監督索引號53232900273700000
武定縣特殊教育學校2025年預算公開目錄
第一部分 武定縣特殊教育學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 武定縣特殊教育學校2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規劃預算表
第三部分 武定縣特殊教育學校2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
武定縣特殊教育學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
武定縣特殊教育學校主要負責為殘疾兒童提供特殊教育服務,涵蓋教學、康復訓練等工作,致力于保障殘疾人受教育權利,推進教育公平,助力殘疾學生全面發展、融入社會。
(二)機構設置情況
武定縣特殊教育學校共設置5個內設機構,即校務辦、教務室、德育室、總務室、工會室。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
2025年,學校重點工作包括提高辦學質量,擴大辦學規模,利用各類資金提升辦學條件,保障特殊教學活動正常開展,加強師資隊伍建設,做好家庭經濟困難學生資助工作,確保殘疾學生接受優質教育,推動特殊教育事業發展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制13人,其中:行政編制0人,工勤人員編制2人,事業編制11人。在職實有13人,其中:財政全額保障13人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2449478.84元,其中:一般公共預算2089478.84元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入360000.00元。
單位為新成立學校,無上年數據對比。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2089478.84元,其中:本年收入2089478.84元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2089478.84元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
單位為新成立學校,無上年數據對比。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2449478.84元。財政撥款安排支出2089478.84元,其中:基本支出2083478.84元,項目支出6000.00元,單位為新成立學校,無上年數據對比。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050202 教育支出—普通教育—小學教育2000.00元,用于義務教育階段隨班就讀的殘疾學生公用經費;
2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1589165.28元,主要用于學校工資福利支出,差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護(修))費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助;
2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出28923.37元,主要用于學校職工基本養老保險繳費支出;
2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療79258.83元,主要用于學校職工基本醫療保險繳費經費支出;
2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助46622.84元,主要用于學校職工公務員醫療補助經費支出。
2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出3640.00元,主要用于單位職工工傷保險、失業保險及大病保險的支出;
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金139868.52元,主要用于學校在職人員繳納住房公積金支出。
(二)財政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00元,其中:政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
武定縣特殊教育學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
武定縣特殊教育學校2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
無增減變化原因是本年度和上年度我部門無因公出國(境)費預算。
(二)公務接待費
武定縣特殊教育學校2025年公務接待費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
無增減變化原因是本年度和上年度我部門無公務接待費預算。
(三)公務用車購置及運行維護費
武定縣特殊教育學校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費預算;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車運行維護費預算。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置及運行維護費無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置預算以及無公務用車不產生公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
4、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
武定縣特殊教育學校2025年機關運行經費安排0.00元,與上年對比減少0.00元,下降0.00%,主要原因是我校屬事業單位,無機關運行經費。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,武定縣特殊教育學校資產總額0元,其中,流動資產0元,固定資產0元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。學校由原安德小學裝修新建,所有資產還未進行劃撥,鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
2025年度本單位無政府購買服務預算安排
武定縣特殊教育學校2025年預算重點領域財政項目文本公開
我單位2025年無重點領域財政項目預算
一、項目名稱
無。
二、立項依據
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
附:武定縣特殊教育學校2025年部門預算表
武定縣特殊教育學校
2025年3月25日
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