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          首頁 >> 公開信息內容
          索  引  號:11532329015178442p/2025-00234 公文范圍:公開 發布機構:武定縣政府辦 失效日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣工業信息化商務科學技術局2024年度部門決算 發布日期:2025年10月20日

          武定縣工業信息化商務科學技術局2024年度部門決算

          監督索引號53232900646901000

          武定縣工業信息化商務科學技術局2024年度部門決算

          目錄

          第一部分 單位概況

          一、主要職責

          二、基本情況

          三、重點工作概述

          第二部分 2024年度部門決算表

          一、收入支出決算表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

          第三部分 2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、單位績效自評情況

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          第五部分 名詞解釋

          第一部分 單位概況

          一、主要職責

          1.貫徹落實國家、省、州工業和信息化的法律法規及方針政策;擬訂新型工業化發展戰略和政策,協調解決新型工業化進程中的重大問題;擬訂全縣工業和信息化的規范性文件和政策措施;擬訂并組織實施全縣工業和信息化發展規劃。監測分析工業和信息化運行態勢并發布有關信息,進行預測預警和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

          2.指導中小企業、民營經濟發展,會同有關部門擬訂促進中小企業和民營經濟發展的有關政策和措施,推動建立完善服務體系,協調解決中小企業、民營經濟發展中的重大問題。

          3.會同有關部門研究提出流通體制改革意見,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,培育發展城鄉市場,推進流通產業建設、結構調整和流通標準化、連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展,培強壯大商務市場主體。指導商業信用消費;按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。貫徹執行國家和省州商務涉外事務規章制度,歸口管理全縣商務涉外工作。

          4.貫徹落實黨中央和省、州、縣黨委關于科技創新工作的方針政策和決策部署,加強黨對科技創新工作的集中統一領導。擬訂企業技術創新規劃和政策措施并組織實施,推進企業技術創新體系建設,指導企業技術中心建設;指導引進重大技術裝備的消化創新,以先進適用技術改造提升傳統產業,促進科技成果產業化。組織擬訂全縣高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。

          5.依法監督管理無線電臺(站),協調處理軍地間無線電管理有關事宜,負責無線電電磁環境保護、無線電監測、檢測、干擾查處工作,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。

          二、基本情況

          (一)機構設置情況

          我單位共設置9個內設機構,包括:辦公室、中小企業股、工業股、園區管理股、政策法規股、無線電管理股、商務股、農村與社會發展股、工業及高新技術產業股。

          我單位為基層預算單位,無下屬單位。

          (二)決算單位構成

          我單位為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

          (三)單位人員和車輛的編制及實有情況

          我單位2024年末編制內實有人員22人。包括財政撥款開支經費的:公務員14人,參照公務員法管理人員0人,事業管理人員和專業技術人員7人,機關和事業工人1人;經費自理人員0人。

          我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人;經費自理人員0人。

          年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員28人(離休0人,退休28人)。年末遺屬3人。

          車輛編制1輛,在編實有車輛0輛,超編0輛。

          三、重點工作概述

          2024年,在縣委、縣政府的堅強領導下,緊緊圍繞縣委、縣政府確定的經濟社會發展目標任務,全力以赴穩增長、促發展、防風險、優服務,推動工業商貿經濟、科技創新全面發展。2024年,全縣規模以上工業增加值同比增長1.5%,全州排名第6位;全縣社會消費品零售總額實現533396.90萬元,同比增長3.2%,全州排名第5位。分行業看,批發業完成465,731.70萬元,增長10.6%,高于全州平均5.8個百分點,排名全州第5位;零售業完成441,930.80萬元,增長7.4%,低于全州平均0.3個百分點,排名全州第7位;住宿業完成30,612.1萬元,增長12.1%,高于全州平均9.3個百分點,排名全州第2位;餐飲業完成149,947.50萬元,增長14.7%,高于全州平均5.3個百分點,排名全州第2位;外貿進出口總額實現337萬元人民幣,同比下降63.3%;全縣電信業務總量(錯月)同比增長8.4%,全州排名第9位。

