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武定縣退役軍人事務局2025年預算公開目錄
第一部分 武定縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 武定縣退役軍人事務局2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規劃預算表
第三部分 武定縣退役軍人事務局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
武定縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹落實中央和省州制定的退役軍人思想政治、權益維護、移交安置就業創業、服務管理、擁軍優撫、褒揚紀念、解難幫困等法規政策并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2.負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理。
3.組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
4.按照中央、省州的政策要求,會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見并組織落實。
5.組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保障工作。
7.組織指導擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待等工作。指導實施國民黨抗戰老兵等有關人員的優待政策。
8.擬定烈士紀念設施建設規劃和管理維護辦法。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入國家、省重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。
9.負責退役軍人事務工作,監督檢查退役軍人有關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵,表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
我部門共設置5個內設機構,包括:辦公室、政策法規股、移交安置股、擁軍優撫股、服務中心3股室一室一中心。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
2025年是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的交匯之年,是全面推進國家治理體系和治理能力現代化建設的開局之年,也是深化國防和軍隊改革的收官之年。重點完成以下七個方面的工作:一是抓好黨的政治建設,確保管黨治黨深入推進;二是抓好制度體系建設,確保服務質量得到提升;三是抓好信訪維穩,確保涉軍群體和諧穩定;四是抓好移交安置就業創業,確保工作圓滿完成;五是抓好雙擁共創,確保退役軍人榮譽感不斷增強;六是抓好保險接續工作,確保政策落到實處。七是抓好干部隊伍建設,確保各項工作穩步推進。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制12人,其中:行政編制7人,工勤人員編制0人,事業編制5人。在職實有11人,其中:財政全額保障11人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入7803702.31元,其中:一般公共預算7573702.31元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入230000.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。
與上年對比增加95703.46元,增長1.24%,主要原因是2025年增加上級補助收入230000.00元,財政撥款收入減少134296.54元。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入7573702.31元,其中:本年收入7573702.31元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款7573702.31元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少134296.54元,下降1.74%,主要原因是2025年預算項目資金減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出7803702.31元。財政撥款安排支出7573702.31元,其中:基本支出1975863.89元,與上年對比增加20167.04元,增長1.03%,主要原因是2025年預算單位職工工資正常增資,人員經費增加;項目支出5827838.42元,與上年對比增加75536.42元,增長1.31%,主要原因是一是有上級補助項目資金230000.00元,二是本級財政撥款安排的項目資金減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休支出43421.40元,主要用于行政單位離退休支出;
2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出192345.75元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費;
2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤1428200.00元,主要用于全縣退役軍人喪葬補助;
2080802 社會保障和就業支出—撫恤—傷殘撫恤224600.00元,主要用于全縣一至四級傷殘人員護理費;
2080805 社會保障和就業支出—撫恤—義務兵優待123700.00元,主要用于義務兵優待金支出;
2080899 社會保障和就業支出—撫恤—其他優撫支出1259500.00元,主要用于優撫對象生活補助支出;
2080901 社會保障和就業支出—退役安置—退役士兵安置530738.40元,主要用于退役士兵安置支出;
2080905 社會保障和就業支出—退役安置—軍隊轉業干部安置支出239500.00元,主要用于軍隊轉業干部安置;
2080903 社會保障和就業支出—退役安置—軍隊移交政府離退休干部管理機構4200.00元,主要用于軍隊移交政府離退休干部管理費;
2082801 社會保障和就業支出—退役軍人管理事務—行政運行1484161.91元,主要用于工資福利支出及公用經費支出;
2082804 社會保障和就業支出—退役軍人管理事務—擁軍優屬187400.02元,主要用于擁軍優屬補助支出。
2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療39478.83元,主要用于行政在職人員的醫療保險支出;
2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療27286.36元,主要用于事業在職人員的醫療保險支出;
2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助46411.12元,主要用于在職人員的公務員醫療補助支出;
2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出3640.00元,主要用于其他保險費支出;
2101401 衛生健康支出—優撫對象醫療—優撫對象醫療補助支出1600000.00元,主要用于優撫對象醫療補助。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金139118.52元,主要用于全體在職人員的公積金補助支出。
(二)財政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00元,其中:政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
武定縣退役軍人事務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9500.00元,較上年減少500.00元,下降5.00%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
武定縣退役軍人事務局2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
無變化的原因是我單位上年度及本年度均無因公出國。
(二)公務接待費
武定縣退役軍人事務局2025年公務接待費預算為9500.00元,較上年減少500.00元,下降5.00%,國內公務接待批次為15次,共計接待105人次。
公務接待費預算較上年減少的主要原因是認真落實中央八項規定,厲行節約,嚴控“三公”經費支出,并按照公務接待費只減不增的要求,公務接待費預算比上年減少。
(三)公務用車購置及運行維護費
武定縣退役軍人事務局2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
無增減變化原因是:我單位上年和本年均無公務用車購置及運行維護費的預算安排。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
武定縣退役軍人事務局2025年機關運行經費安排155422.82元,與上年對比減少8552.90元,下降5.22%,主要原因是壓縮運轉經費開支,相應的運轉經費支出減少。其中:辦公費20786.00元,郵電費15000.00元,委托業務費10000.00元,會議費1500.00元,差旅費25000.00元,公務接待費9500.00元,工會經費19636.82元,其他交通費54000.00元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,武定縣退役軍人事務局資產總額1998135.46元,其中,流動資產701454.49元,固定資產108476.42元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產1188204.55元。與上年相比,本年資產總額減少1009059.19元,其中固定資產增加10756.74元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
2025年度本單位無政府購買服務預算安排。
武定縣退役軍人事務局2025年預算重點領域財政項目文本公開
武定縣退役軍人事務局2025年無重點領域財政項目預算。
一、項目名稱
無。
二、立項依據
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
附:武定縣退役軍人事務局2025年部門預算表
武定縣退役軍人事務局
2025年3月25日
監督索引號53232900376400111
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