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          首頁 >> 公開信息內容
          索  引  號:11532329015178442p-/2025-0326062 公文范圍:公開 發布機構:武定縣政府辦 失效日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:中國共產黨武定縣委員會宣傳部2025年預算公開 發布日期:2025年03月25日

          中國共產黨武定縣委員會宣傳部2025年預算公開

          監督索引號53232900273500000

           

          中國共產黨武定縣委員會宣傳部2025年

          預算公開目錄

           

          第一部分 中國共產黨武定縣委員會宣傳部2025年部門預算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          二、預算單位基本情況

          三、預算單位收入情況

          四、預算單位支出情況

          五、對下專項轉移支付情況

          六、政府采購預算情況

          七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

          八、重點項目預算績效目標情況

          九、其他公開信息

          第二部分 中國共產黨武定縣委員會宣傳部2025年部門預算表

          一、2025年部門財務收支預算總表

          二、2025年部門收入預算表

          三、2025年部門支出預算表

          四、2025年部門財政撥款收支預算總表

          五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

          六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

          七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

          2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

          2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)

          2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)

          2025年部門政府性基金預算支出預算表

          2025年部門政府采購預算表

          十三、2025年部門政府購買服務預算表

          2025年對下轉移支付預算表

          2025年對下轉移支付績效目標表

          十六、2025年新增資產配置表

          十七、2025年上級補助項目支出預算表

          十八、2025年部門項目中期規劃預算表

          第三部分  中國共產黨武定縣委員會宣傳部2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

           

           

           

          中國共產黨武定縣委員會宣傳部

          2025年部門預算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          中國共產黨武定縣委員會宣傳部負責組織全縣貫徹落實黨中央、省委、州委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃,研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關政策和事業發展規劃,統籌協調推進全縣宣傳思想文化領域法治建設,督促落實新聞出版、電影業的管理政策,承擔縣精神文明建設指導委員會的日常工作。按照縣委的統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。統籌指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作。負責規劃組織全縣思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。指導協調縣級各新聞單位工作,組織全縣突發公共事件應急新聞工作。擬訂全縣新聞出版業的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展。從宏觀上統籌指導協調全縣互聯網宣傳和信息內容管理工作,統籌協調數字新媒體的建設與管理。從宏觀上統籌指導協調推動全縣精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。擬訂全縣電影業的管理政策并督促落實,負責管理電影行政事務,指導監管電影制片、發行、放映等有關工作,指導協調全縣性重大電影活動。對全縣新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策建議,統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,指導協調國有文化資產監管工作。承擔縣文化體制改革和發展領導小組的日常工作。統籌協調全縣對外宣傳工作,統籌協調組織開展全縣新聞發布工作,指導協調縣級各部門和各鄉(鎮)的新聞發布工作。負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。完成州委宣傳部和縣委交辦的其他任務。

          (二)機構設置情況

          我部門共設置8個內設機構,包括:辦公室、理論和政策法規股、新聞宣傳教育股、出版(版權)管理股、精神文明建設和文化產業發展社科股、輿情信息股、網絡安全和信息化建設股、傳媒監管和電影股。

          所屬單位0個。

          (三)重點工作概述

          堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學習貫徹習近平文化思想,擔負起新時代的文化使命,著力用黨的創新理論凝心鑄魂,著力鞏固壯大主流思想輿論,著力弘揚社會主義核心價值觀,著力深化文化體制機制改革,著力推動文化事業和文化產業繁榮發展,著力提升國際傳播效能,充分展示全縣的知名度和影響力,為全縣經濟社會高質量發展營造良好輿論氛圍。    

          二、預算單位基本情況

          我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至202412月統計,部門基本情況如下:

          在職人員編制15人,其中:行政編制12人,工勤人員編制1事業編制2人。在職實有14人,其中:財政全額保障14人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

          離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

          車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          2025年部門財務總收入2972174.72,其中:一般公共預算2972174.72,政府性基金0.00,國有資本經營收益0.00財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00,事業單位經營收入0.00,上級補助收入0.00,附屬單位上繳收入0.00,其他收入0.00

          與上年對比增加28275.33元,增長0.96%主要原因是人員工資和各種保險較上年增加

          (二)財政撥款收入情況

          2025年部門財政撥款收入2972174.72,其中本年收入2972174.72,上年結轉收入0.00。本年收入中,一般公共預算財政撥款2972174.72,政府性基金預算財政撥款0.00,國有資本經營收益財政撥款0.00

          與上年對比增加28275.33元,增長0.96%,主要原因是人員工資和各種保險較上年增加。

          四、預算單位支出情況

          2025年部門預算總支出2972174.72。財政撥款安排支出2972174.72,其中:基本支出2762174.72,與上年對比增加68725.33元,增長2.53%主要原因人員工資和各種保險較上年增加;項目支出210000.00,與上年對比減少20000.00元,下降8.7%主要原因2024年招商引資專項經費項目預算30000.00本年度未納入預算,延安精神研究會專項經費預算比上年度增加10000.00元。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2013301 一般公共服務支出—宣傳事務—行政運行2022817.37元,主要用于在職人員的工資福利支出及公用經費支出。