          (一)經營主體活力“新”。2024年1—12月,新培育規模以上工業企業4戶,全縣規模以上工業企業達41戶。新增限額以上商貿企業(個體)23戶,全縣限額以上商貿企業達104戶。新增入庫高新技術企業15戶,有效期內高新技術企業達14戶。評價認定國家級科技型中小企業9戶、新增云南省科技型中小企業6戶,全縣科技型中小企業達72戶。云南首羽農業發展有限公司等4戶企業被評定為云南省2024年度創新型中小企業,創新型中小企業達8戶。云南昊盟農業科技有限公司等5戶企業被認定為云南省2024年度專精特新中小企業,共有專精特新中小企業7戶,州級企業技術中心7戶。在云南股權交易中心掛牌成功1戶,累計成功掛牌3戶。為全縣中小企業轉型升級和高質量發展樹立了典范,為工業商貿經濟增長增添新動能。

          (二)服務企業發展“優”。認真貫徹落實省州穩增長政策措施,加大政策宣傳、企業指導服務工作力度,促進政策措施落地見效。今年以來,積極幫助企業申報省工業信息化專項、工業商貿領域穩增長獎補、升規達限獎勵各級各類獎補資金1,308.39萬元。實施優質中小企業貸款貼息政策,6戶企業獲得2023年省級優質中小企業銀行貸款貼息資金61.67萬元,15戶企業已申報2024年銀行貸款貼息資金,有效破解民營企業融資難題。全面落實大規模設備更新和消費品以舊換新政策,2024年,20戶工業企業申報資金需求1.75億元,7戶企業申報貸款需求7.9億元,36戶商戶參加以舊換新、綠色智能家電、電動自行車促銷等活動,全縣核銷家電消費2973筆,銷售金額1,112.77萬元,財政補貼金額207.28萬元,汽車以舊換新45輛,參與電動自行車以舊換新活動的6戶企業規范開展工作。

          (三)持續拉動消費“旺”。充分發揮消費在經濟社會發展中的支撐作用,借助牡丹文化旅游節、美食節、火把節等傳統節日開展推廣促銷活動,提振傳統消費。通過承辦省州體育賽事活動,深度挖掘消費熱點和增長點。組織企業參加開放大學文旅產品推介會、昆明市南屏街壯雞野生菌美食季地方特色美食農產品推介活動等,促進農特產品、當季美食產品走向昆明,推動消費提速升級。組織企業參加第二屆云南國際餐飲美食暨預制菜產業博覽會、2024年楚2024年雄高原特色果蔬上海產銷對接展銷會、2024年第七屆上海對口地區特色商品展銷會,幫助企業開拓市場、擴大產品影響力;通過云南楚雄鄉村振興消費幫扶體驗館,組織楚雄州8縣2市農產品入駐,與楚雄州本土30多家企業、合作社達成合作,體驗館上架銷售各縣市產品達193款,搭建了鄉村特色農產品“產供銷”一體化服務平臺。全面推進“客貨郵”融合發展,整合武定縣2018年電子商務進農村綜合示范項目建設的80個鎮村級電子商務公共服務站點,有效推動農產品上行實現助農增收。2024年,全縣電子商務交易額為3.21億元,同比增長11.85%;網絡零售額達0.61萬元,同比增長22%。直播帶貨、即時配送等消費新模式不斷涌現,目前全縣有42戶網絡直播帶貨(網紅)經營者。

