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          首頁 >> 公開信息內容
          索  引  號:11532329015178442p/2025-00273 公文范圍:公開 發布機構:武定縣政府辦 失效日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣紅十字會2024年度部門決算 發布日期:2025年10月21日

          武定縣紅十字會2024年度部門決算

          監督索引號53232900376101000

          目錄

          第一部分  單位概況

          一、主要職

          二、基本情況

          三、重點工作概述

          第二部分  2024年度部門決算表

          一、收入支出決算表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          、財政撥款三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          十一、一般公共預算財政撥款三公經費情況表

          第三部  2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、單位績效自評情況

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          部分  名詞解釋

           

          第一部分  單位概況

          一、主要職責

          1.貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》,執行《中國紅十字會章程》;宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則。

          2.開展備災救災工作,籌措救災款物;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作。

          3.開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓。

          4.依照《中華人民共和國獻血法》的規定,開展無償獻血、捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作;依法宣傳和推動人體器官捐獻工作。

          5.開展社會救助及相關服務工作。在社區、農村中建立紅十字服務站,開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動。

          6.開展紅十字青少年活動和志愿服務活動。

          7.完成武定縣委、縣人民政府和上級紅十字會交辦的其它事項。

          二、基本情況

          (一)機構設置情況

          武定縣紅十字會共設置4個內設機構,包括:辦公室、賑濟救護股、宣傳籌資股、備災救災中心。所屬單位0個。

          我單位為基層預算單位,無下屬單位

          (二)決算單位構成

          武定縣紅十字會2024年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

          1.武定縣紅十字會。

          納入武定縣紅十字會2024年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

          單位人員和車輛的編制及實有情況

          武定縣紅十字會2024年末編制內實有人員7人。包括財政撥款開支經費的:公務員0人,參照公務員法管理人員5人,事業管理人員和專業技術人員2人,機關和事業工人0人;經費自理人員0人。

          我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人;經費自理人員0人。

          年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。

          車輛編制0輛,在編實有車輛0輛,超編0。

          三、重點工作概述

          1.深入推進全面從嚴治黨,黨的領導不斷加強。始終把學習宣傳貫徹黨的二十大精神、二十屆三中全會精神,習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務和長期工作主題,強化理論武裝。認真學習貫徹習近平總書記關于群團工作的重要指示批示精神和省、州、縣黨委黨的群團工作會議精神、習近平致信中國紅十字會第十二次全國會員代表大會精神。全年共召開8次黨組理論學習中心組學習,黨組書記講黨課5次。找準服務中心工作的切入點、結合點、融入點,抓實黨建帶“紅建”,扎實推動新時代機關黨建走在前、作表率。黨組專題研究黨建工作4次,召開黨員大會8次,主題黨日12次。開展黨紀學習教育,開展“春節”“州慶”等重要節點廉政提醒談話,開展“兩個責任”專題約談11人次,開展警示教育3期。定期分析廉政風險,強化預警處置。高度重視審計整改,完成審計反饋的19個具體問題整改。

          2.堅持以人民為中心,服務和改善民生更加有力。一是應急救援能力有新提升。參加全縣2024年地震、山洪、防汛、地質災害、消防綜合應急演練。選派1名骨干隊員參加中國紅十字大眾衛生和供水救援隊大比武籌備工作,并赴昭通市魯甸縣龍頭山參加中國紅十字應急救援區域協作機制2024年西南協作區綜合演練,切實提升骨干隊員應急響應和應急救護能力。二是應急救護培訓提質擴面。共舉辦應急救護普及培訓班2110222人次,取證培訓9班次568人,有效助力武定“健康縣城”建設,獲縣委、縣人民政府表揚為武定縣衛生健康先進集體。三是人道救助不斷拓展。共籌集款物價值340.86萬元,其中互聯網籌款合計55.41元,位居全州前列。2024年獲云南省紅十字會表揚為2023年“95中華慈善日”“99公益日”網絡籌款突出單位捐款人次第三名,2024年云南省紅十字系統“5·8人道公益日”籌款活動表現突出單位。全年共發放博愛送萬家物資價值3.51萬元,受益1200人次;發放2023年“5·8人道公益日”物資價值2.45萬元,受益720人;爭取項目資金6.84萬元對1名先心病患兒和2名白血病患兒給予人道救助,對4名困難家庭及大病患者給予臨時救助;與民盟楚雄州委、縣殘聯等部門協作救助7名腦癱患兒,救助資金1.38萬元。強化互聯網籌款項目執行,實施困境兒童愛心幫扶項目,救助患罕見病、特殊病、慢性病等困境兒童295.8萬元;實施幼兒益智項目,為獅山鎮大壩山幼兒園、萬德鎮小學拖立幼兒園采購益智玩教具注入資金6.99萬元。組織博愛急救站項目實施地學校參加云南省紅十字會“六一”繪畫比賽,白路2名學生分別獲省紅十字會三等獎和優秀獎。四是助力鄉村振興工作不斷推進。申報烏龍村委會“博愛家園”建設項目,為紅土田社區幸福食堂改造提升建設項目注入互聯網籌款資金20萬元。加強防貧救助資金管理,撥付防貧救助資金126萬元,受益困境群眾140戶。