          2013302 一般公共服務支出—宣傳事務—一般行政管理事務210000.00元,主要用于開展宣傳工作和延安精神研究會工作支出。

          2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休149826.60元,主要用于退休人員統籌外養老金的發放。 

          2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出238416.81元,主要用于在職人員單位繳納部分的基本養老保險支出。

          2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤5775.60元,主要用于遺屬補助支出。

          2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療72081.09元,主要用于行政人員單位繳納部分的基本醫療保險支出。

          2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療11032.93元,主要用于事業人員單位繳納部分的基本醫療保險支出。

          2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助69085.32元,主要用于在職人員和退休人員集中安排的公務員醫療補助支出。 

          2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出5600.00元,主要用于在職人員和退休人員集中安排的大病保險支出以及在職人員的工傷保險支出。

          2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金187539.00元,主要用于在職人員單位繳納部分的住房公積金支出。

          )財政專戶管理資金支出情況

          本部門2025無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。

          五、對下專項轉移支付情況

          (一)與中央配套事項

          本部門無與中央配套事項資金預算。

          (二)按既定政策標準測算補助事項

          本部門無按既定政策標準測算補助事項

          (三)經濟社會事業發展事項

          本部門無經濟社會事業發展事項

          六、政府采購預算情況

          根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額34000.00,其中:政府采購貨物預算5100.00、政府采購服務預算28900.00、政府采購工程預算0.00

          七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

          部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計53350.00,較上年減少3250.00,下降5.74%,具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費

          部門2025年因公出國(境)費預算為0.00,與上年相比無增減變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

          與上年對比,無增減變化。主要原因是落實厲行節約政策,我單位沒有安排人員因公出國(境)。  

          (二)公務接待費

          部門2025年公務接待費預算為14550.00,較上年減少3250.00,下降18.26%,國內公務接待批次為37次,共計接待227人次。

          減少的原因是厲行節約,減少接待費支出

          (三)公務用車購置及運行維護費

          部門2025年公務用車購置及運行維護費為38800.00元,與年預算相比無增減變化。其中:公務用車購置費0萬元,與年預算相比無增減變化,主要原因是我單位無公務用車購置事項;公務用車運行維護費38800.00元,較上年增加0.00增長0.00%與上年對比無增減變化,主要原因是我單位盡量減少外出采訪次數,與上年持平共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

          與上年對比無增減變化,主要原因是落實厲行節約政策,減少公務車輛出行次數,2025年我單位無購置公務用車事項,年末實有車輛仍與上年保持一致

          八、重點項目預算績效目標情況

          2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。

          九、其他公開信息

          (一)專業名詞解釋

          1.一般公共預算撥款收入:指當年從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

          2.基本支出預算:是指單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

          3.項目支出預算:是指部門為完成本部門工作任務和事業發展目標編制的支出預算,是實施全縣經濟社會宏觀管理,保障民生支出,支持全縣經濟社會發展的重要措施。

          4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購置貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

          6.住房公積金:是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體(以下統稱單位)及其在職職工繳存的長期住房儲金。住房公積金的繳存比例均不得低于職工上一年度月平均工資的5%不高于12%,繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的事業人員崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼等。

          (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

          本部門2025年機關運行經費安排279945.30,與上年對比減少1515.72元,下降0.54%主要原因是工會經費、辦公費、電費、辦公設備購置、郵電費合計比上年增加13684.28元,差旅費、勞務費合計比上年減少15200.00元。其中:辦公費11900.00元,水費1000.00元,電費2500.00元,郵電費13900.00元,差旅費20000.00元,公務接待費14550.00元,勞務費29050.00元,辦公設備購置8000.00元,工會經費24445.30元,公務用車運行維護費38800.00元,其他交通費用112200.00元,其他商品和服務支出3600.00元。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至202412月31日,部門資產總額1028696.96,其中,流動資產925108.77,固定資產704588.00,對外投資及有價證券0.00,在建工程0.00,無形資產0.00,其他資產0.00。與上年相比,本年資產總額減少533221.28,其中固定資產增加31770.00元劃撥一批固定資產13380.00元,增加一批固定資產45150.00。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00;處置車輛0輛,賬面原值0.00;報廢報損資產0項,賬面原值0.00,實現資產處置收入0.00;資產使用收入0.00,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00鑒于截至202412月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為20251月資產月報數。

          )政府購買服務預算情況

          2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

           

           

           

          中國共產黨武定縣委員會宣傳部2025年預算重點領域財政項目文本公開

           

          我單位2025年無重點領域財政項目預算。

          一、項目名稱

          無。

          二、立項依據

          無。

          三、項目實施單位

          無。

          四、項目基本概況

          無。

          五、項目實施內容

          無。

          六、資金安排情況

          無。

          七、項目實施計劃

          無。

          八、項目實施成效

          無。

           

          附:中國共產黨武定縣委員會宣傳部2025年部門預算表

           

           

                                 中國共產黨武定縣委員會宣傳部

                                        2025年3月25日

           

           

          監督索引號53232900273500111


          附件【中國共產黨武定縣委員會宣傳部2025年部門預算表20250313044741809.xls
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