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          首頁 >> 公開信息內容
          索  引  號:11532329015178442p/2025-00343 公文范圍:公開 發布機構:武定縣政府辦 失效日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣人民醫院2024年度決算 發布日期:2025年10月24日

          武定縣人民醫院2024年度決算

          監督索引號53232900336401000

          目錄


          第一部分  部門概況

          一、主要職責

          二、基本情況

          三、重點工作概述

          第二部分  2024年度部門決算表

          一、收入支出決算表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

          第三部分 2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          第五部分  名詞解釋















          第一部分  單位概況

          一、主要職責

          (一)貫徹落實新時期我國衛生與健康工作方針,堅持公益性,保障人民群眾健康,推動醫院各方面工作健康發展。

          (二)為全縣人民群眾提供醫療保健、疾病預防、健康教育、健康科普等醫療和一定的公共衛生服務。

          (三)承擔城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療;危急重癥病人救治,重大疑難疾病的接治和轉診。

          (四)承擔基層醫療衛生機構、各類衛生技術人員的進修和培訓,衛生學校臨床教學、實習任務和大學醫學生的部分臨床實習任務。

          (五)指導鄉鎮衛生院做好醫療、預防保健、康復、精神衛生和計劃生育等技術工作。

          (六)經舉辦主體和有關部門批準,與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體,推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

          (七)承擔部分公共衛生服務以及自然災害和突發性事件醫療救治等工作。

          (八)開展對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧和志愿者服務工作。

          二、基本情況

          (一)機構設置情況

          我部門共設置50個內設機構,我單位為基層預算單位,無下屬單位。包括呼吸內科、消化內科、神經內科、心內科、骨科、創傷外科、神經外科、普通外科、泌尿外科、婦產科、兒科、五官科、口腔科、皮膚科、 感染性疾病科、急診醫學科、康復醫學科、中彝醫科等臨床科室25個;醫學檢驗科、醫學影像科、功能科、藥劑科等醫技科室4個,黨群、行政后勤職能科室21個。醫院目前共有3個省級臨床重點專科,即:婦產科、骨科、兒科和4個州級臨床重點專科,即:心內科、麻醉科、普外科、康復醫學科。

          我單位為基層預算單位,無下屬單位。

          (二)決算單位構成

          納入武定縣人民醫院2024年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,即:武定縣人民醫院。

          納入武定縣人民醫院2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

          (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

          我單位2024年末編制內實有人員260人。包括財政撥款開支經費的:公務員0人,參照公務員法管理人員0人,事業管理人員和專業技術人員260人,機關和事業工人0人;經費自理人員0人。

          我單位2024年末其他人員331人。包括財政撥款開支經費的人員0人;經費自理人員331人。

          年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員132人(離休0人,退休132人)。年末遺屬4人。

          實有車輛編制1輛,在編實有車輛10輛。 其中1輛為公務用車,9輛為救護車。實有車輛比編制車輛多是因為武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制,但我單位承擔著全縣的醫療衛生健康工作,原有救護車使用年限較長,已不能滿足工作需要,經公務用車領導小組管理辦公室批準,允許新增9輛救護車,用于危急病人搶救等工作。

          三、重點工作概述

          (一)深化黨建引領。醫院始終將黨建作為引領發展的“根”與“魂”,推動黨建與業務深度融合。一是健全黨建制度體系。黨委認真落實“把方向、管大局、作決策、促改革、保落實”職責,制定了《醫院章程》《黨委會議議事規則》《院長辦公會議議事規則》《“三重一大”集體決策制度》,所有“三重一大”事項均上會集體決策,每月15號、25號召開黨委會,每周召開院長辦公會,每月召開兩次院周會,每季度職能科室開展職能科室例會一次,每周固定開展黨政下沉基層大交班工作,確保決策科學合規。二是強化黨建業務協同:推進“黨建融入業務引領發展”工程,將黨建工作與醫共體建設、學科發展、慢病管理等重點任務同部署、同落實、同檢查;成立黨員先鋒崗,在“五大中心”創建、下鄉義診、高質量發展公改項目等工作中發揮黨員帶頭作用,醫院幫扶經驗成為全省人才交流會推廣的典型案例;2024年以優異成績完成縣級公立綜合醫院第二階段提質達標驗收、二甲復評審,黨建引領成效顯著。

