監(jiān)督索引號53232900131500000
武定縣司法局2025年預算公開目錄
第一部分 武定縣司法局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 武定縣司法局2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表
第三部分 武定縣司法局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
武定縣司法局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣人民政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作;負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法,承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作;推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法;監(jiān)督、檢查、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作;負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。
2.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設。
3.承擔指導、管理社區(qū)矯正工作,指導刑滿釋放人員安置幫教工作。
4.負責擬定全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作;指導、監(jiān)督基層法律服務工作。
5.負責本局財務、裝備、車輛、設施、場所等保障工作,承擔本系統(tǒng)信息化建設工作,指導、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政辦公和業(yè)務場所建設。
6.負責規(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設有關工作,指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
我部門共設置10個內設機構,包括:辦公室、依法行政與行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股、行政復議與應訴股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務與律師工作管理股、裝備財務保障股、政工辦(警務辦)、縣委全面依法治縣委員會領導小組辦公室。所屬單位11個,均為非獨立核算,非獨立批復單位,分別是:
1.武定縣司法局獅山司法所;
2.武定縣司法局高橋司法所;
3.武定縣司法局貓街司法所;
4.武定縣司法局插甸司法所;
5.武定縣司法局白路司法所;
6.武定縣司法局環(huán)州司法所;
7.武定縣司法局東坡司法所;
8.武定縣司法局田心司法所;
9.武定縣司法局發(fā)窩司法所;
10.武定縣司法局萬德司法所;
11.武定縣司法局 己衣司法所。
(三)重點工作概述
一是全面依法治縣統(tǒng)籌力度顯著提升。充分履行依法治縣辦統(tǒng)籌協(xié)調職能。推動全面依法治縣委員會及其四個議事協(xié)調機構工作有序開展。落實部門黨政主要領導履行推進法治建設第一責任人職責工作清單、黨委(黨組)中心組集體學法和年終述法、貫徹落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制、領導干部法治專題培訓和依法行政經驗交流等重點工作,在全縣上下形成了集中領導、高效決策、統(tǒng)一部署、上下貫通、運行規(guī)范的縣委全面依法治縣工作領導體制和運行機制。2024年法治建設群眾滿意度調查位列全省第五名。
二是法治政府建設有力推進。切實做好行政復議應訴工作,強化重大行政決策和規(guī)范性文件的合法性審查力度,嚴格落實行政執(zhí)法“三項制度”。2024共受理行政復議案件30件,已全部辦結。行政應訴案20件,辦結19件,無敗訴案件,未辦結1件。嚴格合法性審查,全年完成招商引資框架協(xié)議合法性評估26件、其他政府常務會重大議題合法性審核276件、征求合法性意見項目34件,共完成336件合法性審查。扎實開展行政執(zhí)法案卷評查,對120卷行政執(zhí)法案卷進行評查。組織新申請執(zhí)法證、到期換證219人,通過率94.8%。
三是法治宣傳突出特色亮點。深入推進“八五”普法規(guī)劃,推動普法依法治理工作提質量開新局。貓街鎮(zhèn)貓街村被列為省級“八五”普法示范點并建成全省第一個“習近平法治思想鄉(xiāng)村大講堂”。加強培訓交流,鞏固提升全省第一個“法律明白人個人工作室”(董貴榕法律明白人工作室),打造“法律明白人工作室”13個,在全縣培養(yǎng)“法律明白人”680名。創(chuàng)建“全國民主法治示范村(社區(qū))”1個、“全省民主法治示范村(社區(qū))”7個,位列全州前列。在少數民族聚居的7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和7個重點村建設“7+7”特色法治文化陣地,向群眾傳播社會主義法治文化。2024年,共編發(fā)普法信息218篇,國家級采用4篇(次)、省級23篇(次)、州級40多篇(次)?!对颇衔涠ǎ亨l(xiāng)村普法花滿園 文化交融繪新篇》被學習強國采用。開展“法律6+N進”488場次(進機關80場次、進鄉(xiāng)村272場次、進社區(qū)18場次、進學校96場次、進企業(yè)10場次、進車站2場次、進宗教場所10場次),受教育人數9萬多人次。
四是堅持和發(fā)展新時代“楓橋經驗”,抓實人民調解工作。進一步健全完善第二批村(社區(qū))和行業(yè)性專業(yè)性人民調解委員會共143家“云智調”系統(tǒng)平臺建設,為全面深入推進網上人民調解建設打下堅實基礎。持續(xù)健全完善人民調解組織,實現橫向到邊(以縣大調解中心為龍頭、專業(yè)性行業(yè)性調委會為補充)、縱向到底(縣鄉(xiāng)村組四級調解組織)的大調解工作格局。共開展矛盾糾紛排查279次,共受理糾紛1565件,調解1565件,調解成功1503件,調解成功率96%,涉及金額1426.35萬元。
五是提升公共法律服務質效,打通公共法律服務“最后一公里”。利用智能化手段,大力推動“鄉(xiāng)村法務通”“公共法律服務機器人”設備使用,目前法務通覆蓋全縣136個村社區(qū),實現不出村就能進行法律咨詢解答,法律服務機器人在11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所和縣政府等4個縣級單位完成安裝并已投入使用;充分發(fā)揮各項公共法律服務職能。共受理法律援助案件358件(其中民事49件,刑事309件),受理法律幫助案件130件,受理認罪認罰案件172件,其中一件涉企法律援助案件在全省評查中被評為全州唯一“優(yōu)秀案卷”。辦理司法鑒定141件;辦理公證300件;解答線上線下法律咨詢625件。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制40人,其中:行政編制35人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制4人。在職實有40人,其中:財政全額保障40人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人,其中:離休0人,退休16人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入8815529.99元,其中:一般公共預算8615529.99元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入200000.00元。
