監(jiān)督索引號53232900376300101000
武定縣殯儀館2024年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)主要職能
武定縣殯儀館的主要職能是(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的殯葬法規(guī)和方針政策,以及地方殯葬法規(guī)。(2)在民政局領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)科室年度工作計(jì)劃和各項(xiàng)工作的開展。(3)認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,秉公、誠信辦事,做好各班組職工崗位工作考核。(4)認(rèn)真貫徹上級各部門和主管部門對殯儀館的工作要求, 按照行業(yè)規(guī)范要求,堅(jiān)持原則,按章辦事, 團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工做好殯儀服務(wù)工作,盡心盡職做好遺體接運(yùn)、遺體整容、遺體冷藏、遺體告別儀式,遺體火化、骨灰寄存等殯儀服務(wù)工作。(5)接待喪屬要耐心細(xì)致,熱情周到,做到百問不煩,貧富無欺,一視同仁,在條件允許的情況下,盡可能滿足喪屬要求,使喪屬滿意。(6)認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)工作,各班組安全用電、安全用油、行車安全、防事故工作。(7)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),在確保社會效益的前提下,逐步提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。(8)完成縣級各部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),具體為:館長室、辦公室、財(cái)務(wù)室、工會、接運(yùn)小組、火化小組、服務(wù)銷售小組。所屬單位0個。我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
我單位作為民政部門的二級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員7人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的:公務(wù)員0人,參照公務(wù)員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員6人,機(jī)關(guān)和事業(yè)工人1人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛6輛,超編6輛。(因殯儀館6輛車是屬于專門用于殯儀運(yùn)營接運(yùn)遺體的殯儀業(yè)務(wù)車輛,經(jīng)公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準(zhǔn),允許使用6輛殯儀接運(yùn)用車。)
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
(詳見附件)
我單位2024年度無政府性基金財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位2024年度因我單位屬于有自有資金收入,政府沒有批準(zhǔn)我們預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)收入,也沒有批準(zhǔn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
武定縣殯儀館2024年度收入合計(jì)2,427,406.39元。其中:財(cái)政撥款收入1,327,425.73元,占總收入的54.68%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入1,099,980.66元,占總收入的45.32%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。
與上年相比,收入合計(jì)減少3,075,417.09元,下降55.89%。其中:財(cái)政撥款收入減少1,033,564.30元,下降43.78%;主要原因是我單位在2024年殯儀館基本四項(xiàng)服務(wù)委托給武定縣欣武產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營有限公司運(yùn)營,將勞務(wù)派遣人員移交后財(cái)政撥款勞務(wù)費(fèi)部分就減少。故財(cái)政撥款收入較上年下降。我單位無上級補(bǔ)助收入;我單位無事業(yè)收入;經(jīng)營收入減少2,040,713.35元,下降64.98%;主要原因是2024年殯儀館現(xiàn)場給喪屬減免了接運(yùn)費(fèi)和火化費(fèi),但是財(cái)政補(bǔ)助又一直沒有撥付。故財(cái)政撥款收入較上年下降。我單位無附屬單位上繳收入;其他收入減少1,139.44元,下降100.00%。主要原因是在2024年按照財(cái)務(wù)法律法規(guī)規(guī)范會計(jì)科目將經(jīng)營收支專戶上的利息收入作經(jīng)營收入,故其他收入在當(dāng)年為零。
二、支出決算情況說明
武定縣殯儀館2024年度支出合計(jì)2,965,330.22元。其中:基本支出1,490,349.56元,占總支出的50.26%;項(xiàng)目支出375,000.00元,占總支出的12.65%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出1,099,980.66元,占總支出的37.09%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。
與上年相比,支出合計(jì)減少659,591.46元,下降18.20%。其中:基本支出增加329,487.53元,增長28.38%;主要原因是我單位新增加1人,基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。故本年基本支出較上年增加;項(xiàng)目支出減少825,128.00元,下降68.75%;主要原因是因2024年下半年殯儀館火化收入上繳但未返回,業(yè)務(wù)運(yùn)營成本也沒有結(jié)算支出,故我單位項(xiàng)目支出較上年減少;我單位無上繳上級支出;經(jīng)營支出減少163,950.99元,下降12.97%;主要原因是因2024年下半年殯儀館火化收入上繳但未返回,業(yè)務(wù)運(yùn)營成本也沒有結(jié)算支出,故我單位運(yùn)營支出較上年減少;我單位無附屬單位補(bǔ)助支出。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障武定縣殯儀館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,490,349.56元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出900,182.73元,占基本支出的60.40%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)590,166.83元,占基本支出的39.60%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障武定縣殯儀館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出375,000.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
1.2081004殯葬用于支付辦公費(fèi)32,700.00元,其中支付遺體小推車:13,200.00元;支付報刊費(fèi):1,500.00元;支付內(nèi)控咨詢費(fèi)18,000.00元;
2.2081004殯葬用于支付勞務(wù)費(fèi)中支付合同人員賠償款342,300.00元;
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
武定縣殯儀館2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,327,425.73元,占本年支出合計(jì)的44.76%。與上年相比減少1,033,564.30元,下降43.78%,完成年初預(yù)算的79.51%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,205,185.40元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.79%,完成年初預(yù)算的77.72%。主要用于
(1)20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出143,202.48元;
(2)20810社會福利1,061,982.92元;
造成預(yù)決算差異的主要原因是2023年退休1人2024年年底才新調(diào)入1人正式職工對應(yīng)的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等經(jīng)費(fèi)等較年初預(yù)算減少;故沒有按照年初預(yù)算完成。
9. 衛(wèi)生健康(類)支出61,569.33元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%,完成年初預(yù)算的101.95%。主要用于
(1)210102事業(yè)單位醫(yī)療34,383.81元;
(2)2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25,193.52元;
(3)2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,992.00元;
造成預(yù)決算差異的主要原因是職工每年新增薪級工資,基數(shù)增加故相應(yīng)的單位醫(yī)療補(bǔ)助支出也較年初預(yù)算增加。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
19.住房保障(類)支出60,671.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.57%,完成年初預(yù)算的103.89%。主要用于2,210,201 住房公積金60,671.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是職工每年新增薪級工資,基數(shù)增加故相應(yīng)的住房公積金支出也較年初預(yù)算增加。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,420.00元,決算為0.00元,上年無此項(xiàng)支出。
因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4,420.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%。
因公出國(境)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,420.00元,支出決算為0.00元,支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4,420.00元,決算為0.00元。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位盡管年初預(yù)算了接待費(fèi),但是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,2024年沒有支出接待費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出。
(三)需要說明的事項(xiàng)
我單位不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
武定縣殯儀館為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末,武定縣殯儀館資產(chǎn)總額26,638,843.94元,其中,流動資產(chǎn)695,028.40元,固定資產(chǎn)25,943,815.54元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少4,434,068.19元,其中固定資產(chǎn)減少3,331,099.68元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
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三、政府采購支出情況
2024年度,單位政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無需要說明的情況。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
三、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232900376300101111
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