          (二)抓實紀律建設。一是筑牢廉潔行醫防線。定期開展黨風廉政教育月活動,通過典型案例通報、廉政談話、廉潔承諾書簽訂等形式,強化醫務人員廉潔意識;建立藥品、醫用耗材、試劑“采購-保管-發放-使用-評價”全流程可追溯體系,定期接受醫保、市場監督、衛生監督等部門檢查,2022- 2024年無重大行風問題和廉政違紀事件。二是守住安全生產底線。每年投入安全生產管理資金150萬余元(其中保安服務108萬元、消防維保20萬元、安防監控更新20萬元、安全培訓2萬元);配置警務室2間、社區包保民警2名、保安40名(持證上崗36名),設消防監控調度中心1間、滅火隊1支(12人)、微型消防站1個;配備滅火器416支、消火栓109個,2019- 2022年連續4年被評為“平安建設先進單位”和文明單位,2024年無重大安全生產事故。

          (三)隊伍持續優化。一是人才引進渠道多元化。通過“銀齡醫師”“組團式”幫扶、公開招聘等渠道,2024年引進省級退休專家10名(涵蓋內分泌代謝、重癥醫學等6個薄弱學科)、醫療衛生緊缺人才13名;依托上海幫扶專家、省級柔性引才專家,帶動臨床心理科從無到有,門診量從2022年的1,010人 次增長至2024年的3,309人 次。二是人才培養模式創新化:實施“雙向流動”計劃,縣級醫師下沉基層駐點幫扶(2024年開展巡回醫療16次,下沉專家100余人次),基層人員上派進修(每年選派30余名骨干赴省級醫院學習);開展經顱磁治療、肌骨超聲、經皮腎穿刺活檢術等28項新技術培訓,填補縣域技術空白;2024年發表學術論文63篇,獲省級繼教項目2項(實現醫院零突破)、州級繼教項目4項,學術能力顯著提升。三是人才激勵機制科學化:落實“兩個允許”政策,2015年引入第三方實施績效分配改革,2024年績效工資總量(單位可供分配結余部分)1,623.66萬元,全年發放績效工資2,834.19萬元(在編人員1,431.82萬元、編外人員1,402.36萬元);績效分配向關鍵崗位、高風險崗位、高層次人才傾斜,臨床科室推諉病人現象徹底消除,醫務人員積極性、主動性顯著提升。

          (四)學科不斷建強。一是急診急救“五大中心”持續鞏固,救治能力持續提升。卒中中心(2019年省級驗收)、胸痛中心(2020年國家級驗收)、創傷中心(2020年省級驗收)、危急孕產婦救治中心(2020年州級驗收)、危重新生兒救治中心(2020年州級驗收)均通過2023年省級復審,建立“院前急救-院內搶救-術后康復”無縫銜接機制;2024年通過“心電一張網”工程,實現縣鄉村三級醫療機構靜息心電圖、動態心電圖等數據互聯互通,遠程心電診斷4,518人 次,急性ST段抬高型心肌梗死再灌注率、急性腦梗死再灌注率穩步提升,急危重癥救治效率提高40%以上。二是臨床服務“五大中心”全面建成,服務能力跨越發展。截至目前醫院慢病管理中心、微創介入中心、疼痛診療中心、重癥救治中心、腫瘤防治中心已全部建成并通過省級驗收,醫院總體服務能力大幅提升,為縣域群眾大病不出縣提供了堅強保障,2024年縣域腫瘤患者縣外轉診率下降15%,減輕患者就醫負擔。三是資源共享“五大中心”陸續建成,推動優質資源共享。檢驗、病理、影像、消毒供應、心電診斷“五大中心”依托信息化平臺實現結果互認,2024年醫學影像中心完成檢查7.69萬人次(遠程診斷3,061人次),區域檢驗中心完成檢驗48.93萬人次(臨檢21.23萬次、生化10.09萬份、免疫15.57萬人次),心電診斷中心完成心電診斷44,389人次,遠程診斷4,518人次;病理診斷中心完成病理診斷4,223人 例,其中鄉鎮分院送檢10例;減少重復檢查,為群眾節省醫療費用超200萬元;消毒供應中心接收鄉鎮分院外送消毒367件,提升基層服務能力。

