監(jiān)督索引號53232900336101000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)落實(shí)全縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法計(jì)劃,根據(jù)國家省、州、縣頒發(fā)的各項(xiàng)衛(wèi)生法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)落實(shí)全縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法工作;開展衛(wèi)生法律法規(guī)的宣傳和咨詢,負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)管理相對人的法規(guī)常識和衛(wèi)生知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)落實(shí)國家法律法規(guī)賦予衛(wèi)計(jì)行政部門的衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督職責(zé),即:依法開展公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、計(jì)劃生育和中醫(yī)服務(wù)等綜合衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。
二、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督科、公共衛(wèi)生監(jiān)督科、衛(wèi)生許可管理科、辦公室、稽查室。
我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局作為一級預(yù)算單位納入武定縣2024年度部門決算編報(bào)范圍。納入武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。即:武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局。
納入武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員6人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的:公務(wù)員0人,參照公務(wù)員法管理人員6人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員0人,機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛,超編0輛。
三、重點(diǎn)工作概述
我單位2024年重點(diǎn)工作任務(wù):1.參與國家衛(wèi)生縣創(chuàng)建工作,加強(qiáng)重點(diǎn)場所、生活飲用水、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督檢查,為廣大人民群眾提供衛(wèi)生安全的生活就醫(yī)環(huán)境;2.推進(jìn)綜合監(jiān)管制度落實(shí),形成“四位一體”共治格局;3.加大監(jiān)督執(zhí)法力度,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管;4.加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè),提高監(jiān)督執(zhí)法能力水平;5.督促制度落實(shí),規(guī)范執(zhí)法行為;6.扎實(shí)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù),努力提高服務(wù)能力;7.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),打造高素質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)督隊(duì)伍。
第二部分 2024年度部門決算表
(詳見附件)
武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年沒有政府性基金預(yù)算收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年度收入合計(jì)2,063,650.02元。其中:財(cái)政撥款收入2,063,396.46元,占總收入的99.99%;無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入;其他收入253.56元,占總收入的0.01%。
與上年相比,收入合計(jì)減少164,964.62元,下降7.40%。其中:財(cái)政撥款收入減少77,482.60元,下降3.62%;其他收入減少87,482.02元,下降99.71%。主要原因:一是本年人員調(diào)出1人,財(cái)政撥款(人員經(jīng)費(fèi))收入減少;二是縣衛(wèi)生健康局直接撥入經(jīng)費(fèi)減少,都從縣財(cái)政局撥入,因此其他收入減少。
二、支出決算情況說明
武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年度支出合計(jì)2,194,978.66元。其中:基本支出1,295,370.22元,占總支出的59.02%;項(xiàng)目支出899,608.44元,占總支出的40.98%;無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。
與上年相比,支出合計(jì)減少188,406.60元,下降7.90%。其中:基本支出減少312,233.92元,下降19.42%;項(xiàng)目支出增加123,827.32元,增長15.96%;。主要原因:一是本年人員調(diào)出1人,基本支出就減少;二是本年業(yè)務(wù)量增加,并且使用了上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金,所以項(xiàng)目支出增長了15.96%。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,295,370.22元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,187,469.22元,占基本支出的91.67%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)107,901.00元,占基本支出的8.33%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出899,608.44元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元;
1.2024年其他收入資金支出253.56元,主要用于彌補(bǔ)辦公費(fèi)不足,支付辦公費(fèi)。
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核經(jīng)費(fèi)支出10,740.00元,主要用于開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管考核工作差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金支出48,098.28元,主要用于開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查工作勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出;
4.以前年度結(jié)轉(zhuǎn)日常衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出44,040.36元,主要用于開展日常監(jiān)督檢查產(chǎn)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出;
5.執(zhí)法辦案補(bǔ)助資金支出36,473.24元,主要用于開展日常監(jiān)督檢查和執(zhí)法辦案工作支出;
6.職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)支出28,450.00元,主要用于開展職業(yè)病防治宣傳、監(jiān)督檢查等工作支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,063,396.46元,占本年支出合計(jì)的94.01%。與上年相比減少160,301.14元,下降7.21%,完成年初預(yù)算的143.46%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出159,547.03元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.73%,完成年初預(yù)算的96.61%。主要用于我單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;造成預(yù)決算差異的主要原因是:本年調(diào)出1人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少,因此只完成年初預(yù)算的96.61%。
9.衛(wèi)生健康(類)支出1,811,758.43元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.80%,完成年初預(yù)算的154.37%。主要用于我單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)、日常開支等支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、各種保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出;造成預(yù)決算差異的主要原因是:基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金支出中的711,553.00元、防治艾滋病項(xiàng)目資金支出的20,000.00元,都是上級直達(dá)資金,未納入年初預(yù)算,因此完成年初預(yù)算的154.37%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
19.住房保障(類)支出92,091.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.46%,完成年初預(yù)算的92.60%。主要用于我單位在職人員住房公積金支出;造成預(yù)決算差異的主要原因是:本年調(diào)出1人,住房公積金支出減少,因此只完成年初預(yù)算的92.60%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11,000.00元,決算為1,676.00元,完成年初預(yù)算的15.24%;支出決算較上年減少3,395.00元,下降66.95%。
因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;
公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;
公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為11,000.00元,決算為1,676.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的15.24%。
因公出國(境)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少3,395.00元,下降66.95%;具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,676.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年減少3,395.00元,下降66.95%;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元,較上年減少0.00元,上年無此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11,000.00元,支出決算為1,676.00元,完成年初預(yù)算的15.24%,支出決算較上年減少3,395.00元,下降66.95%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為11,000.00元,決算為1,676.00元,完成年初預(yù)算的15.24%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位接待數(shù)量減少,并落實(shí)厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制成本。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,395.00元,下降66.95%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,676.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年減少3,395.00元,下降66.95%;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元,較上年減少0元,上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:我單位接待數(shù)量減少,并落實(shí)厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制成本。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況:
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級來檢查、指導(dǎo)和考核發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說明的事項(xiàng)
不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107,901.00元,比上年減少13,095.60元,下降10.82%,主要原因是我單位本年度人員調(diào)出1人,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出就減少。我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
2024年末,武定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額2,177,384.93元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)95,934.96元,固定資產(chǎn)2,081,449.97元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少184,819.14元,其中固定資產(chǎn)減少87,359.52元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)35項(xiàng),賬面原值217,774.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2024年度,單位政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他需要說明的重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53232900336101111
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