          3.踐行生命至上理念,維護生命健康卓有成效。組織無償獻血志愿宣傳活動87680余人次。成立楚雄州首個遺體和人體器官捐獻雙語宣傳志愿服務隊,開展政策培訓8期,實現遺體和人體器官捐獻志愿登記236人。完成造血干細胞捐獻登記95人份。申報的遺體和人體器官捐獻志愿服務項目獲省級認可并給予5000元資金支持,投資1.72萬元,建成紅十字主題文化廣場,廣泛宣傳“三獻”知識。三是志愿服務活動持續升溫。開展“關愛兒童、三獻服務、組織募捐、環境保護、扶危助困”等志愿服務活動,全年共開展志愿服務活動22場次5632小時。開展中秋送溫暖志愿服務活動,走訪慰問困難群眾38戶;開展關愛老人志愿服務活動,深入2所敬老院與老人們共慶重陽節,慰問老人60名;開展迎“六一”關愛兒童志愿服務活動,實現147名兒童“小小心愿”。縣紅十字會志愿服務隊獲云南省紅十字會銅蒲公英集體,2名志愿者分別獲云南省紅十字會銀蒲公英和銅蒲公英徽章。

          4.強化基層組織建設,紅十字陣地不斷拓展。持續推動武定縣紅十字基層組織建設三年行動,新增紅十字基層組織5個,新發展個人會員472人,累計發展注冊志愿者37人,新成立鄉鎮紅十字生命健康服務站1個。

          5.著力構建公開透明新常態,公信力建設持續加強。進一步規范捐贈款物分配使用,開展2021年至2023年捐贈款物及財政預算資金審計。定期在“武定縣紅十字會”官網公示捐贈款物執行情況,接受社會監督,積極推進“紅十字透明度指數”評價達標工作,紅十字公信力建設不斷加強。加強內部監督,重點對2020年以來總會和省州下撥物資執行情況、“博愛家園”項目和年度“5·8人道公益日”“99公益日”眾籌資金及州下撥物資發放情況進行了專項監督,對內控制度建設進行自檢自查和監督檢查,實現全方位全過程內部和外部監督。

          6.堅持服務中心大局,各項決策部署落地落實。緊緊圍繞武定縣委、縣政府中心工作,充分發揮黨和政府在人道領域聯系群眾的紐帶和橋梁作用,主動擔當作為,努力做到服務大局,依法履職。著力破解招商引資和固定資產投資工作難題,外出招商5次,到鄉鎮、企業對接招商引資、固定資產投資工作11次。完成招商引資2380萬元,固定資產投資2380萬元。積極向上爭取資金5.96萬元。扎實抓好社會治理現代化建設、依法治縣、鄉村振興、健康武定、衛生縣創建等經濟社會高質量跨越式發展工作。

           

          第二部分  2024年度部門決算表

          (詳見附件)

          武定縣紅十字會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

          武定縣紅十字會沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

           

          第三部  2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          武定縣紅十字會2024年度收入合計1,796,306.45元。其中:財政撥款收入1,354,176.45元,占總收入的75.39%;上級補助收入0.00元,無上級補助收入;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),無事業收入;經營收入0.00元,無經營收入;附屬單位上繳收入0.00元,無附屬單位上繳收入;其他收入442,130.00元,占總收入的24.61%。

          與上年相比,收入合計增加125,995.18元,增長7.54%。其中:財政撥款收入減少316,134.82元,下降18.93%;上級補助收入減少0.00元,無上級補助收入;事業收入減少0.00元,無事業收入;經營收入減少0.00元,無經營收入;附屬單位上繳收入減少0.00元,無附屬單位上繳收入;其他收入增加442,130.00元,增長100%。一般公共預算財政撥款收入下降的主要原因是2023年財政追加退休人員死亡撫恤補助金,2024年無此筆項目資金,人員經費減少,一般公共預算資金減少;其它收入增加的主要原因是2024年楚雄州紅十字會撥入99公益項目資金410,130.00元,武定縣搬遷安置辦撥入應急救護培訓工作經費42,000.00元。

          二、支出決算情況說明

          武定縣紅十字會2024年度支出合計1,796,306.45元。其中:基本支出1,344,176.45元,占總支出的74.83%;項目支出452,130.00元,占總支出的25.17%;上繳上級支出0.00元,無上繳上級支出;經營收入0.00元,無經營收入;附屬單位上繳收入0.00元,無附屬單位上繳收入。

          與上年相比,支出合計增加125,995.18元,增長7.54%。其中:基本支出減少286,134.82元,下降17.55%;項目支出增加412,130.00元,增長1,030.33%;上繳上級支出0.00元,無上繳上級支出;經營收入0.00元,無經營收入;附屬單位上繳收入0.00元,無附屬單位上繳收入?;局С鰷p少的主要原因是2023年財政追加退休人員死亡撫恤補助金,2024年無此筆項目資金,人員經費減少。項目支出增加主要原因是楚雄州紅十字會撥入99公益項目資金410,130.00。