          (五)服務不斷優化。一是緊密型醫共體“九統一”管理逐步實現。統一醫共體各成員單位法定代表人(醫共體總院院長由衛健局局長擔任,牽頭醫院院長擔任分院法人),實現人員調配、財務管理、物資統籌、績效考核、信息平臺、藥品耗材采購、中彝醫藥管理、健康管理、醫保綜合管理“九統一”;2024年出臺《武定縣緊密型縣域醫共體醫療保險基金打包付費實施方案(試行)》,將城鄉居民、城鎮職工醫保相關服務統一打包支付給醫共體總院,激發醫共體運行活力。二是縣鄉村三級協同聯動下沉服務。建立縣鄉村三級醫療協同機制,縣級醫院向鄉鎮衛生院派出駐點專家(2024年下沉專家100余人次),鄉鎮衛生院向村衛生室延伸服務;開展“優質服務基層行”活動,指導高橋、發窩、東坡3個中心衛生院8次,發窩中心衛生院通過省級驗收;目前11家衛生院100%達到國家基本標準,其中高橋、東坡、發窩3家達到國家推薦標準,建成社區醫院1家,基層“網底”更牢固。三是中彝醫藥服務下沉基層。縣人民醫院中醫適宜技術推廣中心開展培訓5期364人,11個鄉鎮衛生院均能開展10項以上中醫藥適宜技術,90%的村衛生室能開展6項以上中醫藥適宜技術;獅山、高橋等4個鄉鎮衛生院完成中醫館“服務內涵”建設,2024年村衛生室中彝醫門診人次17.21萬(占比44.64%),中彝醫藥在基層的服務占比持續提升。

          (六)管理全面提升。一是信息化管理實現突破。2024年完成全部公立醫療機構His、Lis、Pacs、電子病歷系統切換上線,實現醫共體內部信息互聯互通;與州平臺完成編碼對接和40個業務協同對接,檢驗檢查結果互認率100%;開通微信、滇醫通雙渠道預約,實現醫保刷臉支付、云膠片自助打印等“十項便民舉措”,患者就醫體驗顯著改善。二是精細化管理深化落實。將平均住院日、CMI值、DRGs總量、權重≥2病例數占比、三四級手術占比等醫療質量關鍵指標納入績效考核,2024年權重≥2病例占比達3.59%(較2022年2.09%提升);按云南省醫院感染管理質量控制中心13項指標要求,持續開展ICU三管監測、多重耐藥患者隔離監測等工作,2024年環境衛生學監測合格率99%,多重耐藥菌醫院感染發生率0.03%,醫療質量安全持續改進。三是宣傳與教學協同發展:2024年在微信公眾號發布推文148篇、視頻號推送短視頻43個,20篇被省州中央媒體采用,對外塑造醫院品牌形象,對內增強職工凝聚力;設有內科、外科、婦產科等10個教研室,承擔楚雄醫藥高等專科學校等4所院校的理論教學和實習帶教任務,教學綜合公寓可容納97名實習生,2024年培養實習醫生、護士120余名,為縣域醫療衛生事業儲備人才。



          第二部分  2024年度部門決算表

          (詳見附件)

          武定縣人民醫院2024年沒有政府性基金預算收入及國有資本經營預算收入,也沒有使用政府性基金預算及國有資本經營預算安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。


          第三部分 2024年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          武定縣人民醫院2024年度收入合計201,904,687.92元。其中:財政撥款收入28,721,168.32元,占總收入的14.23%;無上級補助收入;事業收入156,639,795.06元(含教育收費0.00元),占總收入的77.58%;無經營收入,無附屬單位上繳收入;其他收入16,543,724.54元,占總收入的8.19%。

          與上年相比,收入合計減少6,742,069.89元,下降3.23%。其中:財政撥款收入減少12,673,436.44元,下降30.62%;主要原因是財政項目撥款的減少。事業收入減少7,191,903.97元,下降4.39%;事業收入的減少是因為醫保資金撥付不及時。其他收入增加13,123,270.52元,增長383.67%。其他收入中有5,618,806.6元屬于衛健局撥付招行定點幫扶資金。

          二、支出決算情況說明

          武定縣人民醫院2024年度支出合計174,801,317.97元。其中:基本支出171,372,929.87元,占總支出的98.04%;項目支出3,428,388.10元,占總支出的1.96%;無上繳上級支出,無經營支出,無對附屬單位補助支出。

          與上年相比,支出合計減少26,525,963.79元,下降13.18%。其中:基本支出減少12,801,021.89元,下降6.95%;項目支出減少13,724,941.90元,下降80.01%;2024年收到的項目撥款減少。主要原因是2024年醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設)中央財政補助資金,因財政庫款緊張,尚未實現支出。