          (四)科技創新支撐“強”。2024年,武定縣全社會研發經費支出6,162萬元,增長34.7%,研發經費投入強度為0.44%,全州考核排名第二位。新增高新技術企業8戶,累計達22戶,全州排名第三位。組織實施國家、省、州各類科技計劃項目6個,推進建設老木壩鄉村振興科技創新村項目實施,已建立黃精、白芨、烏天麻、靈芝等中藥生態栽培示范基地220畝,建設錯季食用菌種植大棚33個,示范種植香菇13萬袋;加強核心技術攻關,深化與中國農科院、上海交通大學等高校科研院所合作,開展鈦、食用菌、武定雞、蔬菜、中藥材、蜂等重點產業關鍵核心技術攻關,解決關鍵技術12個,《白肉靈芝栽培技術規程》獲云南省地方標準發布并實施,研發成功牙膏、牙粉、益足膏、噴霧劑4個滇重樓系列產品并投放市場,新研發重樓洗乳粉、重樓洗發水、重樓面膜、重樓沐浴露等4個滇重樓日化產品,云南古潤生物科技有限公司實現精品大麻二酚(CBD)規模化生產,有力支撐產業發展;發揮生物醫藥專班作用,全縣推廣種植地方特色中藥材15.09萬畝,中藥材種植面積居全州第二位;加強科技創新人才隊伍建設,選派科技特派團1個、專家36人,新認定選派本土省級科技特派員72人,累計達106人。武定春夏秋冬電子商務有限公司總經理、科技特派員許峻獲第二屆“楚雄青年創業州長獎”和第一屆“武定青年創業縣長獎”。

          (五)網絡覆蓋提速“快”。全縣信息化基礎設施不斷完善,建成移動通信塔站713座,各類移動通信基站2,967個,縣城區域和鄉鎮網絡具備1000兆到樓、1000兆到戶接入能力;網絡覆蓋不斷擴大,光纖寬帶網絡城區、行政村、學校、衛生室覆蓋率均達100%,自然村覆蓋率95.31%;4G高速移動通信網絡城區、行政村、學校、衛生室覆蓋率達100%,自然村覆蓋率98%;開通5G基站817個,5G網絡實現全縣縣城、城區、鄉鎮及行政村及重點行業連續覆蓋。

          第二部分 2024年度部門決算表

          (詳見附件)

          本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

          第三部分 2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          武定縣工業信息化商務科學技術局2024年度收入合計13,398,993.34元。其中:財政撥款收入13,398,993.34元,占總收入的100.00%;無上級補助收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。

          與上年相比,收入合計增加1,982,758.62元,增長17.37%。其中:財政撥款收入增加2,002,758.62元,增長17.57%。主要原因是項目增多,項目經費增加,總收入增加[即:增加了2024年省級中小企業發展專項資金1,100,000.00元(云南鑫磨坊生物科技有限公司倉儲物流建設項目落實大規模設備更新改造項目)、2024年省級制造業高質量發展專項資金1,600,000.00元(武定國鈦金屬有限公司生產16萬噸直流電弧爐冶煉鈦渣生產線擴建項目)]。

          二、支出決算情況說明

          武定縣工業信息化商務科學技術局2024年度支出合計13,458,993.34元。其中:基本支出5,732,737.33元,占總支出的42.59%;項目支出7,726,256.01元,占總支出的57.41%;無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

          與上年相比,支出合計增加1,534,803.68元,增長12.87%。其中:基本支出減少549,024.59元,下降8.74%;項目支出增加2,083,828.27元,增長36.93%。主要原因是:基本支出減少是因為2024年人員變動,行政人員調入1人,退休2人;項目支出增加是因為項目增多,項目經費增加,總支出增加[即:增加了2024年省級中小企業發展專項資金1,100,000.00元(云南鑫磨坊生物科技有限公司倉儲物流建設項目落實大規模設備更新改造項目)支出、2024年省級制造業高質量發展專項資金1,600,000.00元(武定國鈦金屬有限公司生產16萬噸直流電弧爐冶煉鈦渣生產線擴建項目)支出]。