          (一)基本支出情況

          2024年度用于保障武定縣紅十字會機構正常運轉的日常支出1,344,176.45元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,237,365.99元,占基本支出的92.05%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費106,810.46元,占基本支出的7.95%。

          (二)項目支出情況

          2024年度用于保障武定縣紅十字會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出452,130.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況是:

          1.楚雄州紅十字會撥入99公益項目資金410,130.00元,主要用于武定縣99公益項目救助相關工作的開展。

          2.昆明市五華區達成職業培訓學校撥入應急救護培訓工作經費42,000.00元,主要用于我單位組織開展武定縣應急救護培訓工作。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          武定縣紅十字會2024年度一般公共預算財政撥款支出1,354,176.45元,占本年支出合計的75.39%。與上年相比減少316,134.82元,下降18.93%,完成年初預算的102.86%。主要原因是2023年財政追加退休人員死亡撫恤補助金,2024年無此筆資金,人員經費減少,一般公共預算資金減少

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

          1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          8.社會保障和就業(類)支出1,189,665.73元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.85%,完成年初預算的103.45%。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、工傷保險、養老保險、職業年金等人員經費支出;辦公費、手續費、電費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務運行維護費、其他交通費等部門正常運轉公用經費支出;造成預決算差異的主要原因是我單位收到楚雄州紅十字會撥入99公益項目資金。

          9.衛生健康(類)支出73,774.72元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.45%,完成年初預算的96.61%。主要用于單位在職人員基本醫療保險、公務員醫療補助支出;造成預決算差異的主要原因是社保局調整社保繳費基數,相應的在職人員社保費減少。

          10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          19.住房保障(類)支出90,736.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.70%,完成年初預算的100.60%。主要用于單位在職人員住房公積金支出;造成預決算差異的主要原因是我單位2024年在職在編人員職級晉升,相對應的財政撥款人員住房公積金經費開支增加。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          24.債務還本支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

          (一)總體情況

          2024年度財政撥款三公經費支出決算中,財政撥款三公經費支出年初預算為1,843.00元,決算為1,843.00元,完成年初預算的100.00%;支出決算較上年減少36.00元,下降1.92%

          因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的0.00%;公務接待費支出年初預算為1,843.00元,決算為1,843.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的100.00%,完成年初預算的100.00%

          因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務接待費支出決算較上年減少36.00元,下降1.92%;具體是國內接待費支出決算1,843.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少36.00元,下降1.92%;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出

          (二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

          2024年度一般公共預算財政撥款三公經費支出年初預算為1,843.00元,支出決算為1,843.00元,完成年初預算的100.00%,支出決算較上年減少36.00元,下降1.92%

          一般公共預算財政撥款三公經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務接待費支出年初預算為1,843.00元,決算為1,843.00元,完成年初預算的100.00%2024年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是我單位認真落實中央八項規定,開展厲行節約,堅持以預算數開支接待費。

          一般公共預算財政撥款三公經費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務接待費支出決算數較上年減少36.00元,下降1.92%,具體是國內接待費支出決算1,843.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少36.00元,下降1.92%;國(境)外接待費支出決算0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因是我單位認真落實中央八項規定,開展厲行節約。

          一般公共預算財政撥款三公經費支出實物量的具體情況:

          1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

          3.安排國內公務接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于與應急救護培訓相關業務往來的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0。

          (三)需要說明的事項

          我單位不存在需要說明的事項。

           

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          、機關運行經費支出情況

          武定縣紅十字會2024年機關運行經費支出106,810.46元,比上年增加4,048.36元,增長3.94%,主要原因2024年財政追加績效部分考核公用經費,公用經費增加。單位機關運行經費主要用于辦公費29,021.60元,郵電費7,008.00元,差旅費10,000.00元,公務接待費1,843.00元,工會經費12,137.86元,其他交通費用45,000元,其他商品和服務支出1,800.00。

          二、國有資產占用情況

          截至2024年末,武定縣紅十字會資產總額52,096.26元,其中,流動資產16,954.32元,固定資產35,141.94元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少37,039.12元,其中固定資產減少2,347.74元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00。

          國有資產占有使用情況表詳見附表)

          三、政府采購支出情況

          2024年度,單位政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,其中:授予小微企業合同金額0.00元。

          四、單位績效自評情況

          單位績效自評情況詳見附表。

          五、其他重要事項情況說明

          武定縣紅十字會無其他重要事項情況說明。

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款三公經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。

          (四)本文所稱財政撥款三公經費決算數指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


          部分  名詞解釋

          一、部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

          二、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

          四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          五、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

          六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

          九、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

          十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           

          監督索引號53232900376101111


          附件【武定縣總工會20251018103218688.xlsx
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