監(jiān)督索引號53232900171501000
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
武定縣人民政府辦公室是武定縣人民政府組成部門,為正科級單位,承擔著參與政務、管理事務、綜合服務的職能。1.負責組織起草以縣政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的文、函、電,縣政府向上級的請示、報告;辦理上級下發(fā)的文、函、電;受理下級各部門向縣政府的請示、報告,審核并提出處理意見,報縣政府領導審批;草擬并審核縣政府領導的各類講話、報告。2.負責縣政府各類會議的統(tǒng)籌工作,牽頭組織縣政府召開的各類會議。3.負責辦理縣政府日常事務,統(tǒng)籌安排縣政府領導的重要活動。4.負責督促檢查縣政府的各項決策、工作部署和上級領導機關的批示件、交辦事務的落實情況,并及時向縣政府領導報告。5.負責收集、整理、上報、下發(fā)全縣各類信息。6.認真開展調查研究,了解和掌握全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況,向縣政府報告、反映基層和人民群眾的意見及要求,為縣政府研究全縣工作和決策提供服務。7.負責指導縣屬各級、各部門辦公室的業(yè)務工作,組織有關業(yè)務培訓。8.負責管理好縣政府印章和文件、資料檔案管理工作。9.負責做好縣政府的接待工作。10.認真履行參謀、助手、執(zhí)行、協(xié)調、保障職能。11.完成縣政府領導交辦的其他工作。
二、基本情況
(一)機構設置情況
我單位共設置11個內設機構,包括:綜合股、調研股、常務辦、督查室、提案議案股、信息股、政務公開股、總值班室、行政股、法律顧問室、政府熱線管理中心。
我單位為基層預算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構成
我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。納入武定縣政府辦公室2024年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。即:武定縣人民政府辦公室
納入武定縣人民政府辦公室2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)單位人員和車輛的編制及實有情況
我單位2024年末編制內實有人員40人。包括財政撥款開支經(jīng)費的:公務員28人,參照公務員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員2人,機關和事業(yè)工人10人;經(jīng)費自理人員0人。
我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人;經(jīng)費自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人(離休0人,退休17人)。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制8輛,在編實有車輛8輛,超編0輛。
三、重點工作概述
一是以文輔政有效發(fā)揮。按時傳閱中共中央、國務院、省委、省政府、州委、州政府、縣委等文件7226份。通知政府及辦公室各類會議312次。分發(fā)報刊雜志等閱讀性文件上萬份。及時傳送鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各部門的請示、報告、函共計502份。辦結省、州明傳電報及各類文件2024件(份)。全年起草、印發(fā)各類文稿900余件。
二是會議服務優(yōu)質高效。成功服務好1次政府全會、1次廉政工作會、14次政府常務會、9次中心理論組學習以及“擂臺賽”等其他各類會議200余場次。并積極服務好上級領導來視察、調研、項目集中開工等各類大型活動。對每場會議、每項活動,事前協(xié)調溝通,事中搞好會議服務,事后抓好工作督辦。
三是調查研究深入實際。不斷拓寬調研廣度,努力挖掘調研深度,圍繞鄉(xiāng)村振興、項目建設、生態(tài)環(huán)保、民生保障等熱點難點問題,開展調查研究,全年撰寫調研報告30余篇,為領導科學決策提供了參考依據(jù)。
四是政務公開創(chuàng)新優(yōu)化。武定縣政府網(wǎng)站主動公開信息4531條,通過政務新媒體(微博、微信公眾號)發(fā)布信息2857條,回應政府網(wǎng)站咨詢131條,發(fā)布政府文件32篇、政策解讀70篇。完成接收依法申請公開7件。發(fā)出政府網(wǎng)站與政務新媒體檢查情況通報9期。12345政府熱線共接工單共接工單1820件,辦結1756件。上報州級政務信息350余條,采用130余篇,采用得分1,200分,全州排名第六。
五是督查督辦及時有效。發(fā)揮督查“指揮棒”作用,參加省委巡視整改、基層減負、民生實事、庫塘蓄水等督查5次。回復國務院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺留言4人次。年初對縣政府工作報告中確定的100項重點工作及惠民實事,進行責任分解,實行臺賬管理并按季度督查,印發(fā)《政務督查通報》5期。
六是提案議案有效辦理。對縣十八屆人大四次會議代表的168件建議、1件議案和縣政協(xié)十屆三次會議委員的125件提案,進行梳理交辦、責任分解,督促各承辦單位抓好提案議案辦理工作,對辦理過程全程跟蹤指導,定期督促檢查,有效規(guī)范提案議案建議辦理,辦復率達100%。
七是依法行政制度體系更加完善。制定公布《武定縣人民政府重大行政決策事項目錄》,完善重大行政決策程序。依法聘請7名縣政府法律顧問。審核縣人民政府重大決策事項20項,參與重大疑難問題處置15件,參與行政應訴案件5件,審查規(guī)范性文件6件,開展普法宣傳教育14次。
第二部分 2024年度部門決算表
(詳見附件)
武定縣人民政府辦公室2024年度無政府性基金財政撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。
武定縣人民政府辦公室2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
武定縣政府辦公室2024年度收入合計10,271,349.24元。其中:財政撥款收入10,271,349.24元,占總收入的100.00%;無上級補助收入;無事業(yè)收入(含教育收費);無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。
與上年相比,收入合計增加647,289.72元,增長6.73%。其中:財政撥款收入增加977,289.72元,增長10.52%;無上級補助收入;無事業(yè)收入;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入減少330,000.00元,下降100.00%。主要原因是本年財政追加專項業(yè)務工作經(jīng)費,無其他收入。
