監督索引號53232900236501000000
武定縣白路學校2025年預算公開目錄
第一部分 武定縣白路學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 武定縣白路學校2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本級下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規劃預算表
第三部分 武定縣白路學校2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
武定縣白路學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規,加強黨建工作,強化黨性修養,創設良好的輿論氛圍。以教書育人為中心,全面提高教學質量,探索特色學校建設,不斷提升學校教育整體實力,確保學??沙掷m發展。
2.抓好校園安全管理,著力保障小學安全穩定,保障師生安全。
3.做好學校精細化管理工作,抓好教學常規,強化課堂改革,提升課堂教學質量。
4.加強師資隊伍建設,注重師德師風,切實提高教師專業素養。
5.全面推行素質教育,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人,促進我校義務教育均衡發展。
6.加強財務管理,落實后勤保障工作,促進學校持續發展。
(二)機構設置情況
我部門共設置6個內設機構,包括:行政辦公室、教務處、總務處、德育室、黨建辦、工會室。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.加強師資隊伍建設,塑造新時代高素質教師隊伍。
2.做好學校精細化管理工作。扎實抓好教學常規管理,以提升課堂教學質量為著力點,抓實教學常規、聚焦課堂教學、加強課題研究、落實教研活動、強化質量監控。
3.加大校產的管理力度,管理好、維護好、使用好各種教學設備設施,努力為教育教學工作正常開展保駕護航。
4.加強校園文化建設 ,優化育人環境,真正把學校變成學生學習的樂園,讓學生心有所屬、學有所獲。
5.全面推行素質教育,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人,促進我校義務教育均衡發展。
6.加強財務管理,落實后勤保障工作,促進學校持續發展。
二、預算單位基本情況
武定縣白路學校編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制80人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制80人。在職實有82人,其中:財政全額保障82人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員37人,其中:離休0人,退休37人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入20051798.27元,其中:一般公共預算15751798.27元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入4300000.00元。
與上年對比增加1992410.98元,增長11.03%,主要原因一是城鄉義務教育公用補助經費以及家庭經濟困難學生生活補助標準提高;二是本年度將單位自有資金、學生食堂物資采購資金等其他收入納入預算管理增加430000.00元。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入15751798.27元,其中:本年收入15751798.27元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款15751798.27元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少2307589.02元,下降12.77%,主要原因:一是2025年在職人員較上年減少14人,提前退休7人,導致2025年基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、各項社會保險等人員類工資福利支出減少;二是學生人數減少87人,城鄉義務教育公用經費補助資金和營養餐、生活補助資金減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出20051798.27元。財政撥款安排支出15751798.27元,其中:基本支出15427994.2元,與上年對比減少2253264.12元,下降12.74%,主要原因是2025年在職人員較上年減少14人,提前退休7人,導致2025年基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、各項社會保險等人員類工資福利支出減少;項目支出323804.07元,與上年對比減少54324.90元,下降14.36%,主要原因是學生人數減少87人,城鄉義務教育公用經費補助資金和營養餐、生活補助資金減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050201 教育支出—普通教育—學前教育297033.50元,主要用于學前教育階段家庭經濟困難學生生活補助和保障幼兒園正常運轉的辦公費、差旅費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護(修)費、培訓費、勞務費等公用經費支出。
2050202 教育支出—普通教育—小學教育7231515.53元,主要用于義務教育小學階段教職工工資福利支出;保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護(修)費、會議費、培訓費、勞務費等公用經費支出;義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助支出;營養改善計劃補助支出。
2050203 教育支出—普通教育—初中教育3212700.05元,主要用于義務教育初中階段教職工工資福利支出;保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護(修)費、會議費、培訓費、勞務費等公用經費支出;義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助支出;營養改善計劃補助支出。
2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1980.00元,主要用于義務教育階段隨班就讀及送教上門的殘疾學生公用經費支出。
2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出488520.00元,主要用于保障學校正常運轉的辦公費、差旅費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護(修)費、培訓費、勞務費等公用經費支出。
2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休861868.20元,主要用于學校退休人員工資福利支出。
2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出1460938.08元,主要用于學校教職工基本養老保險繳費支出。
2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出290161.75元,主要用于學校教職工職業年金繳費支出。
2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤48408.00元,主要用于學校教職工死亡撫恤支出。
2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療支出507148.28元,主要用于學校教職工基本醫療保險繳費支出。
2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助421041.76元,主要用于學校教職工公務員醫療補助繳費支出。
2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出35515.56元,主要用于學校其他臨時人員基本醫療保險繳費支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金894967.56元,主要用于學校教職工繳納住房公積金支出。
(二)財政專戶管理資金支出情況
本部門2025年無財政專戶管理資金支出,與上年相比無增減變化。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門無與中央配套事項資金預算。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額4300000.00元,其中:政府采購貨物預算4300000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
武定縣白路學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19600.00元,較上年減少800.00元,下降3.9%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
武定縣白路學校2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。無增減變化的原因是本年度和上年度我部門均無因公出國(境)費預算。
(二)公務接待費
武定縣白路學校2025年公務接待費預算為19600.00元,較上年減少800元,下降3.90%,國內公務接待批次為30次,共計接待370人次。
公務接待費減少的主要原因:一是校際間的教研活動交流減少;二是我校認真落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,嚴格遵守厲行節約政策,減少公務接待預算。
(三)公務用車購置及運行維護費
武定縣白路學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,無增減變化原因是:我單位上年和本年均無公務用車購置費預算安排;公務用車運行維護費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,無增減變化原因是:我單位上年和本年均無公務用車運行維護費預算安排。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
無增減變化原因是:我單位上年和本年均無公務用車購置及運行維護費的預算安排。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
武定縣白路學校2025年機關運行經費安排0.00元,與上年對比增加0.00元,增長0.00%,主要原因是我單位為事業單位,無機關運行經費預算安排。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,武定縣白路學校資產總額17025680.55元,其中,流動資產751110.01元,固定資產15893144.74元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程330000.00元,無形資產51425.8元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少930432.16元,其中固定資產減少78294.27元,流動資產減少847705.33元,無形資產減少4432.56元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
(四)政府購買服務預算情況
2025年度本單位無政府購買服務預算安排。
武定縣白路學校2025年預算重點領域財政項目文本公開
我單位2025年無重點領域財政項目預算。
一、項目名稱
無。
二、立項依據
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
附件:武定縣白路學校2025年部門預算表
武定縣白路學校
2025年3月25日
監督索引號53232900236501000111
| 上一條:武定縣九廠中學2025年部門預算公開 |
| 下一條:武定縣發窩中學2025年部門預算公開 |