監(jiān)督索引號(hào)53232900171901000
武定縣檔案館2024年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
武定縣檔案館(簡(jiǎn)稱“縣檔案館”)為中共武定縣委辦公室管理的公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)形式為全額撥款,機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)。
1.集中統(tǒng)一接收和管理、征集本轄區(qū)內(nèi)各部門、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和對(duì)全縣有重大保存價(jià)值的檔案資料;確定對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值檔案的具體范圍;組織珍貴檔案鑒定工作。
2.負(fù)責(zé)館藏檔案、資料的規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管;保護(hù)和搶救國(guó)家珍貴檔案,并對(duì)破損檔案進(jìn)行修復(fù)和復(fù)制;保守黨和國(guó)家機(jī)密,確保檔案資料的齊全完整。
3.根據(jù)省、州檔案部門的要求,組建全縣檔案資料目錄中心,建立全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)。
4.對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格規(guī)定、整理和保管,依法向社會(huì)開(kāi)放檔案,組織開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源;為科學(xué)研究、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。
5.完成縣委、縣政府和上級(jí)檔案管理部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、檔案管理股、電子文件備份管理股、檔案征集股、檔案編研股,無(wú)下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
武定縣檔案館屬公益一類全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員5人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的:公務(wù)員0人,參照公務(wù)員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員4人,機(jī)關(guān)和事業(yè)工人1人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛,超編0輛。
三、重點(diǎn)工作概述
1.圍繞中心工作,服務(wù)大局。一是狠抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和能力提升,抓好新修訂《檔案法》《中華人民共和國(guó)檔案法實(shí)施條例》的學(xué)習(xí)和貫徹實(shí)施,積極參與檔案專業(yè)繼續(xù)教育平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)視頻指導(dǎo)培訓(xùn)和參加省、州檔案局(館)組織的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),抓好州局“三年行動(dòng)方案”細(xì)化實(shí)施,提升干部職工對(duì)13個(gè)門類檔案的實(shí)操能力。二是優(yōu)化檔案查詢體系建設(shè),規(guī)范檔案查閱流程,改善查閱環(huán)境和服務(wù)水平,開(kāi)通電話查檔服務(wù)熱線和運(yùn)用好全國(guó)檔案查詢利用服務(wù)平臺(tái)開(kāi)展好線上檔案查詢利用工作,工作人員在服務(wù)過(guò)程中細(xì)看、細(xì)想、細(xì)查,提高檔案查準(zhǔn)率查全率方便查檔人對(duì)檔案利用,為落實(shí)政策、工作考查、編史修志、林權(quán)糾紛、辦理退休等方面提供了佐證材料。三是加大檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度,以開(kāi)展檔案工作規(guī)范化管理示范認(rèn)定和復(fù)查為抓手,將執(zhí)法檢查與檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)相結(jié)合,確保73家立檔案檢查全覆蓋,完成檔案認(rèn)定復(fù)查17家以上,重點(diǎn)指導(dǎo)各部門專業(yè)檔案、照片檔案、影像檔案的歸集整理,主動(dòng)跟蹤和提前介入重大活動(dòng)、重大建設(shè)項(xiàng)目檔案的歸檔業(yè)務(wù)指導(dǎo)。三是推進(jìn)全縣檔案“三合一”制度報(bào)審工作,確保2024年底全部完成。
2.抓檔案實(shí)體安全管理。一是嚴(yán)格落實(shí)雙人出入庫(kù)登記和日常安檢登記制度。著力構(gòu)建人防、物防、枝防三維位一體的檔案安全體系,積極推進(jìn)檔案館(室)庫(kù)房設(shè)施設(shè)備配置、更新,新增建設(shè)1間250平方米智慧庫(kù)房,新增密集架80m3。二是出入庫(kù)房安全管理,認(rèn)真落實(shí)檔案庫(kù)房“十防”措施,按時(shí)旋轉(zhuǎn)和噴灑滅蟲(chóng)藥劑,開(kāi)啟除濕機(jī),嚴(yán)格控制檔案庫(kù)房的溫度在14-24℃之間,相對(duì)濕度保持在45-60%以內(nèi)。三是定期安全演練,確保在遇到突發(fā)事件時(shí)能及時(shí)妥善處理。四是開(kāi)展檔案法制宣傳,利用“八五”普法、“4.15”國(guó)家安全教育宣傳日、“6.09”國(guó)際檔案日,文成明管志愿者服務(wù)工作開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng),主動(dòng)向身邊的群眾宣講檔案法律法規(guī)。五是加強(qiáng)保密教育,嚴(yán)格落實(shí)安全保密責(zé)任,對(duì)檔案整理及數(shù)字化加工的部門進(jìn)行告知,做好保密等相工作,做到把安全理念始終貫穿于檔案歸集工作的各個(gè)環(huán)節(jié),提升安全保密工作水平,筑牢檔案安全防線,嚴(yán)防檔案失泄密情況發(fā)生。
3.落實(shí)年度其他重點(diǎn)工作。一是開(kāi)展重點(diǎn)工程檔案指導(dǎo)驗(yàn)收,完成州“三年行動(dòng)方案”學(xué)習(xí)成果展示。二是按期推進(jìn)到期檔案移交,對(duì)電子檔案同步移交。三是加大檔案征集,進(jìn)一步征集對(duì)武定縣發(fā)展具有重要意義的人和事的實(shí)物檔案,人物口述歷史檔案征集活動(dòng)。四是爭(zhēng)取資金支持,推進(jìn)數(shù)字檔案館和武定歷史文化展館建設(shè),逐步改善檔案館設(shè)施設(shè)備,滿足檔案管理需求。
第二部分 2024年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
本部門2024年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入,《政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
武定縣檔案館2024年度收入合計(jì)1435452.93元。其中:財(cái)政撥款收入1435452.93元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加465194.90元,增長(zhǎng)47.95%。其中:財(cái)政撥款收入增加480194.90元,增長(zhǎng)50.27%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加/減少0.00元,增長(zhǎng)/下降%;事業(yè)收入增加/減少0.00元,增長(zhǎng)/下降%;經(jīng)營(yíng)收入增加/減少0.00元,增長(zhǎng)/下降%;附屬單位上繳收入增加/減少0.00元,增長(zhǎng)/下降%;其他收入減少15000.00元,下降100.00%。財(cái)政撥款收入增加主要原因是:2024年度增加2名死亡的退休人員喪撫費(fèi)預(yù)算及檔案館數(shù)字化加工服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算;其他收入減少主要原因是:2024年度無(wú)其他收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
武定縣檔案館2024年度支出合計(jì)1435452.93元。其中:基本支出1285506.50元,占總支出的89.55%;項(xiàng)目支出149946.43元,占總支出的10.45%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加465194.90元,增長(zhǎng)47.95%。其中:基本支出增加340127.23元,增長(zhǎng)35.98%;項(xiàng)目支出增加125067.67元,增長(zhǎng)502.71%;上繳上級(jí)支出增加/減少0.00元,增長(zhǎng)/下降%;經(jīng)營(yíng)支出增加/減少0.00元,增長(zhǎng)/下降%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加/減少0.00元,增長(zhǎng)/下降%。支出增長(zhǎng)的主要原因是:2024年度支付2名死亡的退休人員喪撫費(fèi)及檔案館數(shù)字化加工服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障武定縣檔案館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1285506.50元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1245594.85元,占基本支出的96.90%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)39911.65元,占基本支出的3.10%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障武定縣檔案館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出149946.43元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元,館藏檔案數(shù)字化加工服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)49986.43元,武定縣檔案館設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)99960.00元。