          (一)基本支出情況

          2024年度用于保障武定縣工業信息化商務科學技術局機構正常運轉的日常支出5,732,737.33元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,291,085.35元,占基本支出的92.30%;辦公費、印刷費、郵電費、水電費、辦公設備購置等公用經費441,651.98元,占基本支出的7.70%。公用經費人均支出14,721.73元。

          (二)項目支出情況

          2024年度用于保障武定縣工業信息化商務科學技術局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出7,726,256.01元。其中:基本建設類項目支出0.00元。

          1.2020年省級住宿餐飲業發展獎勵資金結轉下年使用專項資金48,968.00元,主要用于住宿餐飲業發展獎勵資金支出。

          2.2022年中央科技特派團專項工作經費60,000.00元,主要用于2022年中央科技特派團人員的工作經費補助支出。

          3.武定縣域經濟產業數字供應鏈平臺建設項目經費200,000.00元,主要用于武定縣智慧化管理平臺建設項目可行性研究報告經費支出。

          4.武定縣2024年穩增長促發展季度“擂臺賽”獎勵專項資金24,300.00元,主要用于單位差旅費、辦公經費、委托第三方編制單位內控制度手冊支出。

          5.武定縣消費幫扶建設項目專項經費697,500.00元,主要用于云南楚雄(深圳)鄉村振興消費幫扶體驗館建設項目支出。

          6.中央外經貿發展專項資金促進外貿穩中提質項目專項經費40,517.00元,主要用于對武定佳譽進出口貿易有限公司穩中提質項目補助資金支出。

          7.限額以上市場主體培育促進消費增長專項資金10,000.00元,主要用于限額以上批零住餐企業獎補資金支出。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          武定縣工業信息化商務科學技術局2024年度一般公共預算財政撥款支出13,198,993.34元,占本年支出合計的98.07%。與上年相比增加1,615,638.68元,增長13.95%,完成年初預算的215.03%。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

          1.一般公共服務(類)支出4,164,947.87元,占一般公共預算財政撥款總支出的31.56%,完成年初預算的99.34%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出、辦公費、郵電費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出;造成預決算差異的主要原因是2024年退休2人,人員經費支出減少。

          2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          6.科學技術(類)支出1,315,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.96%,年初無此項預算。主要用于2024年首批“興楚人才支持計劃”州級專家工作站(楚雄州潘波專家工作站)建設項目支出、2024年州級科技計劃高新技術企業補助專項資金支出、2024年州級科技計劃研發投入獎補資金支出、2024年州級科技計劃舉辦楚雄州創新創業大賽賽前工作經費及大賽獎勵專項經費支出、2024年州級科技計劃研發投入工作經費支出、2024年州級科技計劃科技入楚工作專項經費支出;造成預決算差異的主要原因是該類資金屬上級資金,年初無此項預算。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          8.社會保障和就業(類)支出1,099,153.92元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.33%,完成年初預算的92.58%。主要用于退休人員工資支出、單位基本養老保險繳費支出、單位職業年金繳費支出;造成預決算差異的主要原因是2024年退休2人,單位基本養老保險繳費支出減少。

          9.衛生健康(類)支出346,067.54元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.62%,完成年初預算的89.94%。主要用于繳納職工政策規定醫療保險支出、公務員醫療補助支出;造成預決算差異的主要原因是2024年退休2人,醫療保險支出、公務員醫療補助支出減少。

          10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          11.城鄉社區(類)支出20,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%,年初無此項預算。主要用于“數智武定”項目咨詢費支出;造成預決算差異的主要原因是該項資金屬于上級資金,年初無此項預算。

          12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          14.資源勘探工業信息等(類)支出5,100,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的38.64%,年初無此項預算。主要用于2023年1-3季度規模以上工業企業培育獎勵資金支出、2024年省級中小企業發展專項資金(云南鑫磨坊生物科技有限公司倉儲物流建設項目落實大規模設備更新改造項目)支出、2024年省級制造業高質量發展專項資金(武定國鈦金屬有限公司生產16萬噸直流電弧爐冶煉鈦渣生產線擴建項目)支出;造成預決算差異的主要原因是該類資金屬上級資金,年初無此項預算。

