入3217195.91元,其中:本年收入3217195.91元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3217195.91元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

          與上年對比增加39723.21元,增長1.25%,主要原因是2025年職工基本工資調標。

          四、預算單位支出情況

          2025年部門預算總支出3217195.91元。財政撥款安排支出3217195.91元,其中:基本支出3217195.91元,與上年對比增加39723.21元,增長1.25%,主要原因是2025年職工基本工資調標;項目支出0.00元,與上年對比增加0.00元,增長0%,主要原因是我單位近年來無本級財力項目支出,故項目支出較上年無增減變化。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2025年部門預算總支出3217195.91元,其中:

          2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休支出65354.40元,主要用于行政單位離退休支出;

          2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出294299.67元,主要用于由單位繳納的基本養老保險支出;

          2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療支出92894.12元,主要用于本單位行政人員基本醫療保險繳費支出;

          2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療支出10134.92元,主要用于本單位事業人員基本醫療保險繳費支出;

          2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助支出70021.02元,主要用于本單位公務員醫療補助繳費支出;

          2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出5600.00元,主要用于本單位大病保險繳費支出;

          2101501 衛生健康支出—醫療保障管理事務—行政運行支出2446056.62元,主要用于本單位的工資福利支出及日常公用經費支出;

          2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出232835.16元,主要用于由本單位為職工繳納的住房公積金支出。

          (二)財政專戶管理資金支出情況

          本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。

          五、對下專項轉移支付情況

          (一)與中央配套事項

          本部門無與中央配套事項資金預算。

          (二)按既定政策標準測算補助事項

          本部門無按既定政策標準測算補助事項。

          (三)經濟社會事業發展事項

          本部門無經濟社會事業發展事項。

          六、政府采購預算情況

          根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00元,其中:政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

          七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

          武定縣醫療保障局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13000.00元,較上年增加0.00元,增長0%,具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費

          武定縣醫療保障局2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

          較上年無增減變化,主要原因是單位無因公出國(境)支出,因此無預算安排。

          (二)公務接待費

          武定縣醫療保障局2025年公務接待費預算為13000.00元,較上年增加0.00元,增長0%,國內公務接待批次為33次,共計接待262人次。

          與去年基本持平,原因是本單位牢固樹立“過緊日子”的思想,認真貫徹執行厲行節約政策。

          (三)公務用車購置及運行維護費

          武定縣醫療保障局2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年增加0.00元,增長0%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0%,較上年無增減變化,主要原因是單位無公務用車購置支出,因此無預算安排;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0%;公務用車運行維護費較上年無增減變化,主要原因本部門無公務用車,因此無預算安排;共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

          公務用車購置及運行維護費無變動的原因是單位無公務用車,故不存在公務用車購置及運行維護費支出。

          八、重點項目預算績效目標情況

          2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。

          九、其他公開信息

          (一)專業名詞解釋

          1.基本支出:指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

          2.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

          武定縣醫療保障局2025年機關運行經費安排262644.66元,與上年對比減少23237.92元,下降8.12%,主要原因是本年壓減差旅費、勞務費的預算。其中:辦公費22018.00元,差旅費20070.00元,公務接待費13000.00元,勞務費11183.00元,工會經費30302.66元,其他交通費用29271.00元,其他商品和服務支出1800.00元,車改補貼135000.00元。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2024年12月31日,武定縣醫療保障局資產總額193294.27元,其中,流動資產15678.43元,固定資產177615.84元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少21881.11元,其中固定資產減少8107.39元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.000元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。

          (四)政府購買服務預算情況

          2025年度本部門無政府購買服務預算安排。

           

           

           

          武定縣醫療保障局2025年預算重點領域財政項目文本公開

           

          我部門2025年無重點領域財政項目預算。

          一、項目名稱

          無。

          二、立項依據

          無。

          三、項目實施單位

          無。

          四、項目基本概況

          無。

          五、項目實施內容

          無。

          六、資金安排情況

          無。

          七、項目實施計劃

          無。

          八、項目實施成效

          無。

          附:武定縣醫療保障局2025年部門預算表

                                                                           武定縣醫療保障局

                                                                                  2025年3月25日

          監督索引號53232900358700111


          附件【武定縣醫療保障局2025年部門預算表20250313082929177.xls
          上一條:中共武定縣委政法委員會2025年預算公開
          下一條:武定縣水務局2025年部門預算公開

          【關閉】
          主站蜘蛛池模板: 少妇撒尿一区二区在线视频| 美女胸18下看禁止免费视频| 亚洲国产精品综合久久2007| 一区三区在线专区在线| 高清偷拍一区二区三区| 蜜桃av无码免费看永久| 国产亚洲精品aaaa片app| 国产av一区二区三区综合| 国产成人精品aa毛片| 伊在人间香蕉最新视频| 亚洲av片在线免费观看| 亚洲国产精品无码久久电影| 一 级做人爱全视频在线看| 国产精品中文字幕日韩| 亚洲人妻精品一区二区| 欧美精品人人做人人爱视频| 国产av一区二区三区精品| 国产精品办公室沙发| 亚洲国产午夜理论片不卡| 99re热视频这里只精品| 国产国产午夜福利视频| 国产三级精品片| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 久久久久青草线蕉综合超碰| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| av色蜜桃一区二区三区| 中文人妻av高清一区二区| 日韩av片无码一区二区不卡| a4yy私人毛片| 国产一区韩国主播| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| 无码日韩精品一区二区人妻| 开心五月激情综合久久爱| 国产色无码专区在线观看| 国产99视频精品免费视频36| 久在线精品视频线观看| 厨房与子乱在线观看| 精品人妻一区二区| 亚洲香蕉免费有线视频| 国产中文字幕精品免费| 黑人精品一区二区三区不|