二、支出決算情況說明
武定縣政府辦公室2024年度支出合計10,271,349.24元。其中:基本支出9,124,849.24元,占總支出的88.84%;項目支出1,146,500.00元,占總支出的11.16%;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補助支出。
與上年相比,支出合計增加647,289.72元,增長6.73%。其中:基本支出增加170,789.72元,增長1.91%;項目支出增加476,500.00元,增長71.12%;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補助支出。主要原因是為保障政府各項重點工作任務有序推進,本年專項業(yè)務工作經(jīng)費支出比上年增加。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障武定縣政府辦公室機構正常運轉的日常支出9,124,849.24元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,670,607.36元,占基本支出的84.06%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,454,241.88元,占基本支出的15.94%。年人均基本支出228,121.23元。
(二)項目支出情況
2024年度用于保障武定縣政府辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,146,500.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:
1.公務用車購置專項補助經(jīng)費243,500.00元,主要用于購置應急保障公務用車1輛;
2.招商團招商引資專項經(jīng)費120,000.00元,主要用于縣政府開展招商引資工作差旅費、接待費;
3.綜合協(xié)調工作專項補助經(jīng)費780,000.00元,主要用于保障政府機關運轉所需支出,促進政府各項重點工作任務的順利完成。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
武定縣政府辦公室2024年度一般公共預算財政撥款支出10,271,349.24元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加977,289.72元,增長10.52%,完成年初預算的111.92%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(類)支出7,787,614.30元,占一般公共預算財政撥款總支出的75.82%,完成年初預算的110.16%。主要用于保障武定縣人民政府辦公室基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、差旅費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費的日常支出;造成預決算差異的主要原因是縣級財政財力有限,在年初預算時不能全額預算全年支出,部分支出只能通過年內新增財力追加預算進行解決。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,510,542.30元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.71%,完成年初預算的138.11%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資、退休人員喪葬撫恤費、繳納政策規(guī)定的職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出,其中:行政單位離退休362,646.20元,死亡撫恤476,204.80元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出667,718.24元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3,973.06元;造成預決算差異的主要原因是退休人員喪葬撫恤費年初無法預算,在實際工作中發(fā)生了只能通過追加預算進行解決。
9.衛(wèi)生健康(類)支出432,181.64元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.21%,完成年初預算的95.84%。主要繳納職工政策規(guī)定的醫(yī)療保險、工勤人員失業(yè)保險及工傷保險支出,其中:職工基本醫(yī)療保險繳費235,562.56元,公務員醫(yī)療補助繳費181,928.08元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,691.00元;造成預決算差異的主要原因是人員變動醫(yī)療保險實際繳納比年初預算少。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
19.住房保障(類)支出541,011.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.27%,完成年初預算的96.03%。主要用于繳納職工政策規(guī)定的住房公積金的支出541,011.00元;造成預決算差異的主要原因是人員變動住房公積金實際繳納比年初預算少。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)總體情況
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為670,000.00元,決算為785,085.00元,完成年初預算的117.18%;支出決算較上年增加315,085.00元,增長67.04%。
因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元,決算為243,500.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的31.02%,完成年初預算的97.40%;公務用車運行維護費支出年初預算為350,000.00元,決算為479,800.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的61.11%,完成年初預算的137.09%;公務接待費支出年初預算為70,000.00元,決算為61,785.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.87%,完成年初預算的88.26%。