館藏檔案數(shù)字化加工服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)49986.43元。其中主要用于購(gòu)買投影儀1臺(tái)、支付職工駐村補(bǔ)貼及公益性崗位人員勞務(wù)費(fèi)、單位殘疾人保障金。
武定縣檔案館設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)99960.00元,主要用于購(gòu)買庫(kù)房密集架和門禁鎖,確保國(guó)有企業(yè)退休人員人事檔案規(guī)范擺放。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
武定縣檔案館2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1435452.93元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加480194.90元,增長(zhǎng)50.27%,完成年初預(yù)算的140.47%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出748169.47元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.12%,完成年初預(yù)算的104.33%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出558311.39元,公用經(jīng)費(fèi)支出39911.65元,項(xiàng)目支出149946.43元;造成預(yù)決算差異的主要原因是:一是2024年3月調(diào)出1人,二是部分項(xiàng)目年初未做預(yù)算,屬當(dāng)年財(cái)政存量資金預(yù)算撥入,故造成項(xiàng)目支出完成情況與年初預(yù)算存在差異。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出578353.30元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.29%,完成年初預(yù)算的324.32%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出131759.16元,撫恤費(fèi)446594.14元;造成預(yù)決算差異的主要原因是:一是2024年3月調(diào)出人,二是支付2名死亡的退休人員喪撫費(fèi)用。
9.衛(wèi)生健康(類)支出55428.16元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.86%,完成年初預(yù)算的84.73%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出;造成預(yù)決算差異的主要原因是:2024年3月調(diào)出1人。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
19.住房保障(類)支出53502.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%,完成年初預(yù)算的87.68%。主要用于支付職工住房公積金單位部分;造成預(yù)決算差異的主要原因是:2024年3月調(diào)出1人。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6500.00元,決算為2009.00元,完成年初預(yù)算的30.91%;支出決算較上年減少2533.00元,下降55.77%。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6500.00元,決算為2009.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的30.91%。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算較上年增加/減少0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加/減少0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加/減少0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少2533.00元,下降55.77%;具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2009.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年減少2533.00元,下降55.77%;國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加/減少0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6500.00元,支出決算為2009.00元,完成年初預(yù)算的30.91%,支出決算較上年減少2533.00元,下降55.77%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6500.00元,決算為2009.00元,完成年初預(yù)算的30.91%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2024年嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,接待次數(shù)和接待人數(shù)減少,接待費(fèi)減少。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加/減少0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加/減少0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2533.00元,下降55.77%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2009.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年減少2533.00元,下降55.77%;國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加/減少XX元,上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:2024年嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,接待次數(shù)和接待人數(shù)減少,接待費(fèi)減少。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況:
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.0個(gè),累計(jì)0.0人次。
2.購(gòu)置車輛0.0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次19.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于支付檔案業(yè)務(wù)測(cè)評(píng)暨檔案館安全工作檢查接待2.0(餐)批次16.0人次共1619.00元,州檔案館到縣檔案館接洽借用革命歷史檔案接待1批3人次共計(jì)390.00元。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0.0批次,接待人次0.0人。
本部門本年度無(wú)政府性基金或國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(三)需要說(shuō)明的事項(xiàng)
不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
武定縣檔案館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,比上年增加/減少0.00元,增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是:縣檔案館屬事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末,武定縣檔案館資產(chǎn)總額7490596.08元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)20187.05元,固定資產(chǎn)7002509.03元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)467000.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少123413.65元,其中固定資產(chǎn)減少107583.61元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度,單位政府采購(gòu)支出總額10000.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10000.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
沒(méi)有其他情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53232900171901111
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