與上年對比減少521538.13元,下降5.59%,減少的原因是:一是在職人員的公用經費預算標準下降,導致公用經費預算減少;二是貫徹落實編外聘用人員“雙減雙控”的原則,編外臨聘人員經費預算減少。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8615529.99元,其中:本年收入8615529.99元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款8615529.99元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少721538.13元,下降7.73%,減少的原因是:一是在職人員的公用經費預算標準下降,導致公用經費預算減少;二是貫徹落實編外聘用人員“雙減雙控”的原則,編外臨聘人員經費預算減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出8815529.99元。財政撥款安排支出8615529.99元,其中:基本支出8565529.99元,與上年對比減少701538.13元,下降8.19%,減少的原因是:一是在職人員的公用經費預算標準下降,導致公用經費預算減少;二是貫徹落實編外聘用人員“雙減雙控”的原則,編外臨聘人員經費預算減少;項目支出50000.00元,與上年對比減0.00元,減0.00%,主要原因是與上年2025年“八五”普法專項宣傳經費預算無變化。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040601 公共安全支出—司法—行政運行6479451.93元,主要用于本單位工資福利支出及單位運轉支出。
2040605 公共安全支出—司法—普法宣傳50000.00元,主要用于本年度普法宣傳材料印刷及普法人員培訓等支出。
2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政事業(yè)單位離退休342700.80元,主要用于本單位離退休人員統(tǒng)籌外工資支出。
2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出695096.97元,主要用于本單位繳納在職職工基本養(yǎng)老保險支出。
2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤40790.04元,主要用于本單位遺屬補助支出。
2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療224226.94元,主要用于本單位繳納行政人員基本醫(yī)療保險支出。
2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療19846.55元,主要用于本單位繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助195799.64元,主要用于本單位繳納職工公務員醫(yī)療補助支出。
2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15680.00元,主要用于本單位繳納職工工傷保險及大病保險支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金551937.12元,主要用于本單位繳納職工住房公積金支出。
(二)財政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額58200.00元,其中:政府采購貨物預算56200.00元、政府采購服務預算2000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
武定縣司法局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計60600.00元,較上年減少3400.00元,下降5.31%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
武定縣司法局2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
我單位2025年因公出國(境)費較上年相比無變化,主要原因是沒有安排因公出國(境)人員,無此項支出。
(二)公務接待費
武定縣司法局2025年公務接待費預算為30600.00元,較上年減少17900.00元,下降36.91%,國內公務接待批次為76次,共計接待600人次。
減少的原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,加強內部控制制度建設,進一步規(guī)范公務接待,嚴格控制“三公”經費支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
武定縣司法局2025年公務用車購置及運行維護費為30000.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,與上年相比無變化的原因是我單位無公務用車購置需求;公務用車運行維護費30000.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,無變化的原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,加強內部控制制度建設,進一步規(guī)范公務用車制度,嚴格控制公務用車范圍。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置及運行維護費無變化的原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,加強內部控制制度建設,進一步規(guī)范公務用車制度,嚴格控制公務用車范圍。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執(zhí)行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規(guī)范資金和項目管理,充分發(fā)揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。
3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務行政運行用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指行政單位離退休人員支出。
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置和運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
9.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各類資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
武定縣司法局2025年機關運行經費安排767986.32元,與上年對比減少66908.20元,下降8.01%,主要原因是在職人員公用經費預算標準下降,導致機關運行經費預算減少。其中:辦公費139900.00元,印刷費10000.00元,水費3000.00元,電費12000.00元,郵電費20000.00元,差旅費54500.00元,會議費10000.00元,培訓費10000.00元,手續(xù)費2000.00元,維修(護)費10000.00元,公務接待費30600.00元,工會經費101786.32元,公車運行維護費30000.00元,其他交通費324600.00元,其他商品和服務支出9600.00元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,武定縣司法局資產總額6459258.23元,其中,流動資產226030.33元,固定資產6233227.90元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少343846.11元,其中固定資產增加26900.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
2025年度本單位無政府購買服務預算安排。
武定縣司法局2025年預算重點領域財政項目文本公開
我單位2025年無重點領域財政項目預算。
一、項目名稱
無。
二、立項依據
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
附:武定縣司法局2025年部門預算表
武定縣司法局
2025年3月25日
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