監(jiān)督索引號53232900336200000
武定縣衛(wèi)生健康局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 武定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 武定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第三部分 武定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
武定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、云南省和楚雄州有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策措施、規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制與實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.貫徹落實(shí)國家、省、州醫(yī)改工作方針政策,協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生時(shí)間的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生援助。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)老結(jié)合工作。
5.貫徹落實(shí)國家基本藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格建議及縣內(nèi)藥品生產(chǎn)扶持政策建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和的服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議,完善計(jì)劃生育政策。
9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中(彝)醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo),負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī),下同)醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中(彝)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制,加強(qiáng)宣傳教育,采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施,綜合防治艾滋病。
12.推進(jìn)武定縣生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)老結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。
13.負(fù)責(zé)重要會議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14.管理、指導(dǎo)武定縣計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
15.負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)監(jiān)督管理工作,協(xié)助縣政府服務(wù)管理局做好行政許可有關(guān)工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、黨工委辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)宣傳股、疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中(彝)醫(yī)科教股、防治艾滋病股、老齡健康股。
所屬單位15個(gè),分別是:
1.武定縣人民醫(yī)院
2.武定縣婦幼保健院
3.武定縣疾病預(yù)防控制中心
4.武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院
5.武定縣高橋中心衛(wèi)生院
6.武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院
7.武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院
8.武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.武定縣東坡中心衛(wèi)生院
10.武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院
11.武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院
13.武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院
14.武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院
15.武定縣中醫(yī)醫(yī)院
(三)重點(diǎn)工作概述
一是抓體制改革,提升醫(yī)共體管理效能。二是抓“千縣工程”,搬遷運(yùn)營縣人民醫(yī)院。三是抓守正創(chuàng)新,組建運(yùn)行縣中醫(yī)醫(yī)院。四是抓公改項(xiàng)目,促進(jìn)醫(yī)療高質(zhì)量發(fā)展。五是抓公共衛(wèi)生,推動(dòng)健康武定建設(shè)。六是抓基層?jì)D幼,筑牢衛(wèi)生托底功能。七是抓健康產(chǎn)業(yè),促進(jìn)健康融合發(fā)展。八是抓項(xiàng)目建設(shè),打好健康發(fā)展基礎(chǔ)。九是抓政治引領(lǐng),保障衛(wèi)生健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制29人,其中:行政編制19人,工勤人員編制3人,事業(yè)編制7人。在職實(shí)有26人,其中:財(cái)政全額保障26人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人,其中:離休0人,退休39人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入8861155.00元,其中:一般公共預(yù)算8292682.09元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入568472.91元。
與上年10282500.00元對比減少1421345.00元,下降13.82%,主要原因:一方面縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算并入我單位,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加937482.09元,同時(shí)2025年其他收入預(yù)算減少2358827.09元,最終導(dǎo)致總收入減少。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入8292682.09元,其中:本年收入8292682.09元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8292682.09元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年7355200.00對比增加937482.09元,增長12.75%,主要原因是2025年縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算并入我單位,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8861155.00元。財(cái)政撥款安排支出8292682.09元,其中:基本支出5658492.09元,與上年4629200.00元對比增加1029292.09元,增長22.23%,主要原因是2025年縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算并入我單位,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加;項(xiàng)目支出2634190元,與上年2726000.00對比減少91810元,下降3.37%,主要原因是2025年防治艾滋病項(xiàng)目、脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目資金因使用主體為各醫(yī)療衛(wèi)生單位,分配給下屬醫(yī)療單位進(jìn)行預(yù)算。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休842904.60元。主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出441399.21元,主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤33122.04元,主要用于職工死亡遺屬人員的補(bǔ)助支出。
2100101衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康事務(wù)管理—行政運(yùn)行3633464.35元,主要用于武定縣衛(wèi)生健康局的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2100102衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康事務(wù)管理—一般行政管理事務(wù)557000.00元,主要用于科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部體檢、職業(yè)病防治項(xiàng)目、衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法辦案工作等支出。
2100302衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院72000.00元,主要用于離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助。
21004089衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)764600.00元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生單位開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
21004999衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—其他公共衛(wèi)生支出156000.00元,主要用于嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金補(bǔ)助支出。
2100717衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育服務(wù)1084590.00元,主要用于計(jì)劃生育城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、計(jì)劃生育家庭獨(dú)生子女保健、計(jì)劃生育系列保險(xiǎn)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)學(xué)金、計(jì)劃生育家庭一次性獎(jiǎng)勵(lì)金、計(jì)劃生育失獨(dú)家庭一次性撫慰金、計(jì)劃生育家庭特別扶助補(bǔ)助、生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療122950.39元,主要用于武定縣衛(wèi)生健康局在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療30568.11元,主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助196798.79元,主要用于局機(jī)關(guān)在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18200.00元,主要用于單位在職人員及退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出339084.60元,主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。
(二)財(cái)政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財(cái)政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目4個(gè),政府采購預(yù)算總額18100.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算5100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算13000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
武定縣衛(wèi)生健康局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45000.00元,較上年減少2600.00元,下降5.46%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
武定縣衛(wèi)生健康局2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
因公出國(境)費(fèi)為0.00元的原因是本單位無因公出國(境)工作需要,不做相關(guān)預(yù)算。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
武定縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25000.00元,較上年減少2600.00元,下降10.4%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次,共計(jì)接待260人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,并按照公務(wù)接待費(fèi)只減不增的要求,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
武定縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,無增減變化原因是我單位在編的公務(wù)用車運(yùn)行良好,無需額外購置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,無增減變化原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減變化原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年度,我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績效目標(biāo),在預(yù)算執(zhí)行過程中,我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度,規(guī)范資金和項(xiàng)目管理,充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等基本收入,基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育服務(wù)資金等項(xiàng)目資金收入。
2.住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,本部門主要指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出,重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出,計(jì)劃生育獎(jiǎng)學(xué)金、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查,計(jì)劃生育特別扶助等支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
武定縣衛(wèi)生健康局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排458428.5元,與上年372100.00對比增加86328.50元,增長23.20%,主要原因是2025年縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算并入我單位,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。其中:辦公費(fèi)36476元、水費(fèi)4000元、電費(fèi)18000元、郵電費(fèi)14000元、會議費(fèi)10000元、差旅費(fèi)58000元、公務(wù)接待費(fèi)25000元、工會經(jīng)費(fèi)45152.5元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元、其他商品和服務(wù)支出38400元、其他交通費(fèi)189400元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
2024年12月31日,武定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額8226782.08元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3346443.30元,固定資產(chǎn)4876605.66元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)3733.12元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少4320656.41元,其中固定資產(chǎn)減少485616.99元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
(四)政府購買服務(wù)預(yù)算情況
2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。
武定縣衛(wèi)生健康局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
我單位2025年無重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。
一、項(xiàng)目名稱
無。
二、立項(xiàng)依據(jù)
無。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無。、
四、項(xiàng)目基本概況
無。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無。
附:武定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表
武定縣衛(wèi)生健康局
2025年3月25日
監(jiān)督索引號53232900336200111
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