因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加243,500.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年增加129,800.00元,增長37.09%;公務接待費支出決算較上年減少58,215.00元,下降48.51%;具體是國內接待費支出決算61,785.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少58,215.00元,下降48.51%;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為670,000.00元,支出決算為785,085.00元,完成年初預算的117.18%,支出決算較上年增加315,085.00元,增長67.04%。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元,決算為243,500.00元,完成年初預算的97.40%;公務用車運行維護費支出年初預算為350,000.00元,決算為479,800.00元,完成年初預算的137.09%;公務接待費支出年初預算為70,000.00元,決算為61,785.00元,完成年初預算的88.26%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是多數(shù)車輛老化,使用頻繁,燃油費逐年漲價,導致了公務用車運行和維護成本增加,在預算執(zhí)行過程中通過追加經(jīng)費進行解決,所以決算數(shù)大于年初預算數(shù)。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加243,500.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算增加129,800.00元,增長37.09%;公務接待費支出決算減少58,215.00元,下降48.51%,具體是國內接待費支出決算61,785.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少58,215.00元,下降48.51%;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是多數(shù)車輛老化,使用頻繁,燃油費逐年漲價,導致了公務用車運行和維護成本增加。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況:
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛的原因是武定縣人民政府辦公室公務用車編制8輛,實有車輛7輛,空編1輛,現(xiàn)有車輛已無法滿足正常工作運轉。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于政府領導及辦公室開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次780人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各級各部門和各類外商和考察、調研團體共計130批次780人到我縣發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
武定縣政府辦公室2024年機關運行經(jīng)費支出1,454,241.88元,比上年增加48,262.16元,增長3.43%,主要原因是日常辦公費增加。單位機關運行經(jīng)費主要用于保障日常工作所產生的辦公費、印刷費、水電費、物管費、郵電費、因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車運行維護費、維修(護)費等。
二、國有資產占用情況
截至2024年末,武定縣政府辦公室資產總額1,423,157.17元,其中,流動資產374,347.79元,固定資產1,048,809.38元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加46,432.14元,其中固定資產增加25,964.86元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2024年度,單位政府采購支出總額715,406.00元,其中:政府采購貨物支出249,800.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出465,606.00元。授予中小企業(yè)合同金額715,406.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額715,406.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本部門無其他需要說明的重要事項。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。
3.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
4.基本支出:系用于保障機關、事業(yè)部門等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資,津貼補貼和機關事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出,辦公費、差旅費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、維修(護)等日常經(jīng)費支出。
5.項目支出:系用于保障機關、事業(yè)部門等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,專項用于業(yè)務工作開展的項目經(jīng)費支出。
6.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指部門公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指部門按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7.機關運行經(jīng)費:指行政部門和參照公務員法管理的事業(yè)部門使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出(即:行政部門和參照公務員法管理的事業(yè)部門使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出)。
監(jiān)督索引號53232900171501111
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