          (一)基本支出情況

          2024年度用于保障武定縣人民醫院機構正常運轉的日常支出171,372,929.87元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出83,992,581.51元,占基本支出的49.01%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費87,380,348.36元,占基本支出的50.99%。

          (二)項目支出情況

          2024年度用于保障武定縣人民醫院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3,428,388.10元。其中:基本建設類項目支出0.00元。

          1.醫療服務與保障能力提升中央(公立醫院綜合改革)項目資金348,090. 00元,主要用于醫院能力提升、學科建設、設備購置、人才培訓、信息化建設。

          2.基本公共衛生服務項目資金462,300. 00元,主要用于開展基本公共衛生服務項目發生的各項費用支出。

          3.突發公共衛生事件應急處理項目資金702,400. 00元,主要用于新冠病毒感染過渡期醫務人員臨時性工作助資。

          4.重大公共衛生項目資金529,129. 00元,主要用于艾滋病防治,結核病防治及傳染病疫情防治工作。

          5.醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設)中央財政補助項目資金815,814. 10元,主要用于縣醫院臨床專科建設基礎,重點專科建設、縣域醫共體、專科聯盟、遠程醫療協助網、設備采購、技術引進等。

          6.內控建設重點縣州級補助項目資金3,000. 00元,主要用于內控示范單位建設。

          7.2024年衛生健康事業高質量發展三年行動計劃項目資金567,655. 00元,主要用于推進優質醫療衛生資源擴容下沉,提高基層醫療衛生機構防病治病及健康管理能力。


          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          武定縣人民醫院2024年度一般公共預算財政撥款支出28,721,168.32元,占本年支出合計的16.43%。與上年相比減少12,673,436.44元,下降30.62%,完成年初預算的107.77%。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況  1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          8.社會保障和就業(類)支出6,222,668.03元,占一般公共預算財政撥款總支出的21.67%,完成年初預算的111.08%。主要用于事業單位離退休支出2,826,659.80元,機關事業單位基本養老保險繳費支出2,974,696.80元,機關事業單位職業年金繳費支出63,003.63元,撫恤支出358,307.80元。

          9.衛生健康(類)支出20,826,682.75元,占一般公共預算財政撥款總支出的72.51%,完成年初預算的107.48%。主要用于綜合醫院支出 15,991,209.72元,其他公立醫院支出189,810.00元,基本公共衛生服務462,300.00元,重大公共衛生服務529,129.00元,突發公共衛生事件應急處置702,400.00元,事業單位醫療1,104,632.64元,公務員醫療補助957,495.29元,其他行政事業單位醫療支出73,892.00元,其他衛生健康支出815,814.10元。

          10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          19.住房保障(類)支出1,671,817.54元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%,完成年初預算的100.00%。主要用于職工住房公積金繳納支出1,671,817.54元。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)總體情況

          2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元,決算為20,000.00元,完成年初預算的100%。支出決算較上年增加0.00元,增長0.00%。

          因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%。公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%。公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元,決算為20,000.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%,完成年初預算的100.00%。公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%。

          因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務接待費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出。

          (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元,支出決算為20,000.00元,完成年初預算的100.00%,支出決算較上年增加0.00元,增長0.00%。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元,決算為20,000.00元,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;;公務接待費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項支出;;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出;。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

          1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于救護車出診所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

          3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

          (三)需要說明的事項

          不存在需要說明的事項



          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          武定縣人民醫院2024年機關運行經費支出0.00元,比上年增加0.00元,主要原因是我單位屬于公益二類事業單位,不存在機關運行經費支出。

          二、國有資產占用情況

          2024年末,武定縣人民醫院資產總額238,734,157.24元,其中,流動資產133,130,800.82元,固定資產68,936,814.13元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產19,578,491.59元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加89,875,063.55元,其中固定資產增加12,071,671.74元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

          (國有資產占有使用情況表詳見附表)

          三、政府采購支出情況

          2024年度,單位政府采購支出總額209,810.00元,其中:政府采購貨物支出209,810.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額209,810.00元,其中:授予小微企業合同金額209,810.00元。

          四、單位績效自評情況

          單位績效自評情況詳見附表。

          五、其他重要事項情況說明

          本部門無其他需要說明的重要事項。

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。

          (四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


          第五部分  名詞解釋


          一、部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

          二、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

          四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          五、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

          六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。


          監督索引號53232900336401111



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