          15.商業服務業等(類)支出796,976.01元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.04%,年初無此項預算。主要用于中央外經貿發展專項資金促進外貿穩中提質項目專項經費(對武定佳譽進出口貿易有限公司穩中提質項目補助資金)支出、2020年省級住宿餐飲業發展獎勵專項資金支出、2024年州級商貿流通業發展專項資金(武定縣貓街鎮農貿市場提升改造項目、2024年展會參展企業補助資金)支出、達限企業獎補資金支出;造成預決算差異的主要原因是該類資金屬于上級資金,年初無此項預算。

          16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          19.住房保障(類)支出356,848.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.70%,完成年初預算的95.57%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金支出;造成預決算差異的主要原因是2024年退休2人,職工繳納的住房公積金支出減少。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算,無支出。

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)總體情況

          2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為73,350.00元,決算為53,344.00元,完成年初預算的72.73%;支出決算較上年減少1,656.00元,下降3.01%。

          因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務接待費支出年初預算為53,350.00元,決算為53,344.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%,完成年初預算的99.99%。

          因公出國(境)費支出決算較上年減少0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年減少0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年減少0.00元,上年無此項支出;公務接待費支出決算較上年減少1,656.00元,下降3.01%;具體是國內接待費支出決算53,344.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少1,656.00元,下降3.01%;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年減少0.00元,上年無此項支出。

          (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為73,350.00元,支出決算為53,344.00元,完成年初預算的72.73%,支出決算較上年減少1,656.00元,下降3.01%。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務接待費支出年初預算為53,350.00元,決算為53,344.00元,完成年初預算的99.99%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按照“三公”經費的管理執行,嚴控“三公”經費,厲行節約。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算減少0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算減少0.00元,上年無此項支出;公務接待費支出決算減少1,656.00元,下降3.01%,具體是國內接待費支出決算53,344.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少1,656.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年減少0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格按照“三公”經費的管理執行,嚴控“三公”經費,厲行節約。其中公務接待費支出決算減少的主要原因是接待批次和接待人數減少。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況:

          1.安排因公出國(境)團組0.0個,累計0.0人次。

          2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

          3.安排國內公務接待83.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次664.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于2024年上級主管部門來人指導、檢查、調研工作、招商引資工作等正常接待發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0.0批次,接待人次0.0人。

          (三)需要說明的事項

          本部門不存在需要說明的事項。

          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          武定縣工業信息化商務科學技術局2024年機關運行經費支出441,651.98元,比上年減少10,782.54元,下降2.38%,主要原因是:由于2024年行政人員退休2人,人員減少,日常公用經費減少。單位機關運行經費主要用于2024年機關正常運行必需的會議費、辦公費、水電費、郵電費、差旅費等費用開支。

          二、國有資產占用情況

          截至2024年末,武定縣工業信息化商務科學技術局資產總額5,786,657.99元,其中,流動資產2,288,804.28元,固定資產3,497,853.71元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產7,000.00元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少502,960.72元,其中固定資產減少855,378.85元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

          (國有資產占有使用情況表詳見附表)

          三、政府采購支出情況

          2024年度,單位政府采購支出總額3,570.00元,其中:政府采購貨物支出3,570.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,其中:授予小微企業合同金額0.00元。

          四、單位績效自評情況

          單位績效自評情況詳見附表。

          五、其他重要事項情況說明

          本部門無其他需要說明的重要事項。

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。

          (四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

          第五部分 名詞解釋

          一、部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

          二、財政撥款收入:本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

          三、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          四、項目支出:指單位為完成特定的工作任務和事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

          五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

          六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          監督索引號53232900646901111


          附件【武定縣工業信息化商務科學技術局2024年度決算公開表20251020025459295.xlsx
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